Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Анализ результативности и эффективности использования бюджетных средств администраторами республиканских бюджетных программ по итогам первого полугодия 2009 года (МФ РК)

Фото : 11 ноября 2009, 11:23
Анализ результативности и эффективности использования бюджетных средств администраторами республиканских бюджетных программ по итогам первого полугодия 2009 года


Министерством финансов осуществлен анализ результативности и эффективности использования бюджетных средств (анализ целевых показателей, промежуточных мероприятий) администраторами республиканских бюджетных программ по итогам первого полугодия 2009 года.

В стратегических планах развития на 2009-2011 годы по 39 администраторам республиканских бюджетных программ количество программ на 2009 год утверждено 553. Из них, по 55 бюджетным программам отсутствует показатель количества, 418 - показателей качества, 466 - показатель эффективности и 200 - показатель результата. При этом, по 44 бюджетным программам не утверждены показатели количества, качества, эффективности и результата.

Для проведения анализа результативности и эффективности использования бюджетных средств были выбраны 41 бюджетная программа 12 министерств и 2-х Агентств:

Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 68 696 000,8 тыс.тенге на реализацию 32-х бюджетных программ, в том числе 22-х текущих бюджетных программ и 10-ти бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 60 749 650,8 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 25 920 836,6 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 42 775 164,2 тыс.тенге. Исполнение составило 21 660 330,9 тыс.тенге, или 95,1% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 1 106 602,1тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 5-ти стратегических направлений.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 4 бюджетных программ министерства: 005 «Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак», 013 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», 014 «Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов», 064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области».

Анализ оценки бюджетной программы 005 «Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 4 «Создание ядерно-энергетической отрасли» на достижение цели 2 «Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергии».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 1 100 000 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 351 000тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на годовую сумму, до конца финансового года предстоит провести оплату по принятым обязательствам на сумму 749 000 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году проведение в комплексе строительно-монтажных работ с установкой оборудования на 19,09%. За первое полугодие фактически выполнены работы на 0,36%, или 1,89 % от годового показателя, поскольку за отчетный период произведена лишь авансовый платеж в связи с поздним заключением договора на СМР (04.06.09г. № 14-2009) вследствие длительных проведенных конкурсов по государственным закупкам.

На 2009 год показатели качества, эффективности и результата бюджетной программы не утверждены, поскольку целевые индикаторы бюджетной программы для достижения цели 2. «Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики» согласно стратегического плана будут достигнуты в 2011 году (целевые индикаторы: ввод к 2011 году 2 объектов инфраструктуры ядерной энергетической отрасли. 2. доля энергии, вырабатываемой на атомной станции, доставит в 2016 году - 1,5 %, в 2017 году - 2,6 %).

Анализ оценки бюджетной программы 013 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 1 «Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны» на достижение целей: 1 «Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья», 2 «Обеспечение населения подземной питьевой водой» и 3 «Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 2 943 697 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 1 062 649,8 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 2 746 963,8 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 196 733,2 тыс.тенге.

Исполнение показателей задачи 1.1.1 «Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов».

1.Проведены геологическое доизучение (ГДП-200) на площади 35 тыс. км.кв., фактически за полугодие выполнены работы на площади 16,4 тыс. км.кв, или 47% от годового показателя. Оценку показателя качества данного мероприятия «объем прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых» будет дана после завершения объема работ.

2. Проведены региональное гидрогеологическое доизучение с инженерно-геологическими исследованиями на площади 19,02 тыс.км.кв., фактически за полугодие выполнены работы на площади 9,5 тыс. км.кв, или 50% от годового показателя;

3. Геолого - минерагеническое картирование (ГМК-200) проведены на площади 8,1 тыс.км.кв. при годовом показателе 15 тыс.км.кв., или 54%. Оценку показателя качества данного мероприятия «объем прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых» будет дана после завершения объема работ.

4. В рамках подготовительных мероприятий составлен 1 отчет, что соответствует годовому показателю.

Исполнение показателей задачи 1.1.3. «Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам».

- запланированные на текущий финансовый год поисково- оценочные работы на твердые полезные ископаемые выполнены в полном объеме, то есть работы проведены на 8-ми участках, что соответствует годовому показателю;

- по поисково-оценочным работам на углеводородное сырье результаты будут достигнуты до конца года. В настоящее время пробурены 4 скважины и нефтегазоносных или перспективных отложений не выявлено. Бурятся еще две скважины. Работы выполняются со второго квартала 2007 и выполнены на 60%.

Исполнение показателей задачи 1.2.1. «Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной подземной питьевой воды».

1. На текущий финансовый год предусмотрено доразведка 2-х месторождений пресных подземных вод, согласно аналитической информации, представленной администратором бюджетной программы работы продолжаются на двух месторождениях и переоценка запасов 2-х месторождений будет завершена в IVкв.т.г.

2. В текущем году предусмотрено 108 сельских населенных пунктов обеспечить запасами питьевой воды. По информации администратора бюджетной программы работы продолжаются в 108 селах и обеспеченность сел запасами подземных вод будет определена в IV кв. т.г. после завершения работ.

Анализ оценки бюджетной программы 014 «Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 1 «Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны» на достижение целей: 1 «Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья», 3 «Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 663 674 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 237 592 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 404 104 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 259 570 тыс.тенге.

Исполнение показателей задачи 1.1.4. «Обеспечение своевременной информацией государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории Казахстана».

В текущем году предусмотрено осуществление мониторинга за состоянием минерально-сырьевой базы путем:

- уточнения ресурсного потенциала по 35 основным видам полезных ископаемых и подготовка справочников о состоянии минерально-сырьевой

базы, создание нормативно-методических документов по 10 проектам, за полугодие согласно аналитической информации администратора бюджетной программы работы не выполнены, сдача отчетов по 5 проектам ожидается по окончании срока проведения работ в IV кв. т.г., а 5 проектов являются конкурсными объектами 2009 г. со сроком окончания проведения работ 2011 г. Фактически за отчетный период оплачен исполнителям работ авансовый платеж.

-ежеквартального выпуска информационно-аналитического журнала "Геология и охрана недр" в количестве 4-х единиц, за полугодие практический журнал не выпущен. Согласно объяснению администратора бюджетной программы выход журнала планируется в III кв. 2009 г.

За полугодие сданы на электронном и бумажном носителях на хранение в республиканский геологический фонд геологических отчетов в количестве 12-ти единиц, выполненные на основе действующих инструкций и методических требований, по видам работы будут сданы

Показатели качества, эффективности в стратегическом плане представлены соответственно «Обеспечение пользователей достоверной информацией о текущем состоянии минерально-сырьевой базы республики, нормативно-техническими документами; «средние затраты на проведение работ по одному проекту 5897 тыс.тенге» и оценить данные показатели возможно только по завершении реализации бюджетной программы на основании опять же представленной информации администратора бюджетной программы. О фактическом исполнении данных показателей может подтвердить только органы государственного финансового контроля в случае проведения проверки.

Исполнение показателей задачи 1.3.1. «Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий».

Для выполнения данной задачи в текущем году необходимо выполнение следующих показателей.

1. Мониторинг подземных вод:

- на 5000 пунктах, на 13 постах по изучению предвестников землетрясений, в 5-ти полигонах техногенного загрязнения подземных вод и 1-м кадастре ведение государственного кадастра.

2. Мониторинг опасных геологических процессов:

- на 42-х постах, в 2-х полигонах и сопровождение проведения мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов в 10-ти объектах.

Согласно информации администратора бюджетной программы работы выполняются по плану и за полугодие обеспечено мониторинг по всем показателям.

Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 240 322 880,4 тыс.тенге на реализацию 33-х бюджетных программ, в том числе 20-ти текущих бюджетных программ и 13-ти бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 210 634 773,4 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 102 368 598,9 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 137 954 281,5 тыс.тенге. Исполнение составило 99 030 132,2 тыс.тенге, или 98,7% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 1 277 468,9 тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 6-ти стратегических направлений.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 4 бюджетных программ министерства: 006 «Прикладные научные исследования технологического характера», 027 «Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «Парк информационных технологий», 011 «Создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и 030 «Развитие информационных систем».

Анализ оценки бюджетной программы 006 «Прикладные научные исследования технологического характера»

Бюджетная программа реализуется в рамках стратегического направления 1 индустриально-инновационное развитие, цели 1.2. обеспечение инновационного развития реального сектора экономики, задач: 1.2.1 развитие инновационной инфраструктуры и 1.2.2 развитие инновационного предпринимательства.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 2 275 838 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 845 580 тыс.тенге при плане 923 355 тыс.тенге. Обязательства приняты на сумму 2 153 788 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 122 050 тыс.тенге.

В стратегическом плане МИТ по стратегическому направлению 1, для достижения цели 1.2. обеспечение инновационного развития реального сектора экономики предусмотрено выполнение целевого индикатора: обеспечение в 2009 году достижение уровня инновационно-активных предприятий на 5,5%; выпуска инновационной продукции и услуг инновационного характера в общем объеме выпускаемой продукции в РК на 3%.

По задаче 1.2.1. "Развитие инновационной инфраструктуры" предусмотрено создание объектов инновационной инфраструктуры, в.т.ч. технопарки в количестве 3 единиц; опытно-конструкторских бюро - 2 единиц и инжиниринговой организации - 1 единица.

По задаче 1.2.2 предусмотрено размещение субъектов предпринимательства на территории СЭЗ "ПИТ" в количестве 40 единиц и объем инновационной продукции, выпускаемой на территории СЭЗ "ПИТ" - 1632,2 млн.тенге.

В форме бюджетной программы показатели количества «Количество патентов (заявок), полученных (поданных) на объекты коммерциализации по проектам» и результата «% внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов» показаны лишь за отчетный период 2007-2008 годы, на 2009 год указанные показатели не предусмотрены, предусмотрено лишь расходы на реализацию программы на проведение научных прикладных исследований в курируемых МИТ отраслях промышленности. В этой связи дать оценку достижения показателей бюджетной программы не представляется возможным.

Таким образом, показатели количества и результата бюджетной программы, предусмотренных в форме бюджетной программы не соответствует показателям, достижение которых планируется в рамках реализации стратегического направления 1, цели 1.2. и задач 1.2.1. , 1.2.2 стратегического плана. В этой связи, администратору бюджетной программы необходимо устранить названное несоответствие.

Информация о выполненных работах.

Согласно представленного администратором бюджетной программы аналитической информации по оценке исполнения показателей стратегических планов за первое полугодие выполнены следующие работы:

- заключен договор на выполнение работ по научно-техническому проекту «Создание новых противотуберкулезных препаратов (микро- и нано системы) 29 июня 2009 года;

- по договору на выполнение работ по научно-техническому проекту «Разработка новых противоинфекционных препаратов» не представлены акты выполненных работ; - по остальным проектам - длительность проведения процедур государственных закупок (по 7 лотам подведены итоги государственных закупок и направлены проекты договоров потенциальным поставщикам для заключения договоров до 10 июля 2009 года).

Анализ оценки бюджетной программы 027 «Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «парк информационных технологий»

Бюджетная программа реализуется в рамках стратегического направления 1 индустриально-инновационное развитие, цели 1.2. обеспечение инновационного развития реального сектора экономики, задачи 1.2.2 развитие инновационного предпринимательства.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 19 782 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 8 089,5 тыс.тенге при плане 10 630 тыс.тенге. Обязательства приняты на сумму 8 895,5 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 10886,5 тыс.тенге.

За счет средств программы предусмотрено: содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развитий и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования.

В стратегическом плане МИТ по стратегическому направлению 1 для реализации цели 1.2. «обеспечение инновационного развития реального сектора экономики» предусмотрено выполнение целевого индикатора: достижение в 2009 году уровня инновационно-активных предприятий на 5,5%; выпуск инновационной продукции и услуг инновационного характера в общем объеме выпускаемой продукции в РК на 3%.

По задаче 1.2.2 предусмотрено размещение субъектов предпринимательства на территории СЭЗ "ПИТ" в количестве 40 единиц и объем инновационной продукции, выпускаемой на территории СЭЗ "ПИТ" - 1632,2 млн.тенге.

В форме бюджетной программы предусмотрены следующие показатели количества на год.

Количество зарегистрированных компаний - 32 единиц, за полугодие на территории СЭЗ ПИТ компаний не зарегистрированы. Администратор бюджетной программы причину неисполнения показателя количества объясняет отсутствием налоговых и таможенных преференции, отсутствием государственных заказов и не развитостью инфраструктуры. Однако данное объяснение является не корректным, поскольку в разделе «Анализ текущей ситуации» Стратегического плана министерства сказано, что проведенный анализ характеризуют положительную эффективность функционирования СЭЗ. За счет предоставления налоговых и таможенных льгот и обеспечения инфраструктурой в СЭЗ «Парк информационных технологий» уже действует 29 компаний, а общий объем производимой продукции составляет около 1 млрд.тенге.

Количество функционирующих фирм на территории СЭЗ ПИТ - 32, фактически по состоянию на 1 июля т.г. функционируют фирм 34 единиц, или на 6,3% больше чем показатель на год;

Предусмотрено заключение договоров аренды - 10, фактически по состоянию на 1 июля т.г. заключены 22 договора с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования, или 2,2 раза больше чем показатель на год;

Запланировано количество исследованных проектов - 104, по итогам полугодия исследовано проектов 5, или 4,8% от годового показателя.

Выявлено несоответствие показателей количества, предусмотренных в форме бюджетной программы с показателями, предусмотренными в Стратегическом плане. Согласно стратегического плана МИТ по стратегическому направлению 1, цели 1.2. и задаче 1.2.2 предусмотрены показатели: размещение в 2009 году субъектов предпринимательства на территории СЭЗ "ПИТ" в количестве 40 единиц, (в 2007 году размещены - 26 субъектов предпринимательства, в 2008 году - 37), тогда как в форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году зарегистрировать на территории СЭЗ ПИТ 32 компаний.

Следует отметить, что в форме бюджетной программы как показатель результата показан объем привлеченных инвестиций, однако показатели не утверждены на 2009-2011 года.

Анализ оценки бюджетной программы 011 «Создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»

Бюджетная программа реализуется в рамках Стратегического направления 2 развитие торговли, цели 2.2. институциональное и инфраструктурное развитие внутренней торговли, задачи 2.2.2 развитие инфраструктуры внутренней торговли.

За счет средств программы предусмотрены строительство объектов развития транспортно-логистической, финансовой, торговой и туристической инфраструктуры; развитие транспортных коридоров, обеспечение деятельности МЦПС «Хоргос», связанных с выполнением задач, определенных постановлением ПРК от 07.11.2008 г года № 1061.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 2 000 000 тыс.тенге, по состоянию на 1 июля т.г. указанная сумма полностью перечислена АО МЦПС «Хоргос» на увеличение его уставного капитала.

Согласно информации Министерства индустрии и торговли РК по состоянию на 1 июля т.г. АО МЦПС «Хоргос» из перечисленной суммы освоено 1 635 401 тыс.тенге. За отчетный период Обществом заключено 28 договоров на общую сумму 1 246 793,8 тыс.тенге, из них на строительно-монтажные работы заключены 11 договоров на общую сумму 1 208 223,4 тыс.тенге.

За первое полугодие согласно представленной аналитической информации количество компаний участвующих в строительстве объектов МЦПС «Хоргос» составил 18, или 60% от годового показателя 30 компаний, предусмотренного в форме бюджетной программы. Оценить результаты вложенных бюджетных средств по данной программе невозможно как по итогам полугодия, так и по итогам завершения финансового года, поскольку показатели результата не предусмотрены в форме бюджетной программы.

Предусмотренные в форме бюджетной программы и в стратегическом плане показатели результата такие как: создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения частного капитала в Республику Казахстан; увеличение внешнего товарооборота Республики Казахстан с другими странами; ускорение темпов развития экономики Алматинской области и Республики Казахстан в целом, включая строительство новых промышленных предприятий, объектов в сфере обслуживания как на территории МЦПС, так и на территории города Жаркента, а также выполнение целевого индикатора: обеспечение в 2009 году темпа роста розничного товарооборота к предыдущему году на 102,5%, достижения показателя «Улучшение обеспеченности населения торговыми площадями» в 2009 году 120 кв.метров на 1000 человек являются долгосрочными показателями, и достижение которых возможно будет оценить после завершения строительства всего комплекса объектов МЦПС «Хоргос» и их полноценной работы, то есть после 2010-2011 годов. Таким образом, администратор бюджетной программы при составлении стратегического плана неправильно выбрал показатели результатов.

Анализ оценки бюджетной программы 030 «Развитие информационных систем»

Бюджетная программа реализуется в рамках стратегического направления 2 «Развитие торговли», цели 2.4. «Дальнейшее развитие автоматизированной системы экспортного контроля путем повышения уровня технического оснащения системы экспортного контроля и лицензирования» задачи 2.4.1. «Содействие организациям в создании внутрифирменных систем экспортного контроля и оказание им необходимой информационно-методической поддержки». За счет средств программы предусмотрены лицензирование товаров, контроль продукции, подлежащей экспортному контролю, взаимодействие с госорганами.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 78 875 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 23 640 тыс.тенге, или 99,9% к плану 23 662 тыс.тенге. Обязательства приняты на сумму 78 800 тыс.тенге.

За отчетный период согласно аналитической информации, представленной администратором бюджетной программы промежуточные результаты выполнения количественных показателей и показателя результата не представлены по причине того, что договор на развитие информационных систем заключен в апреле 2009 года, по условиям которого результаты будут представлены в июле текущего года.

Анализ показателей стратегического плана и показателей, предусмотренных в форме бюджетной программы, выявил несоответствие отдельных показателей. К примеру, в стратегическом плане для реализации цели 2.4. «Дальнейшее развитие автоматизированной системы экспортного контроля путем повышения уровня технического оснащения системы экспортного контроля и лицензирования» предусмотрено достижение целевого индикатора «Сокращение сроков согласования государственными органами заявлений на выдачу лицензий» до 15 дней. При этом, в форме бюджетной программы предусмотрены показатели количества: сокращение сроков согласования госорганами заявлений - до 3-х дней и сокращение сроков выдачи лицензий - 10-30 дней.

Также отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы будет сложно оценить результативность бюджетной программы, поскольку показатели результата, предусмотренные в форме бюджетной программы не измеримые (Показатели результата: дальнейшее развитие АСЭК, соответствие международным стандартам, электронное взаимодействие с согласующими госорганами, унификация процесса выдачи лицензии, ускоренная обработка заявлений, формирование объемной справочной информации) и дать оценку о достижении результатов программы могут только органы государственного финансового контроля.

Министерству внутренних дел Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 78 196 266,7 тыс.тенге на реализацию 28-ми бюджетных программ, в том числе 24-х текущих бюджетных программ и 4-х бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 43 897 576,1 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 43 586 662,9 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 34 609 603,8 тыс.тенге. Исполнение составило 34 992 937,6 тыс.тенге, или 99,7% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 101 768 тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 2-х стратегических направлений.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 3 бюджетных программ министерства: 010 «Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», 016 «Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств», 104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом».

Анализ оценки бюджетной программы 010 «Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 1 «Охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности. Профилактика правонарушений» на выполнение цели 1.1 «Обеспечение надежного правопорядка на улицах, других общественных местах и общественной безопасности. Развитие системы профилактики нарушений» и достижение целевого индикатора «Прогнозный уровень доверия населения к полиции, на уровне не ниже 50%». За счет средств бюджетной программы осуществляется содержание отряда специального назначения «Сункар», Полка полиции МВД РК по охране дипломатических представительств, приемников-распределителей для лиц, не имеющих определенного места жительства, государственных учреждений управлений специализированной службы охраны МВД.

Для реализации стратегического направления, цели и достижения целевого индикатора в стратегическом плане предусмотрено выполнение задачи 1.1.1. «Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Увеличение профилактической составляющей в противодействии преступности».

За первое полугодие согласно аналитической информации Министерства внутренних дел удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах составил 11,8%, в том числе на улицах - 9,2%, что соответственно ниже на 23,9% и 24,6% чем аналогичные показатели за 2008 год (15,5% и 12,2%). По данным администратора бюджетной программы: средние затраты на содержание 1-го полицейского за полугодие составил 335,6 тыс.тенге, при показателе на год 770,7 тыс.тенге; средние затраты на содержание 1-го лица без определенного места жительства в сутки составил - 381 тенге, или на уровне годового показателя и стоимость 1-го часа полицейской охраны - 330,7 тенге, что соответствует годовому показателю. Показатель результата «Прогнозный уровень доверия населения к полиции, на уровне не ниже 50%» оценить по итогам полугодия невозможно, данный показатель должен быть оценен путем опроса или анкетирования населения независимыми экспертами или необходимо привлечь неправительственных организаций.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 11 729 272 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 5 732 646,1 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 5 961 495,9 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 5 767 776,1 тыс.тенге. За отчетный период по бюджетной программе допущена дебиторская задолженность в сумме 121 695,6 тыс.тенге, из них 121 363,3 тыс.тенге по приобретению, пошиву и ремонту предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования.

Анализ оценки бюджетной программы 016 «Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 1 «Охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности. Профилактика правонарушений» на выполнение цели 1.2 «Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах» и достижение целевых индикаторов «Прогнозный уровень: дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта); погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших); пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (на 10 тысяч населения)». Средства бюджетной программы направлены на выполнение обязательств по договорам на изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств.

Для реализации стратегического направления, цели и достижения целевого индикатора в стратегическом плане предусмотрено выполнение задачи 1.2.1. «Повышение эффективности работы по выявлению и пресечению правонарушений на автодорогах».

Количество выявленных административных нарушений Правил дорожного движения (на 10 тысяч единиц автотранспорта) за первое полугодие составил 3269 единиц, или 50,2% от количества выявленных нарушений за 2008 год (6516 ед.). При этом, за полугодие по показателям: количество случаев отзыва выданных лицензий и случаев приостановления действия лицензий в сфере подготовки, переподготовки водителей транспортных средств информация не представлена, поскольку их достижение планируется к концу финансового года. Следует отметить, что в стратегическом плане по данным показателям за 2007-2008 годы также отсутствуют статистические данные.

За отчетный период изготовлено водительских удостоверений в количестве 259735 штук, или 39,6% от годового показателя; изготовлено свидетельств о регистрации транспортных средств - 313250 штук, или 26,3% от годового показателя; государственных регистрационных номерных знаков - 345968 штук или 30% от годового показателя. Таким образом, несмотря на 100% исполнение плана финансирования по платежам выполнение показателей оказалось ниже, чем 50% от уровня годовых показателей. При этом обеспеченность специальной продукцией владельцев автотранспортных средств составил 100%. Также по бюджетной программе имеется дебиторская задолженность в сумме 50449,9 тыс.тенге (сумма аванса) и кредиторская задолженность в сумме 76 084,2 тыс.тенге, в том числе задолженность прошлых лет 3796,1 тыс.тенге.

Согласно отчета об исполнении республиканского бюджета за первое полугодие в доход республиканского бюджета поступило государственная пошлина, взимаемая за выдачу водительских удостоверений в сумме 459 992 тыс.тенге, или 115,5% к плану на отчетный период; государственная пошлина, взимаемая за выдачу свидетельств о государственной регистрации механических транспортных средств - 575 945,9 тыс.тенге, или 53% к плану; государственная пошлина, взимаемая за выдачу государственных регистрационных номерных знаков - 1 192 342,8 тыс.тенге, или 49,8%.

Затраты на изготовление: одной единицы водительского удостоверения составил 1264,5 тыс.тенге; одного комплекта государственных регистрационных номерных знаков 2378,5 тыс.тенге; одной единицы свидетельства о регистрации транспортных средств - 1061,6 тыс.тенге и одного комплекта государственного регистрационного транзитного номерных знака - 292,2 тыс.тенге.

Показатели результата.

Прогнозный уровень:

- дорожно-транспортных происшествий на 10 тысяч единиц автотранспорта составил 16 ед., или на 72,4 % ниже, чем в 2008 году;

- погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших - 15,2 ед., или на 10,6% ниже, чем в 2008 году;

- пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч населения - 4,3 ед., или на 69,3% ниже, чем в 2008 году.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 4 841 016 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 1 325 306,2 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 3 910 351,6 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 930 664,4 тыс.тенге.

Анализ оценки бюджетной программы 104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом».

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 2 «Борьба с преступностью, в том числе её организованными формами. Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании» на выполнение цели 2.2. «Обеспечение эффективной защиты населения от наркопреступности и наркомании», достижение целевого индикатора «Индекс удовлетворенности населения работой полиции в борьбе с наркопреступностью» и показателей задач 2.2.1. Перекрытие каналов наркотрафика и задачи Развитие системы профилактики наркомании.

Средства бюджетной программы направлено на усиление борьбы с наркобизнесом путем применения специальных технических средств, автотранспорта высокой проходимости, аренда вертолета для облета Шуйской долины, совершенствование антинаркотической пропаганды путем издания журналов, проведение акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией, размещение антинаркотической рекламы на постоянной основе, создание Web-сайта «Наркопост».

За отчетный период выявлено преступлений, связанных со сбытом наркотиков в количестве 5254 единиц, или на 116,6% больше чем показатель за 2008 год в связи с активизацией работы правоохранительных органов РК по пресечению деятельности лиц, занимающихся транспортировкой и сбытом наркотиков, проведением комплекса мероприятий по перекрытию каналов наркотрафика. Изъято наркотических средств - 5519,2 кг, в том числе героина - 70,4 кг, или соответственно 24,2% и 22,1% от уровня показателя 2008 года.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с правоохранительными органами других стран изъято наркотиков в количестве 467,6 кг, или 57,1% от уровня показателя 2008 года.

Проведены 220 широкомасштабных акций по антинаркотической пропаганде (в 2008 году проведено 400 акций) и тиражировано литературы антинаркотической направленности (буклеты, методические рекомендации и другая литература) в количестве 30000 единиц, или 43,8% от уровня показателя 2008 года.

Объема изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров за отчетный период составил 1,9%, или 2 раза больше показателя 2008 года.

Вместе с тем, следующие показатели, характеризующие качества работы органов внутренних дел, ухудшились по сравнению с аналогичными показателями 2008 года. За отчетный период число выявленных фактов контрабанды снизилась на 48,3% по сравнению с 2008 годом; количества мероприятий по методу «контролируемая поставка» также снизилась на 34,6% по сравнению с показателем за 2008 год. Также увеличилось количество общее количество наркозависимых лиц на 1,8% по сравнению с 2008 годом, из них подростки на 2,2%.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 138 690 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 41 771,3 тыс.тенге, или 98,5% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 71 481,8 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 67 208,2 тыс.тенге. За отчетный период допущена дебиторская задолженность в сумме 27843,2 тыс.тенге, из них 20634 тыс.тенге по приобретению основных средств.

Министерству здравоохранения Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 185883716,0 тыс.тенге на реализации 35 бюджетных программ, в том числе по текущим бюджетным программам по 28 на сумму 104537520,0 тыс.тенге и по 7 программам развития на сумму 81346196,0 тыс.тенге.

Исполнение по состоянию на 1 июля текущего года составило в сумме 76946469,1 тыс.тенге, или 96,8% к плану на отчетный период в сумме 79475069,5 тыс.тенге и 41,4% к плану на год. Сумма неосвоения бюджетных средств составила в сумме 2528600,4 тыс.тенге.

При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 171996267,0 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 97822434,4 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 42 775 164,2 тыс.тенге. Сумма не принятых обязательств на отчетный период составила в сумме 88061281,6 тыс.тенге.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года №1213 утвержден Стратегический план Министерства здравоохранения на 2009-2011 годы, в котором определены три стратегических направления деятельности министерства соответствующих стратегическим целям государства, в частности: укрепление здоровья граждан, повышение эффективности управления системой здравоохранения, развитие кадровых ресурсов и медицинской науки

Для реализации стратегической цели государства по укреплению здоровья граждан Министерством здравоохранения предусмотрено стратегическое направление «Укрепление здоровья граждан», целью которого является Охрана здоровья матери и ребенка.

В форме бюджетной программы показатель количества предусмотрен по 35 бюджетным программам, показатель качества по 10 бюджетным программам, показатель эффективности по 10 бюджетным программам, показатель результата по 18 бюджетным программам.

Для осуществления анализа по оценке целевых показателей Стратегического плана развития за первое полугодие текущего года были рассмотрены 3 бюджетные программы Министерства здравоохранения.

Стратегическое направление бюджетной программы 016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» направлено на реализацию повышения эффективности управления системой здравоохранения, а также основными задачами являются рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием первичной медицинской санитарной помощи.

В стратегическом плане развития показатель

количества характеризуется сдачей в 2009 году 3-х построенных объектов здравоохранения, тогда как согласно приложения №1 перечня инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года №515 в 2009 году предстоит строительство 7 объектов и разработка проектно-сметной документации и проведение вневедомственной государственной экспертизы по 6 объектам и корректировка и проведение государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по 1 объекту. Таким образом, есть разночтения с мероприятиями, предусмотренными в постановлении о реализации Закона о республиканском бюджете по вышеуказанной бюджетной программе и есть вероятность невыполнения прямого результата. Поскольку в стратегическом плане указывается только 3 объекта, а конкретно завершающие объекты не указаны, в результате чего по итогам года будут возникать трудности по проведению оценки результата бюджетной программы.

Необходимо отметить, что по данной бюджетной программе показатели качества, эффективности, результативности в стратегическом плане отсутствуют.

В случае проведения анализа затрат на единицу объекта в соответствии со стратегическим планом, то средние затраты из вышеуказанной суммы будут приходить только по трем объектам. В этой связи показатели количества указанные в стратегическом плане не отражают действительную картину строительства. Отсутствие в Стратегическом плане по бюджетной программе, реализация которой направлена на выполнение инвестиционных проектов, конкретного перечня объектов, не позволяет сделать анализ на какой стадии освоения находится объект, строительство которого финансируется за счет средств бюджета.

Кроме того, при представлении аналитической информации по Стратегическому плану развития по данной бюджетной программе администратором не указаны выполнение объемов по видам работ, что затруднило проведение анализа затрат на единицу

Исходя из изложенного, считаем целесообразным рекомендовать администратору внести соответствующие изменения и дополнения в свой Стратегический план.

В республиканском бюджете на 2009 год по бюджетной программе 030 «Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне» предусмотрены средства в сумме 23161479,0 тыс.тенге, исполнение по состоянию на 1 июля 2009 года составило в сумме 11817133,3 тыс.тенге, или 99,9% к плану на отчетный период и 51,0% к плану на год. Сумма неосвоения бюджетных средств составила в сумме 14075,7 тыс.тенге. Основными причинами неосвоения бюджетных средств являются несвоевременное представление документов к оплате поставщиками услуг государственным учреждениям.

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления Укрепление здоровья граждан и на достижение цели Охрана здоровья матери и ребенка, Снижение бремени социально-значимых заболеваний и Снижение бремени травматизма

На реализацию стратегического направления в 2009 году предусмотрены 9 количественных показателей.

По бюджетной программе «Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне» Министерства здравоохранения РК за первое полугодие текущего года оказаны высокоспециализированная медицинская помощь 26232 больным (53,3% к годовому показателю) со средней стоимостью 235,6 тыс.тенге; 2792 человеку оказана специализированная медицинская помощь в республиканских реабилитационных центрах соматического профиля и санаториях, средняя стоимость составила 185,7 тыс.тенге. По всем показателям, характеризующим укрепление здоровья граждан наблюдается снижение.

Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 229222839,5 тыс.тенге на реализации 21 бюджетных программ, в том числе по текущим бюджетным программам по 14 на сумму 84311404,5 тыс.тенге и по 7 программам развития на сумму 144911435,0 тыс.тенге.

Исполнение по состоянию на 1 июля текущего года составило в сумме 107383948,4 тыс.тенге, или 99,4% к плану на отчетный период в сумме 107999039,5 тыс.тенге и 46,8% к плану на год. Сумма неосвоения бюджетных средств составила в сумме 615091,1 тыс.тенге.

При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 224872620,3 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 144274413,5 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 84948426,0 тыс.тенге. Сумма не принятых обязательств на отчетный период составила в сумме 80598206,8 тыс.тенге.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 23 декабря 2008 года № 1219 утвержден Стратегический план Министерства здравоохранения на 2009-2011 годы, в котором определены три стратегических направления деятельности министерства соответствующих стратегическим целям государства, в частности: развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан, обеспечение безопасности транспортных процессов, развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан.

Для выполнения 3-х Стратегических направлений государства определены цели Министерством транспорта и коммуникаций как достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса, обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан.

В форме бюджетной программы показатель количества предусмотрен по 20 бюджетным программам, показатель качества по 6 бюджетным программам, показатель эффективности по 6 бюджетным программам, показатель результата по 20 бюджетным программам.

Для осуществления анализа по оценке целевых показателей Стратегического плана развития за первое полугодие текущего года были рассмотрена бюджетная программа Министерства транспорта и коммуникаций.

Промежуточные результаты реализации бюджетной программы «Эксплуатация автомобильных дорог республиканского значения» Министерства транспорта и коммуникаций РК. Согласно стратегического плана предусмотрено проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения протяженностью 1290 км, фактически дорожно-ремонтные работы проведены на дорогах протяженностью 152,5 м , или 11,8 % от годового объема и выполнены работы на 762,7 тыс.куб.м. (земляные работы, ямочный ремонт, устройство покрытия). Учитывая, что период строительного сезона в автодорожной отрасли наступает в мае месяце и результат будет сформирован в декабре месяце, в связи с чем проведение ремонтных работ 1290 км должны быть выполнены за 8 месяцев, или среднем за каждый месяц необходимо отремонтировать 161,2 км, а за 2 месяца - 322,5 км. Таким образом по данной бюджетной программе проведение дорожно-ремонтных работ за отчетный период идет с отставанием.

Министерству образования и науки Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 225676578,6 тыс.тенге на реализации 47 бюджетных программ, в том числе по текущим бюджетным программам по 39 на сумму 132421135,6 тыс.тенге и по 8 программам развития на сумму 93255443,0 тыс.тенге.

Исполнение по состоянию на 1 июля текущего года составило в сумме 105697386,7 тыс.тенге, или 95,0% к плану на отчетный период в сумме 111254319,4 тыс.тенге или 46,8% к плану на год. Сумма неосвоения бюджетных средств составила в сумме 5556932,7 тыс.тенге.

При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 175062449,4 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 118905983,4 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 106770595,2 тыс.тенге. Сумма не принятых обязательств на отчетный период составила в сумме 56156466,0 тыс.тенге.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1207 утвержден Стратегический план Министерства образования и науки на 2009-2011 годы, в котором определены четыре стратегических направления деятельности министерства соответствующих стратегическим целям государства, в частности: 1. Обеспечение доступности качественного образования, 2. Научное и научно-техническое обеспечение базовых отраслей экономики и социальной сферы, 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны, 4. Повышение эффективности управления и финансирования системы образования и науки

В форме бюджетной программы показатель количества предусмотрен по 47 бюджетным программам, показатель качества по 12 бюджетным программам, показатель эффективности по 16 бюджетным программам, показатель результата по 45 бюджетным программам.

Для осуществления анализа по оценке целевых показателей Стратегического плана развития за первое полугодие текущего года была рассмотрена бюджетная программа 055 «Фундаментальные и прикладные научные исследования» Министерства образования и науки.

Стратегическое направление данной бюджетной программы направлено на реализацию научного и научно-технического обеспечения базовых отраслей экономики и социальной сферы, на достижение целей: конкурентоспособности и сбалансированности системы науки, обеспечивающей получение, генерирование и передачу востребованных для устойчивого инновационного развития страны и выполнения 4 задач: создание современной и научной инфраструктуры, подготовка высококвалифицированных научных и инженерных кадров, проведение совместных научных исследований с ведущими научными центрами мира, и привлечение зарубежных ученых, повышение качества научных исследований.

В стратегическом плане развития показатели количества

предусмотрены по 5 направлениям.

На 2009 год запланировано разработка 41 научно-технических программ включающий в себя 407 проектов. Фактически за первое полугодие 2009 года разработано 107 проектов, или 26,3% к плану на год.

На разработку проектов предусмотрено 1784705,0 тыс.тенге, из которых исполнено 691252,0 тыс.тенге, или 38,7% к плану на год. На разработку одного проекта средние запланированные затраты составляют 4385,02 тыс.тенге, фактически затраты за первое полугодие 2009 года на один проект составили 6460,3 тыс.тенге. Исходя из этого, можно сказать что удельный вес затрат на разработку проекта за первое полугодие т.г. выросла на 47,3%. Сумма неосвоения составила 1093453,0 тыс.тенге, в том числе: 1040267,0 тыс.тенге по причине длительности проведения конкурсных процедур (по 5-м программам конкурс объявлен, из них по 3-м подводятся итоги).

В стратегическом плане развития по данной бюджетной программе показатели количества характеризуются по 5 направлениям.

По запланированным на 2009 год 6 фундаментальным программам заключены договора, по которым оплата будет производиться по мере предоставления актов выполненных работ. На проведение 6 фундаментальным научным программам предусмотрено 3081773,0 тыс.тенге, из которых исполнено по состоянию на 1 июля 2009 года 1835388,0 тыс.тенге, или 59,6 % к плану на год.

По запланированным на 2009 год 18 прикладным научно-техническим программам заключены контракты, по которым оплата будет производиться по мере предоставления актов выполненных работ. Исполнение на 1 июля текущего года составило - 1 821 263,0 тыс.тенге, или 55,8% к плану на год в сумме 3263478,0 тыс.тенге.

Совместные научные исследования с ведущими научными центрами мира предусмотрены в количестве 93 единиц, фактически за первое полугодие исследования составили 40 единиц, или в удельном весе к плану на год - 43,0%.

Ориентировочное количество привлеченных зарубежных экспертов на 2009 год предусмотрено 20 единиц, в представленном отчете информация отсутствует.

В стратегическом плане развития показатели результата характеризуются по 9 направлениям:

Ориентировочное количество монографий предусматривается 60 штук, фактически за первое полугодие выполнено 26 штук, или в удельном весе к плану на год составило 43,3%, аналогично, планом предусмотрено 25 патентов, фактически запатентовано 26, или в удельном весе к плану на год - 64%, из предусмотренных 60 предпатентов, фактически рассмотрено 36 штук, или в удельном весе к плану на год - 60%, из предусмотренных 70 заявок на патенты, фактически рассмотрено 39 штук, или в удельном весе к плану на год - 55,7%, из запланированных к опубликованию статей в количестве 1500 штук, в т.ч. в международных журналах 500, фактически опубликовано 1350 статей, в том числе международных журналах 290, что в удельном весе к плану на год соответственно составляет - 90,0% и 58%.

За первое полугодие для работы сертифицированных международных экспертов привлечены 3 человека, что в удельном весе к предусмотренному планом составляет 20%. За первое полугодие количество поддерживаемых зарубежных и казахстанских патентов (предпатентов) составило 50% от запланированных на год.

Необходимо отметить, что по данной бюджетной программе показатели качества, эффективности, в стратегическом плане отсутствуют.

Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 162723637,4 тыс.тенге на реализации 79 бюджетных программ, в том числе по текущим бюджетным программам по 59 на сумму 101111636,4 тыс.тенге и по 20 программам развития на сумму 61612001,0 тыс.тенге.

Исполнение по состоянию на 1 июля текущего года составило в сумме 71487725,6 тыс.тенге, или 95,0% к плану на отчетный период в сумме 111254319,4 тыс.тенге или 46,8% к плану на год. Сумма неосвоения бюджетных средств составила в сумме 5556932,7 тыс.тенге.

При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 175062449,4 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 118905983,4 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 106770595,2 тыс.тенге. Сумма не принятых обязательств на отчетный период составила в сумме 56156466,0 тыс.тенге.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2009 года №1215 утвержден Стратегический план Министерства сельского хозяйства на 2009-2011 годы, в котором определены три стратегических направления деятельности министерства соответствующих стратегическим целям государства.

В послании Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики» в числе целей определены стратегические цели государства, реализация которых осуществляется двумя стратегическими направлениями Министерства сельского хозяйства.

Для реализации стратегической цели государства по обеспечению продовольственной безопасности страны Министерством сельского хозяйства предусмотрено стратегическое направление 1 «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптации аграрного производства к условиям вступления в ВТО» Министерства сельского хозяйства, единственной целью которого является обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК.

В послании Главы государства стратегическая цель государства по повышению качества жизни аулов и сел, определена приоритетным направлением государственной политики и на ее реализацию Министерством сельского хозяйства предусмотрено стратегическое направление 3 «Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития», единственной целью которого является создание нормальных условий жизнеобеспечения села(аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий.

Также, Министерством сельского хозяйства предусмотрены две цели стратегического направления 2 «Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования», реализация которого направлена на обеспечение двух стратегических целей государства, определенных Планом мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы. Это принятие действенных мер по рациональному использованию природных ресурсов, вовлечение в процесс охраны и воспроизводства лесных ресурсов и животного мира частного капитала, повышение его ответственности за состояние дел в этих сферах и внедрение передовых водосберегающих технологий, повсеместного учета воды.

Для обеспечения выполнения поставленных целей Министерству сельского хозяйства в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрено 75 бюджетных программ. Их исполнение характеризуется следующими показателями: показателем количества, показателем качества, показателем эффективности и показателем результата.

При этом, показатель количества предусмотрен по 75 программам, показатель качества 37 программам, показатель эффективности 28 программам, показатель результата 75 программам.

При детальном рассмотрении каждой бюджетной программы, в основе которого использованы данные утвержденного Стратегического плана Министерства сельского хозяйства, представленная данным министерством аналитическая информация по состоянию на 01.07.2009г., а также отчетные данные по исполнению республиканского бюджета на отчетную дату было установлено следующее.

Для осуществления анализа по оценке целевых показателей Стратегического плана развития за первое полугодие текущего года были рассмотрены 3 бюджетные программы Министерства сельского хозяйства

Стратегическое направление бюджетной программы 003 «Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур» направлено на реализацию устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО, а также основными задачами являются повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки.

По бюджетной программе «Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур» за отчетный период 1524,2 тыс.гектаров земли были обработаны химикатами против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, или 46,7% к годовому плану (3260,5 тыс.га.). Анализ результатов показало, что фактические затраты на 1 га обрабатываемых площадей сложились в сумме 1202,6 тыс.тенге, что показывает на удорожание стоимости услуг по химической обработке на 377,0 тыс.тенге при плановом показателе общих затрат обрабатываемых площадей в сумме 825,6 тыс.тенге.

По бюджетной программе 011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» согласно Стратегическому плану предусмотрено проведение строительства, реконструкции и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения, из них: строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных (единиц) - 5, приобретение лабораторных оборудований для однотипных ветеринарных лаборатории с вивариями областного значения в городах Тараз, Актобе, Караганда, Павлодар, Кызылорда (единиц) - 20.

Стратегическое направление данной бюджетной программы направлено для устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, роста их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптации аграрного производства к условиям вступления в ВТО на достижение целей: обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК и выполнения задач: повышение продуктивности и качества продукции животноводства. При этом отмечаем, что в приложении №1 к постановлению о реализации Закона РК "О республиканском бюджете на 2009 год" предусмотрено по данной бюджетной программе мероприятия по приведению в соответствии с требованиями международных стандартов зданий и ветеринарных лабораторий РК.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 1 805 888 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. составило 653 662 тыс.тенге, или 85,7% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 1 681 004,2 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства - 124 883,8 тыс.тенге.

Согласно аналитической информации по оценке исполнения Стратегического плана по итогам первого полугодия администратор указывает, что заключены договора по предусмотренным мероприятиям, срок сдачи объектов до 20 декабря текущего года и срок поставки лабораторного оборудования до 1 сентября 2009 года. Для реализации данных мероприятий произведена предоплата.

По строительству однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных (единиц) в сумме 91303,9 тыс.тенге сложилось экономия по госзакупкам. Проводятся плановые строительные работы по 5 объектам и по двум осуществляется госэкспертиза проектно-сметной документации.

По приобретению лабораторных оборудований для однотипных ветеринарных лаборатории с вивариями областного значения в городах Тараз, Актобе, Караганда, Павлодар, Кызылорда (единиц) в сумме 33579,8тыс.тенге сложилось экономия по госзакупкам. В первом полугодии осуществлена предоплата.

Показатели качества и эффективности по данной бюджетной программе не утверждены.

По бюджетной программе 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро». Для обеспечения доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам в текущем году на увеличение уставного капитала АО «Аграрная кредитная корпорация выделены 2,2 млрд.тенге. Согласно стратегического плана развития предусмотрено кредитование 161 кредитных товариществ, на которые предусмотрено 1 млрд.тенге, однако на эту сумму фактически прокредитовано 97 кредитных товариществ или 60,2%.

В стратегическом плане предусмотрено в текущем году кредитование 125 объединений, за отчетный период выдано кредитов 25 объединениям, из них 8 новых объединений, в том числе 3 объединения созданные в 2009 году на общую сумму 585,1 млн.тенге. Прокредитовано 1 проект несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности, или 2,9% от годового показателя по причине длительного сбора пакета документов, длительная регистрация залогов в органах юстиции, общее снижение ликвидности недвижимого и движимого имущества в сельской местности.

Выполнение задачи обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в текущем году выделены 1 млрд.тенге для выдачи 2500 микрокредитов. Всего за первое полугодие 12-ю микрокредитными организациями выдано порядка 591 микрокредитов сельскому населению, или 23,6% от годового показателя. Размер кредита для конечного заемщика составит 400000 тенге. Фактически выдано на отчетный период 236,5 млн.тенге 12 микрокредитным организациям, или на одну микрокредитную организацию в среднем выдано кредитов порядка на сумму 19708,0 тыс.тенге. Таким образом одно объединение выдало кредиты порядка 50 конечным заемщикам. Целевые группы получили кредиты в 5 раз больше чем предусмотрено на год. По бюджетной программе «Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур» за отчетный период 1524,2 тыс.гектаров земли были обработаны химикатами против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, или 46,7% к годовому плану (3260,5 тыс.га.). Анализ результатов показало, что фактические затраты на 1 га обрабатываемых площадей сложились в сумме 1202,6 тыс.тенге, что показывает на удорожание стоимости услуг по химической обработке на 377,0 тыс.тенге при плановом показателе общих затрат обрабатываемых площадей в сумме 825,6 тыс.тенге.

Бюджетная программа 089 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна» направлена на субсидирование отрасли хлопководства. При этом следует отметить, что показатели количества, качества, эффективности и результата не соответствуют между собой.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 57 199 138,2 тыс.тенге на реализацию 10-и бюджетных программ, в том числе 9 текущих бюджетных программ и 1 - программа развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 37 226 698,2 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 31 678 876,3 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 25 520 261,9 тыс.тенге. Исполнение составило 25 477 586,1 тыс.тенге, или 90,1% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 2 786 529,1 тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 3-х стратегических направлений. Всего по 10-и бюджетным программам общее количество показателей 74, в том числе: показатели количества - 31, качества - 11, эффективность - 15 и результата - 17. Из них по 5 программам отсутствуют показатели качества, по 3 программам отсутствует показатель эффективности.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 2 бюджетные программы министерства: 002 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 003 «Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций».

Анализ оценки бюджетной программы 002 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления: 3.2. «Предупреждение, снижение тяжести и эффективная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера» и на достижение цели «Защита граждан, территории от землятресений, паводков, селевых потоков, снежных заносов и лавин».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 18 889 046,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 8 874 118,9 тыс.тенге, или 90,5% к плану на отчетный период. Обязательства приняты в сумме 10 215 072,0 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принят обязательства на сумму 8 673 974,0 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

Согласно Стратегическому плану по данной бюджетной программе предусмотрено достижение таких количественных показателей: «Количество часов налетов воздушной техники»; «Количество ремонтно-восстановительных работ селезащитных сооружений, отремонтированных гидропостов, диспетчерских пунктов, складов аварийного запаса, сейсмополигонов, сейсмостанций и пр.»; «Количество открытых постов службами наблюдения и оповещения, в том числе: постоянных, сезонных»; «Количество превентивных мероприятий по опорожнению моренных озер, очистка эвакуационных каналов»; «Количество профилактических спусков снежных лавин», по данным показателям фактическое исполнение составило в среднем 60-90 %. На основании представленной аналитической информации министерства все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом на 2009 год, а также в соответствии с фактически произошедшими ЧС.

По таким показателям как «Количество выездов по тревоге»; «Количество выездов на проведение аварийно-спасательных работ»; «Прочие выезды (учения, тренировки, ложные вызовы)» согласно представленной аналитической информации министерства за первое полугодие 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократилось количество выездов дежурных караулов пожарных подразделений по тревоге, что в свою очередь позволило добиться выполнения показателей стратегического направления на 46%.

Анализируя исполнение показателя качества «Повышение уровня подготовки спасателей к ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС» согласно представленной информации за 1- ое полугодие т.г данный показатель составляет 22, 98 % или 57,5 % от утвержденного годового показателя. Отклонение связано с не завершением финансового года, согласно фактически проведенных мероприятий по переподготовке спасателей. Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом на 2009 год. По такому показателю как «Кол-во пострадавших, получивших экстренную медицинскую помощь за один период автономной работы (14 дней)» произошло снижение поскольку исполнение показателя связано со снижением общего количества чрезвычайных ситуаций в первом полугодии.

Анализ исполнения показателей эффективности исполнения программы на основании придавленной информации министерства: «Содержание 1 воинской части в среднем» за первое полугодие на содержание войсковых частей выделено средств в сумме 669 728 тыс.тенге, сумма исполнения по состоянию на 01.07.09 г составила 584 873,4 тыс.тенге. В среднем на 1 воинскую часть содержание составило 197 078,4 тыс.тенге, или 49 % от годового показателя; «Содержание 1 регинального аэромобильного отряда в среднем» за первое полугодие на содержание аэромобильных отрядов выделено средств в сумме 121 152 тыс.тенге, сумма исполнения по состоянию на 01.07.09 г составила 113 424,8 тыс.тенге. В среднем на 1 отряд содержание составило 22 684,96 тыс.тенге, или 50,1 % от годового показателя; «Средняя обеспеченность 1 спасателя - участника семинара "Казспасс" в течении 10 дней», для проведения данных соревнований было предусмотрено средств в сумме 9 765 тыс.тенге, фактически использовано 7 827,4 тыс.тенге, средняя обеспеченность 1 спасателя - участника семинара составило 17,4 тыс.тенге; «Содержание 1 пожарной части», за первое полугодие на содержание пожарных частей выделено средств в сумме 7 480 120 тыс.тенге, сумма исполнения по состоянию на 01.07.09 г составила 6 859 688,7 тыс.тенге. В среднем на 1 пожарную часть содержание составило 16 799,9 тыс.тенге, или 47,3 % от годового показателя; «Содержание 1 оперативно-спасательного отряда», за первое полугодие на содержание оперативно-спасательных отрядов выделено средств в сумме 176 505 тыс.тенге, сумма исполнения по состоянию на 01.07.09 г составила 160 636,2 тыс.тенге. В среднем на 1 отряд содержание составило 20 079,5 тыс.тенге, или 49,7 % от годового показателя; «Содержание 1 водно-спасательной службы», за первое полугодие на содержание водно-спасательных служб выделено средств в сумме 366 308 тыс.тенге, сумма исполнения по состоянию на 01.07.09 г составила 324 211,6 тыс.тенге. В среднем на 1 службу содержание составило 20 263,22 тыс.тенге, или 42,6 % от годового показателя.

Анализ исполнения показателей результата исполнения программы на основании придавленной информации министерства: «Обеспечение оперативного реагирования на пожары и другие ЧС», данный показатель за 1 полугодие составил 63,5 %. За первое полугодие 2009 года подразделения противопожарной службы совершили 7003 выезда на пожары, из которых, время следования 2051 выездов составило до 5 минут, 2402 выездов до 10 минут, данные показатели свидетельствуют об оперативном реагировании. Вместе с тем, ввиду низкой плотности пожарных частей, значимым превышением нормативного радиуса обслуживания населенных пунктов республики, оперативное реагирование не обеспечено при выезде на 2 550 пожаров, где время следования составило свыше 10 минут.

Анализ оценки бюджетной программы 003 «Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления: 3.1. «Развитие системы гражданской обороны и создание сил и эффективного резерва материальных ресурсов на случай конфликтов различной интенсивности, чрезвычайных ситуаций и для регулирующего воздействия на рынок», 3.2. «Предупреждение, снижение тяжести и эффективная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера», 3.3 «Повышение промышленной и пожарной безопасности» и на достижение цели: «Защита населения от современных средств поражения, повышение эффективности оказания помощи населению при ЧС в мирное время, совершенствование системы государственного материального резерва».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 27 174 223,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 12 695 318,6 тыс.тенге, или 89,3% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 14 965 026,4 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 12 209 196,6 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

Анализируя исполнение исполнения количественного показателя программы согласно аналитической информации представленной министерством «Количество объектов, в том числе разработка ПСД» установлено, что из четырех запланированных фактически разработано 2 ПСД по строительству пожарных депо в Щученско-Боровской зоне. По разработке 1-го ПСД на строительство пожарного депо в Щученско-Боровской зоне и по строительству пожарного депо в г.Астане по улице № 23 приплачена предоплата, окончательная оплата будет произведена после выполнения работ.

Поскольку не достигнут утвержденный показатель количества соответственно и не достигнуты показатели качества (увеличение платности пожарных частей в крупных городах и населенных пунктах с численностью 5 тыс. и более человек и своевременное реагирование и ликвидация возникновения ЧС), эффективности (увеличение количества населенных пунктов защищенных от пожаров и снижение негативных факторов ЧС повышение эффективности защиты населения и территорий регионов РК) и результата (Сокращение среднего времени реагирования на пожары) выполнения программы. Кроме того, в ходе анализа установлено, что некоторые показатели выражены общими фразами которые не измеримы и не позволяет в полной мере проводить оценку достижения результатов бюджетных программ.

Агентству Республики Казахстан по статистике в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 9 647 978,0 тыс.тенге на реализацию 8-и бюджетных программ, в том числе 7 текущих бюджетных программ и 1 - программа развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 7 543 185,0 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 5 371 537,5 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 2 171 647,5 тыс.тенге. Исполнение составило 4 769 784,6 тыс.тенге, или 75,1% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 1 584 315,4 тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 3-х стратегических направлений. Всего по 8-и бюджетным программам утверждено 15 показателей количества, по 3-м бюджетным программам - 3 показателей качества, по 8 бюджетным программам - 9 показателей результативности. По 5-ти бюджетным программам отсутствуют показатели качества, показатели эффективности вовсе отсутствуют.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 2 бюджетные программы министерства: 003 «Создание информационных систем органов государственной статистики», 006 «Проведение национальной переписи».

Анализ оценки бюджетной программы 003 «Создание информационных систем органов государственной статистики»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления: 2. «Развитие статистической инфраструктуры и методологии» и на достижение цели 2.3 «Снижение нагрузки на респондентов за счет упрощения форм и внедрения современных способов обработки данных».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год-363 000,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 17 718,0 тыс.тенге, или 16,4% к плану на отчетный период. Обязательства приняты в сумме 59 060,0 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принят обязательства на сумму 303 940,0 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году обработка форм в электронном виде - 30 единиц, или 15 % от общего числа обследований. Согласно информации представленной информации агентства за первое полугодие 2009 года фактическое выполнение обработки форм в электронном виде составило 31, при годовом плане 30, или объем выполненных работ в удельном соотношении составил 103,0% к годовому плану и причинами неосвоения являются несостоявшиеся конкурсы, из-за отсутствия конкурентной среды. Фактические затраты за 1 ед. обработки форм в электронном виде составили 571,5 тыс.тенге, при годовом плане 12 100,0 тыс.тенге за 1 ед.

Анализ оценки бюджетной программы 006 «Проведение национальной переписи»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 2. «Развитие статистической инфраструктуры и методологии» и на достижение цели 2.2 «Уточнение широкого перечня показателей, характеризующих общую численность населения, его распределение между городской и сельской местностью, по полу и возрасту, семейному положению, национальности, знанию языков, уровню образования, а также количества домашних хозяйств, источникам дохода, занятости и условиям жизни и состояния жилого фонда республики».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 3 843 752,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 2 452 280,9 тыс.тенге, или 70,8% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 2 464 787,4 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 1 378 964,6 тыс.тенге. За первое полугодие 2009 года была проведена 1 - перепись населения, при годовом плане 1 ед., или объем выполненных работ в удельном соотношении составил 100,0% к годовому плану.

Проведенный анализ достижение утвержденных показателей бюджетной программы выявил, что министерством разработано программное обеспечение для проведения дополнительных форматно-логических контролей, которое растиражировано в 16 скан-центрах, в процессе разработки находятся дополнительные виды форматно-логических контролей, а также инструментарий по формированию выходных таблиц; программный продукт ABBYY настроен и передан в областные департаменты статистики. Подготовлены и переданы на места инструкции к данному программному обеспечению. Проведено обучение сотрудников областных департаментов статистки по вопросам обработки бланков переписи на программе ABBYY; изготовлена, растиражирована и разослана по всем областным департаментам статистики переписная документация; подготовлены и опубликованы пресс-релизы, пресс-выпуски (50), статьи в периодической печати (18), проведены брифинги, выступления по радио и телевидению (30); размещена страничка переписи в сети Интернет на веб-сайте АС; территориальными органами статистики была проведена массово-разъяснительная работа; обучены и обеспечены помещениями все переписные персоналы; проведен предварительный обход счетчиками строений и помещений; проведен опрос населения; проведен контрольный обход жилых помещений счетного участка с целью проверки полноты и правильности учета населения. При этом данные показатели не нашли отражение в количественных показателях по выполнению поставленной задачи «Проведение Национальной переписи населения».

Анализ выполнения показателей стратегического плана показал, что не по данной программе не предусмотрено выполнение показателей качества и эффективности выполнения бюджетной программы.

Министерству туризма и спорта Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 64 327 454,1 тыс.тенге на реализацию 21-х бюджетных программ, в том числе 16 текущих бюджетных программ и 5-ти бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 58 928 310,1 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 47 127 686,7 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 17 199 767,4 тыс.тенге. Исполнение составило 39 060 521,4 тыс.тенге, или 91,0% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 3 840 767,7 тыс.тенге.

Согласно утвержденному Стратегическому плану Министерства на 2009-2011 годы бюджетные программы реализуются в рамках 2-х стратегических направлений: 1.Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона и 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.

В форме бюджетной программы показатель количества предусмотрен по 15 бюджетным программам, показатель качества по 3 бюджетным программам, показатель эффективности по 8 бюджетным программам и показатель результата по 5 бюджетным программам. Общее количество показателей 48, в том числе: показатели количества - 29, качества - 3, эффективность - 11, результата - 5. Из них по 12 программам нет показателей качества, по 7 программам отсутствует показатель эффективности и по 10 программам - показатель результата.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 2 бюджетные программы министерства: 005 «Строительство и реконструкция объектов спорта» и 022 «Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года».

Анализ оценки бюджетной программы 005 «Строительство и реконструкция объектов спорта»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 2 «Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене»

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 24 599 435 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 14 258 569,4 тыс.тенге, или 82,1% к плану на отчетный период. Обязательства приняты в сумме 19 789 872 тыс. тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства в сумме 4 809 563 тыс. тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году рост числа реконструированных и вновь созданных спортивных сооружений, материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта, капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта.

Для достижения показателей в Стратегическом плане предусмотрено строительство 4-х объектов спорта.

По показателю 1. «Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов» предусмотрено строительство лыжного и биатлонного стадионов г.Алматы. По данному объекту в республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме 13 000,0 млн.тенге, освоение составило 8 458,7 млн.тенге или 89,0% к плану финансирования по платежам 9 502,9 млн.тенге. По итогам 1-го полугодия проведены следующие работы: строительно-монтажные работы, закуп оборудования и выкуп земли.

Достижение предусмотренных в форме бюджетной программы показателя результата, возможно будет оценить только после завершения строительства лыжного и биатлонного стадионов г.Алматы, срок реализации которого в 2010 году.

Для достижения второго показателя «Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов» предусмотрено 3 объекта. В республиканском бюджете на 2009 года на данные объекты заложены средства в сумме 11 599,4 млн.тенге. В том числе по объектам.

На строительство республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области, в республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме 6 031 млн.тенге, освоено 4 700,2 млн.тенге или 77,9%. Срок сдачи данного объекта в 2009 году, однако администратором бюджетной программы при составлении стратегического плана не указан показатель результата, что говорит о некачественном составлении стратегического плана.

На строительство республиканской лыжной базы в городе Щучинске Акмолинской области предусмотрено 2 700,0 млн.тенге, финансирование по данному объекту в текущем году не начаты. Фактически по данному объекту с 2006 года ведутся следующие работ: строительство лыжной и биатлонной трассы, земляные работы, фундаменты, ж/б колонны, стены, перегородки, перекрытия, кладочные работы. Завершены работы по устройству кровли на здании служб эксплуатационного обеспечения, административном корпусе с пунктом охраны, медико-восстановительном корпусе, комплекс командных комнат с трибунами, судейском павильоне. Срок сдачи данного объекта 2010 год.

На строительство республиканского велотрека в городе Астане предусмотрены средства в сумме 2 868,4 млн.тенге, освоено 1 099,7 млн.тенге или 59,8% от плана финансирования по платежам 1 868,4 млн.тенге. По данному объекту ведутся следующие работы: работы по прокладке магистральных кабелей 0,4кВ, монтаж оборудования теплового пункта, по системам отопления, холодоснабжения, вентиляции, канализации, холодного и горячего водоснабжения в подвальной части, выполнение 32 элементов металлических ферм для укрупненной сборки, работы по прокладке кабеля видеонаблюдения, устройство контура заземления лифтовых шахт, работы по прокладке кабеля громкого оповещения. Выполняются работы по фасадам: северо-восточной - облицовка входных групп гранитом: юго-восточный - монтаж оконных блоков, северо-западный - монтаж обновления окон, устройство утеплителя. Срок сдачи данного объекта 2010 год.

Достижение предусмотренных в форме бюджетной программы показателей результата, возможно будет оценить только после завершения строительства 2-х объектов, срок реализации которых определен на 2010 год.

На 2009 год показатели качества, эффективности и результата бюджетной программы не утверждены.

Также отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы будет сложно оценить результативность бюджетной программы, поскольку показатели результата, предусмотренные в форме бюджетной программы не измеримые (Показатели результата: ввод в эксплуатацию республиканских спортивных объектов позволит создать оптимальные условия для подготовки спортсменов высокого класса и активного отдыха населения в зимний период) и дать оценку о достижении результатов программы могут только органы государственного финансового контроля.

Анализ оценки бюджетной программы 022 «Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 2 «Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене» на достижение цели 1 «Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 14 500 000 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 14 500 000 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на годовую сумму.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году рост числа реконструированных и вновь созданных спортивных сооружений, материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта, капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта.

Согласно представленного администратором бюджетной программы аналитической информации по оценке исполнения показателей стратегического плана за первое полугодие по данной программе перечислено в уставный капитал АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр" - 14 500 000 тыс.тенге, при этом освоение средств АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр» составило в сумме 12 508 000 тыс. тенге или 86,3%. В том числе:

1) 2 008 000 тыс. тенге - частично выкуплено ТОО "Спортивно - культурный комплекс" (по условиям договора оплата до 31 декабря 2009 года) на балансе которого находится Дворец культуры и спорта им. Балуан Шолака.

2) 10 500 000 тыс. тенге - по реконструкции Б. Шолака выполнены работы по демонтажу, по монтажу. Ведутся работы по облицовке фасада, устройству металокаркаса спайдерной системы и прокладке слаботочной системы, электромонтажные работы.

На 2009 год показатели качества, эффективности и результата бюджетной программы не утверждены.

Также отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы в 2009 году будет сложно оценить результативность бюджетной программы, поскольку достижение показателей результата определено на 2010 год.

Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 10 986 481,0 тыс.тенге на реализацию 14-ти бюджетных программ, в том числе 6-х текущих бюджетных программ и 8-и бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 8 253 911,0 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 5 265 939,8 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 5 720 541,2 тыс.тенге. Исполнение составило 3 624 801,9 тыс.тенге, или 65,7 % к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила -1 895 065,1 тыс.тенге.

Бюджетные программы агентства реализуются в рамках 3-х стратегических направлений.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 4 бюджетных программ агентства: 012 "Создание информационной инфраструктуры государственных органов", 014 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 017 "Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи", 018"Создание автоматизированной системы "Платежный шлюз электронного правительства".

Анализ оценки бюджетной программы 012 "Создание информационной инфраструктуры государственных органов"

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 4 «Предоставление государственных электронных услуг населению и организациям» на достижение цели 2 «Повышение прозрачности, качества и эффективности процессов предоставления социально значимых государственных услуг».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 462 000,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 17 849,3 тыс.тенге, или 12,8 % к плану на отчетный период, Сумма неисполнения составляет - 120 750,7 тыс.тенге к плану на отчетный период 138 600 тыс.тенге. Обязательства приняты на 219 497,7 тыс.тенге до конца финансового года предстоит заключить обязательства на сумму 242 502,3 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году закуп лицензионного программного обеспечения в количестве 20 штук. Ввиду длительности разработки технической спецификации, проведения конкурсов и заключения договоров закуп лицензионного программного обеспечения по состоянию на 1 июля т.г. не произведен.

Также отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы будет сложно оценить результативность бюджетной программы, поскольку показатели результата, предусмотренные в форме бюджетной программы не измеримые, а также предусмотрен показатель, исполнение которого предусмотрено в 2008 году (Обеспечение эффективного предоставления государственных электронных услуг через ПЭУ за счет взаимодействия со шлюзом «электронного правительства». Запуск в промышленную эксплуатацию ПЭУ в конце 2008г.) Анализ показателей стратегического плана и фактического исполнения по данной бюджетной программе, выявил, что кроме предусмотренных в стратегическом плане показателей количества фактически реализуются и другие мероприятия, которые не нашли отражения в показателях количества стратегического плана Агентства. Кроме того, не предусмотрено выполнение показателей качества и эффективности выполнения бюджетной программы.

Анализ оценки бюджетной программы 014 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

Бюджетная программа направлена на реализацию 3 - го стратегического направления «Переход граждан и организаций к широкому использованию информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни» на достижение целей «Рост казахстанского сегмента сети Интернет», «Повышение компьютерной грамотности населения и уровня подготовки IT-специалистов» и стратегического направления 1. «Предоставление государственных электронных услуг населению и организациям» на достижение цели «Повышение прозрачности, качества и эффективности процессов предоставления социально значимых государственных услуг».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 954 498,0 тыс.тенге, указанная сумма полностью перечислена АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» на увеличение его уставного капитала.

Исполнение показателей бюджетной программы

Согласно аналитической информация представленной Агентством показатели количества по состоянию на 1 июля т.г. не исполнены. По количественному показателю «Обучение студентов» в связи с тем, что набор студентов осуществляется с сентября текущего года (2009/2010 учебный год), по показателю «Закуп технических средств для оснащения Серверного центра» в связи с тем, что по плану реализации 2 этапа технического оснащения Серверного центра закуп технических средств запланирован на сентябрь месяц текущего года. В данное время разрабатывается проектно-сметная документация. Окончание работ - август проводятся необходимые мероприятия по своевременной разработки проектно-сметной документации и для получения государственной экспертизы на проект.

Вместе с тем, достигнут показатель результата - создан Международный университет информационных технологий, при этом в стратегическом плане не утвержден соответствующий показатель количества.

Анализ выполнения показателей стратегического плана показал, что не по данной программе не предусмотрено выполнение показателей качества и эффективности выполнения бюджетной программы.

Анализ оценки бюджетной программы 017 "Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи".

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 2. «Обеспечение населения и организаций доступными и качественными услугами связи» на достижение цели «Повышение доступности услуг телекоммуникаций и почтовой связи для населения и бизнеса».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 5 138 485,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 1 323 287,3 тыс.тенге, или 51,5 % к плану на отчетный период в сумме 2 569 243,0 тыс.тенге. Сумма неисполнения составляет - 1 245 955,7 тыс.тенге. Обязательства приняты на 1 323 287,3 тыс.тенге до конца финансового года предстоит заключить обязательства на сумму 3 815 197,7 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году предоставить 791 144 абонентам универсальные услуги связи, при этом плотность абонентов на 100 жителей предусматривалась 24 жителя, в том числе в сельской местности 12 на 100 жителей.

Согласно аналитической информации представленной Агентством по состоянию на 1 июля 2009 года фактическое выполнение количественного показателя превысило плановые показатели на 3% и составили 815 158 абонентов. Анализируя достигнутые результаты за первое полугодие установлено что затраты на 1-го абонента сократились на 4,9 тыс.тенге и составили 1,6 тыс.тенге, при этом показатель результата плотности населения на 100 жителей в городской местности уменьшился с 24 до 22,6 человек.

Анализ выполнения показателей стратегического плана показал, что не по данной программе не предусмотрено выполнение показателей качества и эффективности выполнения бюджетной программы..

Анализ оценки бюджетной программы 018"Создание автоматизированной системы "Платежный шлюз электронного правительства"

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 1. «Предоставление государственных электронных услуг населению и организациям» на достижение цели «1. Повышение прозрачности, качества и эффективности процессов предоставления социально значимых государственных услуг».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 217 946,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 31 560,0 тыс.тенге, или 37,2 % к плану на отчетный период в сумме 84 813,0 тыс.тенге. Сумма неисполнения составляет - 53 253,0 тыс.тенге. Обязательства приняты на сумму 105 200,0 тыс.тенге до конца финансового года предстоит заключить обязательства на сумму 112 746,0 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году закуп 1-го лицензионного программного обеспечения. Ввиду длительности разработки технической спецификации, проведения конкурсных процедур закуп лицензионного программного обеспечения по состоянию на 1 июля т.г. не произведен.

Также отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы будет сложно оценить результативность бюджетной программы, поскольку показатели результата, предусмотренные в форме бюджетной программы не утверждены. Анализ показателей стратегического плана и фактического исполнения по данной бюджетной программе, выявил, что кроме предусмотренных в стратегическом плане показателей количества фактически реализуются и другие мероприятия, которые не нашли отражения в показателях количества стратегического плана Агентства. Кроме того, не предусмотрено выполнение показателей качества и эффективности выполнения бюджетной программы.

Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 94 149 881,6 тыс.тенге на реализацию 18-ти бюджетных программ, в том числе 15 текущих бюджетных программ и 3 бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 5 879 508,6 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 4 985 504,5 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 89 164 377,1 тыс.тенге. Исполнение составило 3 686 019,5 тыс.тенге, или 86,9% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 555 635,9 тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 2-х стратегических направлений.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбрана бюджетная программа министерства: 007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государственного управления».

Анализ оценки бюджетной программы 007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государственного управления».

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления - 1 «Повышение конкурентоспособности и модернизации экономики» из них на достижение целей 1 «Обеспечение качественного и стабильного роста экономики»; 2 «Повышение эффективности государственного сектора экономики».

Также на реализацию стратегического направления 2 «Совершенствование системы государственного управления и планирования» из них на достижение целей 2 «Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат»; 3 «Повышение эффективности системы государственного управления».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 1 114 328,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 246 168,0тыс.тенге, или 88,9% к плану на отчетный период, сумма неисполнения составила 30 581,0 тыс.тенге. Недоосвоение средств по другим причинам сложилось по теме "Исследования по обеспечению функционирования Системы государственного планирования, ориентированного на результат, в Республике Казахстан" экономия по фактически оказанным услугам на отчетный период - 4900,0 тыс. тенге; по теме "Разработка информационно-аналитической системы для поддержки оперативных и системных мер государственного регулирования экономики в отраслях и регионах РК" в связи с длительным заключением договора - 6000,0 тыс. тенге; по отдельным конкурсам идет проверка КФК МФ РК, в связи с чем, приостановлено проведение государственного закупа - 19681,0 тыс.тенге.

Принятые обязательства составляют 722 560 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 391 768 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году подготовка аналитических материалов по проведенным исследованиям в количестве 20 единиц.

Согласно предусмотренных в форме бюджетной программы администратора на 1 июля т.г. величина показателя на финансовый год указана в количестве 19 единиц исполнение составляет 13 единиц, из них за первое полугодие представлены отчеты по следующим исследованиям:

1. Исследование развития ситуации и тенденций в мировой экономике за 1 квартал - авансовый платеж 30% составил - 2,4 млн. тенге;

2. Исследование тенденций развития мировых и внутреннего товарного рынка - за 1квартал - авансовый платеж 30% составил - 2,4 млн. тенге;

3. Мониторинг и исследование происходящих экономических процессов в стране и в мире и выявление потенциальных негативных тенденции в развитии Казахстанской и мировой экономики - отчеты представляются ежемесячно - авансовый платеж 30% составил - 6,0 млн. тенге;

4. Анализ факторов развития экономики и макроэкономический прогноз на 2010-2014 годы и на период 2020 г - представлены предварительные отчеты по 1-2 этапу - авансовый платеж 30% составил - 5,1 млн. тенге;

5.Построение системы макроэкономического моделирования и прогнозирования с применением моделей на основе межотраслевого баланса - представлен предварительный отчет по 1 этапу - авансовый платеж 30% составил - 9,0 млн. тенге;

6. Исследование рейтинга глобальной конкурентоспособности Республики Казахстан по IMD - за 1квартал - авансовый платеж 30% составил - 4,5 млн. тенге;

7. Разработка информационно-аналитической модели ситуационного анализа для поддержки оперативных и системных мер государственного регулирования экономики в разрезе отраслей и регионов, авансовый платеж 30% составил - 12,0 млн. тенге;

8. Проведение генеральной оценки достигнутого уровня конкурентоспособности Казахстана, авансовый платеж 30% составил - 3,0 млн. тенге;

9. Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Казахстан до 2020 года, авансовый платеж 30% составил - 28,3 млн. тенге;

10. Авансовый платеж 30% на тему «Исследование по переходу местных исполнительных органов Республики Казахстан на систему государственного планирования и бюджетирования, ориентированных на результаты» составило - 55 620,0 млн. тенге, согласно актам выполненных работ 2 этапа 5 компонента выплачено - 29 400,0 тыс.тенге;

11. Разработка Прогнозной схемы пространственного развития и расселения населения, авансовый платеж 30% составил - 45,0 млн. тенге;

12. Разработка проекта концепции развития государственно-частного партнерства в РК на 2010-2020 годы и совершенствование методических основ по подготовке и экспертизе концессионных проектов и бюджетных инвестиций, авансовый платеж 30% составил - 28,4 млн. тенге;

13. Услуги по разработке системы определения параметров экономического роста с учетов внешних и внутренних факторов развития экономики -15,0 млн. тенге.

Выявлено несоответствие показателей количества, предусмотренных в форме бюджетной программы с показателями, предусмотренными в Стратегическом плане. Согласно стратегического плана МЭБП показатели предусмотрены в количестве 20 единиц, а в форме бюджетной программы с показателями указано 19 единиц.

Министерству культуры и информации Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 57 060 426,0 тыс.тенге на реализацию 22-х бюджетных программ, в том числе 19-ти текущих бюджетных программ и 4-х бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 53 978 814,4 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 36 628 758,3 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 20 458 844,1 тыс.тенге. Исполнение составило 23 725 312,1 тыс.тенге, или 91,0% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 2 350 644,3 тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 4-х стратегических направлений.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 3 бюджетные программы министерства: 024 «Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана», 025 «Проведение государственной информационной политики», 029 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры и информации».

Анализ оценки бюджетной программы 024 «Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана».

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 2 «Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана» на достижение цели 2.1 «Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация принципа триединства языков», задачи 2.1.1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 355 147,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 99 305,3 тыс.тенге, или 87,4% к плану на отчетный период в сумме 113 679,0 тыс.тенге. Обязательства приняты на сумму 307 351,0 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 47 796,0 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

В форме бюджетной программы предусмотрено в текущем году удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота - 60%. За первое полугодие фактически выполнены работы на сумму 70 305,0 тыс.тенге или 23,7% от годовой суммы 296 147,0 тыс.тенге.

Доля населения республики, охваченных онлайновыми мультимедийными дистанционными курсами по обучению государственному языку - 8%, фактическое выполнение показателя за полугодие не указано, предусмотренные на год сумма 59 000 тыс.тенге, полностью перечислены Результат по данному показателю будет определен к концу года, поскольку в настоящее время разрабатывается онлайновый дистанционный мультимедийный комплекс ускоренного обучения казахскому языку взрослого населения и онлайновый обучающий мультимедийный казахско-русско-английский разговорник.

По бюджетной программе сумма неисполнения - 14 373,7 тыс.тенге сложилось в связи с поздним представлением актов выполненных работ.

На 2009 год показатели качества, эффективности и результата бюджетной программы не утверждены.

Анализ оценки бюджетной программы 025 «Проведение государственной информационной политики»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 3 «Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства» на достижение целей: 3.1 «Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках совершенствования государственной информационной политики», задач: 3.1.1. Расширение и повышение эффективности информационной поддержки Стратегии развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран, 3.1.2. Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации государственной информационной политики, 3.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства, целей 3.2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта, задач: 3.2.3.Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание республиканских специализированных телеканалов на базе действующих) 3.2.4.Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 16 467 456 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 7 553 766,9 тыс.тенге, или 93,5% к плану на отчетный период в сумме 8 081 802 тыс.тенге. Обязательства приняты на сумму 15 924 393,6 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 543 062,4 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы

1. Доля общегодового дохода республиканских государственных электронных СМИ за исключением госзаказа принята на год - 7%, фактическое исполнение показателя - 6%, или 85,7% к годовому показателю.

2. Доля общегодового дохода республиканских печатных СМИ за исключением госзаказа принята на год - 74%, фактическое исполнение показателя - 51,7%, или 70% к годовому показателю.

3. Объем печатных материалов выпущенных в рамках реализации государственного заказа:

- в полосе формата А-2 на год запланировано в количестве - 12685, по итогам полугодия фактическое исполнение показателя - 7050, или 55,6% от годового показателя. При плановом показателе общих затрат на 1 единицу полосы формата А-2 в сумме 78,8 тыс.тенге, фактические затраты сложились в сумме 78,5 тыс.тенге.

- в учетно-издательском листе запланировано в количестве - 875, по итогам полугодия фактическое исполнение показателя - 350, или 40% от годового показателя. При плановом показателе общих затрат на 1 единицу учетно-издательского листа в сумме 960,0 тыс.тенге, фактические затраты сложились в сумме 963,4 тыс.тенге.

4. Объем продукции СМИ, охваченной мониторингом на год предусмотрено в количестве 74 460ч., за полугодие фактическое исполнение показателя составило 22 338ч. или 30% от годового показателя.

5. Среднесуточный объем вещания государственных каналов в спутниковом сегменте на год предусмотрено 20ч., за полугодие фактическое исполнение составило 20ч.

6. Доля программ, производимых республиканскими электронными СМИ в общей сетке вещания на год предусмотрено - 35%, фактическое выполнение составило теле - 41%, радио - 53% или 50% от годового показателя.

По бюджетной программе сумма неисполнения - 528 035,1 тыс.тенге сложилось в связи с поздним представлением актов выполненных работ.

На 2009 год показатели качества, эффективности и результата бюджетной программы не утверждены.

Согласно аналитической информации Министерства культуры и информации в фактическом исполнении показателя эффективности указано, что средняя стоимость одной полосы газеты формата А2 - 194,0 тыс.тенге, средняя стоимость одного учетно-издательского листа - 154,0 тыс.тенге, стоимость одного часа производства на телеканалах 110,0 тыс.тенге, что не соответствует показателям количества в представленном аналитической информации.

В фактическом исполнении показателя результата указано, что обеспечен среднесуточный объем вещания государственных телеканалов от 16 до 24 часов; Производство аудиовизуальной продукции на государственном языке электронными средствами массовой информации, ежедневный мониторинг электронных средств ведется соответственно прогнозу.

Анализ оценки бюджетной программы 029 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры и информации»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 1 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства» на достижение цели: 1.2 «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства», задачи 1.2.1. «Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры», стратегического направления 3 «Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства» цели 3.2 «Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта» задачи 3.2.2 «Создание национального информационного холдинга».

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 3 790 000 тыс.тенге, по состоянию на 1 июля т.г. указанная сумма полностью перечислена АО «Национальный информационный холдинг «Арна медиа» и АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова на увеличение их уставных капиталов.

Исполнение показателей бюджетной программы

В текущем году предусмотрено ориентировочное количество вводимых в эксплуатацию единиц оборудования к количестве 25 единиц. За полугодие фактическое выполнение показателя составило в количестве 25 единиц.

В рамках данной программы средства использованы на увеличение уставного капитала АО «НИХ «Арна медиа» для технического дооснащения АО «Агентство «Хабар» в целях развития телеканалов «Хабар», «Ел Арна», «Caspionet», также средства направлены на увеличение уставного капитала «АО «Казахфильм» на создание на базе АО «Казахфильма» фабрики по производству фильмов, сериалов научно-популярных, исторических для всего Центрально-Азиатского региона.

На 2009 год показатели качества, эффективности бюджетной программы не утверждены.

Показатель результата на 2009 год предусмотрен в виде улучшения материально-технической базы для качественного выполнения уставных задач - 100%, фактическое выполнение составило 100%.

Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в республиканском бюджете на 2009 год предусмотрены средства в сумме 702 186 309,1 тыс.тенге на реализацию 31-ой бюджетной программы, в том числе 29-х текущих бюджетных программ и 2 бюджетных программ развития. При плане финансирования по обязательствам на отчетный период 364 664 832,6 тыс.тенге, приняты обязательства на сумму 352 255 403,4 тыс.тенге. До конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 349 930 605,7 тыс.тенге. Исполнение составило 346 286 539,3 тыс.тенге, или 99,7% к плану по платежам на отчетный период. Сумма неисполнения составила 1 215 908,8 тыс.тенге.

Бюджетные программы министерства реализуются в рамках 5-ти стратегических направлений.

Для проведения анализа по итогам полугодия были выбраны 4 бюджетные программы министерства: 002 «Пенсионная программа», 004 «Специальные государственные пособия», 017 «Государственные специальные пособия», 011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы».

Анализ оценки бюджетной программы 002 «Пенсионная программа».

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 4. «Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков» на достижение целей: 4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год по данной программе составляет - 451 445 409,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г.- 229 074 512,0 тыс.тенге, или 99,8% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 229 074 512,0 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства в сумме 500 000,0 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы:

В форме бюджетной программы план на год показателем количества определена среднегодовая численность получателей, так согласно стратегического плана среднегодовая численность получателей определена в количестве 3 320 853 чел. согласно представленной аналитической информации министерства фактическое выполнение показателя на 1 июля 2009 года составило 3 303 131 чел., или 99,9% от годового показателя, в том числе: численность получателей базовой пенсионной выплаты -1 662 867 чел. при плане 1 671 689 чел., численность получателей солидарной пенсии за первое полугодие составила 1 640 233 чел. при плане 1 648 879 чел., численность получателей надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне - 31 чел. при годовом плане 285 чел. или 11% от годового показателя.,

Средний размер базовой пенсионной выплаты на финансовый год составляет 5 487 тенге, удельный вес фактического объема выполненного показателя эффективности программы от величины показателя на год составляет 100%, средний размер солидарных пенсий на год составляет 17 105 тенге, согласно представленной аналитической информации министерства фактическое выполнение показателя на 1 июля 2009 года составило 17 404 тенге или 102% к плану. Увеличение размера связано с увеличением месячного расчетного показателя с 1 июля 2009 года и среднего размера пенсии на 25%.

Анализируя исполнение бюджетной программы по итогам первого полугодия т.г. установлено, что достигается предусмотренный показатель результата выполнения программы т.е. своевременная и полная выплата пенсий и пособий получателям, при этом в связи со снижением численности получателей по сравнению с прогнозной не достигается 100% достижение количественных показателей программы.

Вместе с тем, отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы сложно оценить качество выполнения бюджетной программы, поскольку показатель качества - снижение количества жалоб и обращений со стороны получателей, предусмотренный в форме бюджетной программы не измерим, так как определен в процентном отношении к предыдущему году, а также не предусмотрен показатель количества поступающих жалоб и обращений.

Анализ оценки бюджетной программы 004 «Специальные государственные пособия».

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 5. «Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума» на достижение цели: 5.2. Содействие снижению уровня бедности.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 45 686 215,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 23 211 598,0 тыс.тенге, или 99,7% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 23 211 598,0 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму - 22 474 617,0 тыс.тенге.

Исполнение показателей бюджетной программы:

В форме бюджетной программы план на год показателем количества определена среднегодовая численность получателей, так согласно стратегического плана среднегодовая численность получателей спецгоспособий определена в количестве 1 184 594 чел., согласно представленной аналитической информации министерства фактическая среднегодовая численность получателей на 1 июля 2009 года составила 1 161 862 чел., удельный вес фактического объема выполненного показателя от величины показателя на год составляет 98%. Причина не достижения показателя связана со снижением численности получателей. Средний размер спецгоспособий составил 6 014 тенге при плане 5 915 тенге. Увеличение размера связано с увеличением месячного расчетного показателя с 1 июля 2009 года.

Анализируя исполнение бюджетной программы по итогам первого полугодия т.г. установлено, что достигается предусмотренный показатель результата выполнения программы т.е. своевременная и полная выплата спецгоспособий получателям.

Вместе с тем, отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы сложно оценить качество выполнения бюджетной программы, поскольку показатель качества - снижение количества жалоб и обращений со стороны получателей и эффективности - отношение среднего размера СГП к величине непродовольственной части ПМ, предусмотренные в форме бюджетной программы не измеримы, так как определен в процентном отношении, а также не предусмотрен показатель количества поступающих жалоб и обращений.

Анализ оценки бюджетной программы 017 «Государственные специальные пособия»

Бюджетная программа направлена на реализацию стратегического направления 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков на достижение целей: 4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 5 998 264,0 тыс.тенге, исполнение на 1 июля т.г. 2 942 339 тыс.тенге, или 98,9% к плану на отчетный период. Обязательства приняты на сумму 2 942 339,0 тыс.тенге, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 3 055 925,0 тыс.тенге.

Согласно представленной аналитической информации министерства среднегодовая численность получателей госспецпособий - 45 173 чел., фактическое выполнение показателя на 1 июля 2009 года составило 41 182 чел. или 91% от годового показателя, по списку № 1 план на год составляет 27 764 чел., фактическое выполнение - 26 231 чел. или 94% от годового показателя; по Списку № 2 - 17 409 чел., фактическое выполнение на 1 июля 2009 года составило - 14 951 чел. или 86% от годового показателя. Причины не достижения результатов в связи со снижением численности получателей.

Анализируя исполнение бюджетной программы по итогам первого полугодия т.г. установлено, что достигается предусмотренный показатель результата выполнения программы т.е. своевременная и полная выплата госспецпособий получателям.

Вместе с тем, отмечаем, что по итогам реализации бюджетной программы сложно оценить качество выполнения бюджетной программы, поскольку показатель качества - снижение количества жалоб и обращений со стороны получателей, предусмотренные в форме бюджетной программы не измеримы, так как определен в процентном отношении, а также не предусмотрен показатель количества поступающих жалоб и обращений.

Анализ оценки бюджетной программы 011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы».

Бюджетная программа реализуется в рамках стратегического направления 1. Управление риском потери (отсутствия) работы, цели 1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы; задачи 1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости.

Расходы на реализацию бюджетной программы: план на финансовый год - 445 000,0 тыс.тенге, при этом исполнение по состоянию на 1 июля т.г. отсутствует. Обязательства так же не приняты, до конца финансового года предстоит принять обязательства на сумму 445 000,0 тыс.тенге.

Согласно представленной аналитической информации министерства, предусмотренные количественный показатель - количество интегрированных баз данных не исполнены, в связи с длительным проведением конкурсных процедур.

Поскольку не достигнут утвержденный показатель количества соответственно и не достигнут показатель результата - сокращение времени оказания государственных услуг по назначению пенсий и пособий.

Информация

о промежуточных отчетах о достижении показателей результатов по Соглашениям по целевым трансфертам

По объектам образования

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования» администрируемой Министерством образования и науки, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 55 921 635,0 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 114 объектов образования, из них: 26 объектов продолжающихся на сумму 9 868 592,0 тыс.тенге и 88 - завершающихся объектов на сумму 46 053 043,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 25 393 997,4 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 25 383 150,0 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 48 879 187,8 тыс.тенге.

По проекту «Строительство 100 школ».

В рамках реализации проекта «Строительство 100 школ» предусмотрено 32 947 590,0 тыс.тенге на строительство 49 школ, из них 34 - в Южно-Казахстанской области.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 15 833 778,7 тыс.тенге, или 95,2% к плану на отчетный период в сумме 16 631 468,0 тыс.тенге.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 15 589 905,4 тыс.тенге, или 98,5% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 31 204 917,8 тыс.тенге. Сумма неосвоения составляет 243 873,3 тыс.тенге.

Информация по регионам:

Акмолинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 654 057,0 тыс.тенге на строительство 7 объектов образования (4 школы, 3 детсада), из них 2 школы в рамках реализации проекта «Строительство 100 школ» на сумму 1 136 216,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 818 591,8 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 679 684,9 тыс.тенге, или 83,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 512 050,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству детского сада на 320 мест в городе Кокшетау работы проведены на 20%, т.к. откорректированная ПСД передана на госэкспертизу;

- по строительству интелектуальной школы Первого Президента Республики Казахстан на 1200 мест в городе Кокшетау работы проведены на 80%, в связи с переоборудованием под интеллектуальную школу возникла необходимость в проведении корректировки проектно-сметной документации. В этой связи произошло отставание от графика производства работ, в связи с необходимостью корректировки проекта;

- по строительству школы на 1200 мест в поселке Шортанды Шортандинского района работы проведены на 90%, откорректированная ПСД передана на госэкспертизу;

- по строительству средней школы на 600 мест в селе Александровка Аршалинского района работы не проведены, обязательства не приняты;

- строительству детского сада на 320 мест в городе Ерейментау выполнены работы нулевого цикла, стены первого этажа на 50%, сети водопровода, канализации - 100%;

- по строительству детского сада на 320 мест в селе Акмол (Малиновка) Целиноградского района работы проведены на 20%, график работ не соответствует плану финансирования;

- по строительству казахской средней школы на 420 ученических мест в городе Есиль Есильского района работы проведены на 35%, проведен конкурс 07.07.09 г., подводятся итоги.

По информации местного исполнительного органа Акмолинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Актюбинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 203 807,0 тыс.тенге на строительство 3 школ.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 601 270,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 601 270,0 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 124 086,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству средней школы на 504 места в городе Хромтау проведены работы по кирпичной кладке блоков А,Б,В,Г,Д, в подвале установлены батареи центрального отопления, выполнены работы по внутренней штукатурке, стяжке полов, установлены пластиковые окна на 1 и 2 этажах блоков А,Б,Г,Д, а в блоке В во всех трех этажах установлены пластиковые окна, установлена кровля спортзала;

- по строительству Карашатауской средней школы на 320 мест в селе Кумкудук Айтекебийского района проведены следующие объемы работ: подземная часть-100%, стены-100%, перегородки-80%, перекрытка-100%, кровля-80%, отделочные работы-60%, благоустройства - 10%, отопление-50%, котельная-50%, электроснабжения-20%, водоснабжение-20%, заполнение проемов-100%, канализация-20%;

- по строительству Кызылжулдызской средней школы на 270 мест в селе Аралтобе Айтекебийского района проведены следующие объемы работ: подземная часть-100%, стены-100%, перегородки-100%, перекрытка-100%, кровля-80%, отделочные работы-95%, благоустройства - 100%, отопление-100%, котельная-90%, электроснабжения-100%, водоснабжение-90%, заполнение проемов-100%, канализация -90%.

По информации местного исполнительного органа Актюбинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Алматинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 397 383,0 тыс.тенге на строительство 4 объектов образования (3 школы, 1 детсад) и сейсмоусиление 1 детсада.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 760 197,7 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 774 351,6 тыс.тенге, или 101,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 091 231,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству интелектуальной школы Первого Президента Республики Казахстан на 900 мест в городе Талдыкорган выполнены работы по устройству каркаса здания - 76%;

- по строительству детского сада на 280 мест в городе Талдыкорган выполнены работы: каркас здания - 90%, кровля - 60%, наружные стены - 40%;

- по строительству средней школы №4 на 500 мест в селе Каргалы Жамбылского района выполнены общестроительные работы, каркас зданий, внутриплощадочные сети, наружные сети - 100%;

- по строительству средней школы имени И. Алтынсарина на 450 мест в городе Жаркент Панфиловского района реализация проекта запланирована на 2-е полугодие 2009 г.

- сейсмоусиление с восстановительными работами детского сада в селе Бижанова Енбекшиказахского района, реализация проекта запланирована на 2-е полугодие 2009 г.

По информации местного исполнительного органа Алматинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 1 381 832,5 тыс.тенге, или 98,9%. Сумма неисполнения составляет 15 550,5 тыс.тенге.

Атырауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 448 520,0 тыс.тенге на строительство 3 школ.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 299 556,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 299 556,0 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 447 600,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству средней школы имени Тайманова на 624 места в селе Жумыскер города Атырау проведены следующие объемы работ: в блоке 3 монтаж ФБС-100%, внутренней канализации - 50%, бетонирования пола - 50%, в блоке 2 монтаж ФБС - 95%, монолитного пояса - 70%, в блоке 1: монтаж ФБС -95%, пояс - 100%, в блоке 4: монтаж ФБС -100%, пояс - 100%; в котельной: монтаж ФБС - 100%, монолитного пояса -100%, наружного водопровода - 100%, вертикальной планировки - 60%;

- по строительству средней школы имени Шахатова на 424 места в поселке Макат Макатского района выполнены земельные работы, ограждение - 100%, перекрытия -100%, кладка-60%;

- по строительству средней школы имени Сланова на 220 мест в селе Тайсоган Кызылкогинского района объемы выполнены и приняты в соответствии со СНиП и санитарными правилами и нормами РК.

По информации местного исполнительного органа Атырауской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 447 600,0 тыс.тенге, или 99,8%. Сумма неисполнения составляет 920,0 тыс.тенге.

Восточно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 951 324,0 тыс.тенге на строительство 6 объектов образования (5 школ, 1 детсад).

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 067 989,3 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 070 068,5 тыс.тенге, или 100,2% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 935 497,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству интеллектуальной школы Первого Президента Республики Казахстан на 1000 мест в г.Усть-Каменогорск завершена вертикальная планировка и устройство фундаментов по всем шести блокам, начата кирпичная кладка 1-го этажа, стены подвала - 100%, каркас первого этажа - 50%;

- по строительству средней школы на 320 мест в п. Благодарное Урджарского района работы по строительству школы выполнены на 25%: по блоку А выполнено перекрытие первого этажа, по блоку Б выполнен фундамент на 90%, блоку В выполнены перекрытия подвала, блокам Г, Д выполнены фундаменты 35 %, кладка стен котельной выполнена на 100%;

- по строительству средней школы на 250 мест в с. Ушбиик Жарминского района по всем блокам выполнено устройство фундаментов, начата кирпичная кладка первого этажа: по блоку А выполнено 35%, по блоку В -25 %;

- по строительству детского сада на 320 мест в г. Семей выполнена кирпичная кладка стен на 95%, ведется установка окон и перегородок - 95%, монтаж системы отепления выполнен на 65%, штукатурка на 75%, завершено устройство наружного водопровода;

- по строительству средней школы на 320 мест в с. Урыль завершена кладка стен хозяйственных построек и котельной, по учебному блоку закончен монтаж каркаса, фундаменты по спорт залу выполнены на 95%, наружные водопроводные сети -100%;

- по строительству средней школы на 400 мест в поселке Холодный ключ города Семипалатинск кладка стен выполнена в объеме на 100%, учебная теплица - 100%, перекрытия - 100%, кровля - 100%, работа по устройству полов - 95%, окон-100%, дверей-85%, штукатурка-100%, отопление - 95%, освещение - 75%, на объекте завершены строительство котельной, гаража, туалетов, резервуаров, наружного водопровода и установлена трансформаторная подстанция.

По информации местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Жамбылская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 158 660,0 тыс.тенге на строительство 1 школы.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 117 884,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 117 884,0 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 158 660,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству средней школы имени А. Гайдара на 330 учащихся в ауле Колбастау Жуалынского района проведены отделочные работы, устройство полов, кровли. Ведутся работы по ограждению территории.

По информации местного исполнительного органа Жамбылской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Западно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 780 515,0 тыс.тенге на строительство 3 школ.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 219 106,1 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 266 648,0 тыс.тенге, или 121,7% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 286 648,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству средней школы на 360 учащихся в поселке Желаево города Уральска работы выполнены на 93%.

По строительству школы на 300 мест с пришкольным интернатом на 100 мест в селе Таскала Таскалинского района и по строительству школы на 300 мест с пришкольным интернатом на 100 мест в селе Каратобе Каратобинского района промежуточные отчеты не представлены.

По информации местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Карагандинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 462 888,0 тыс.тенге на строительство 2 детсадов.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 252 460,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 296 470,0 тыс.тенге, или 117,4% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 452 088,9 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству детского сада на 320 мест в микрорайоне 7-2 города Сатпаев ввод объекта намечен на 30.10.2009г., выполнены работы: корпус -100%, установка оконных и дверных блоков - 100%, ведутся работы: по устройству кровли - 80%, система отопления, вентиляции, водопровода и канализации - 50%, электромонтажные работы - 60%, наружные инженерные сети - 60%, отделочные работы - 80%;

- по строительству детского сада на 320 мест в микрорайоне Голубые пруды города Караганды ввод объекта намечен на 01.10.2009г., выполнены работы: корпус -100%, установка оконных и дверных блоков - 100%, система отопления, вентиляции, водопровода и канализации - 100%, электромонтажные работы - 100%, наружные инженерные сети - 100%. Ведутся отделочные работы - 80%, благоустройство территории и установка малых форм - 60%.

Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

По информации местного исполнительного органа Карагандинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Кызылординская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 5 223 282,0 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 7 объектов образования (6 школ и 1 школа-детсад), из них 2 школы в рамках реализации проекта «Строительство 100 школ» на сумму 1 339 185,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 2 183 335,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 2 183 334,9 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 5 223 281,5 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству комплекса «Школа-детский сад» на 1200 мест в г.Байконур ведутся работы по внутренним сетям отопления, канализации, водопровода, электромонтажные работы, установке венткоробов, устройству полов, ведутся работы по облицовке стен керамогранитом, наружные сети водопровода и канализации выполнены полностью, ведется работы по благоустройству территории, ограждению;

- по строительству школы на 1200 мест в г.Аральске Аральского района ведутся работы по внутренним сетям отопления, канализации, водопровода, электромонтажные работы, установке венткоробов, устройству полов, ведутся работы по облицовке стен керамогранитом, наружные сети водопровода и канализации выполнены полностью, начаты работы по благоустройству территории, ограждению;

- по строительству школы на 1200 мест в п.Айтеке би Казалинского района по блокам ведется кладка стен 1-2-3 этажа, монтаж плит перекрытий, по одному блоку устройство фундаментов, завершено строительство подстанции;

- по строительству школы на 1200 мест в п.Теренозек Сырдарьинского района по блокам ведется кладка стен 1-2-3 этажа, монтаж плит перекрытий, по одному блоку устройство фундаментов, завершено строительство подстанции;

- по строительству школы на 1200 мест по ул.Туркестанская в г.Кызылорде на объекте по блокам ведется кладка стен 1-2-3 этажа, монтаж плит перекрытий, по одному блоку устройство фундаментов, завершено строительство подстанции;

- по строительству школы на 1200 мест в п.Жанакорган Жанакорганского района на объекте по блокам ведется кладка стен 1-2-3 этажа, монтаж плит перекрытий, устройство фундаментов, завершены строительные работы по котельной и надворного туалета;

- по строительству школы на 1248 мест в районе нового моста «Арай» в г.Кызылорде на объекте ведутся работы кладка стен 3 этажа, монтаж оконных и дверных перемычек, монтаж плит перекрытий, штукатурка 3 - этажа, наружные сети водопровода и канализации выполнены полностью, начаты работы по благоустройству территории, ограждению.

По информации местного исполнительного органа Кызылординской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Костанайская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 760 079,0 тыс.тенге на строительство 4 школ, 1 детсада и реконструкцию детского сада и школы-интерната.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 738 941,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 738 941,0 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 753 144,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: работы ведутся согласно графику производства работ. Информация о выполненных объемах работ в промежуточном отчете местным исполнительным органом по объектам не представлена.

По информации местного исполнительного органа Костанайской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Мангистауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 557 443,0 тыс.тенге на строительство 3 объектов образования (1 школы и 2 детсада).

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 162 367,8 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 323 952,8 тыс.тенге, или 199,5% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 546 005,5 тыс.тенге.

Промежуточный отчет о достижении показателей результатов не представлен.

По информации местного исполнительного органа Мангистауской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 554 882,3 тыс.тенге, или 99,5%. Сумма неисполнения составляет 2 560,7 тыс.тенге.

Павлодарская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3 083 312,0 тыс.тенге на строительство 4 объектов образования (3 школы и 1 школы-интернат), из них 1 школы в рамках реализации проекта «Строительство 100 школ» на сумму 761 800,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 531 907,5 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 501 997,0 тыс.тенге, или 98,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 959 278,2 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству средней школы на 1200 мест в городе Аксу возведены каркасы зданий на блоках Б, В и Д, ведутся работы: на блоке А по армированию монолитной плиты, на блоке Е по кладке стен и бетонированию колонн, по устройству тепловой камеры и наружных сетей водоснабжения, на блоках Б, В, Д ведутся работы по устройству перегородок, отделке, монтажу системы вентиляции и теплового узла в техподполье, обвязки стояков отопления;

- по строительству школы-интерната на 600 мест в селе Баянаул Баянаульского района возведены все здания школы, установлены двери, окна, перегородки, выполнена черновая отделка. Ведутся кровельные, отделочные работы, устройство цементных полов, облицовка стен керамической плиткой в санузлах и душевых блока А, устройство наружных инженерных сетей, благоустройство;

- по строительству школы на 420 мест в селе Павлодарское сельской зоны города Павлодара завершены каркасы зданий, выполнено утепление и стяжка полов, установка пластиковых окон, штукатурка стен, наружные инженерные сети, работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Ведется устройство кровли из черепицы, облицовка стен керамической плиткой, потолков - армстронгом, монтаж системы отопления, водопровода, вентиляции, монтаж электрической, слаботочной проводки;

- по строительству школы с государственным языком обучения на 420 мест в городе Павлодаре завершен каркас здания, установка пластиковых окон, штукатурка стен, наружные инженерные сети, работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Ведется устройство кровли из черепицы, устройство полов из керамической плитки, шпаклевка поверхностей стен, благоустройство территории.

По информации местного исполнительного органа Павлодарской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Северо-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 245 983,0 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 3 объектов образования (1 школы, 1 детсада, 1 школы-интернат).

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 685 802,2 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 685 803,0 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 043 299,3 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству школы в с.Пески на 250 мест завершены работы по возведению коробки здания, монтаж системы отопления, кровли;

- по строительству детского сада на 320 мест по улице Победы- Уалиханова в городе Петропавловске выполнены объемы работ: 54,8% от годового плана завершены работы по возведению коробки здания, монтаж системы отопления, завершается устройство шатровой крыши, продолжаются отделочные работы;

- по строительству школы-интерната с государственным языком обучения на 400 мест со спальным корпусом на 200 мест в городе Мамлютка Мамлютского района полностью закончены работы по спальному корпусу, с установкой необходимого оборудования, в стадии завершения учебный корпус, с 10 августа начнется установка оборудования. Работы по спортивно-оздоровительному блоку будут завершены в августе текущего года.

Строительство объектов в соответствии со СНиП и санитарными правилами и нормами Республики Казахстан.

По информации местного исполнительного органа Северо-Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Южно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 22 818 246,0 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 39 объектов образования (36 школ, 2 детсада, 1 профтехлицей-интернат), из них 34 школ в рамках реализации проекта «Строительство 100 школ» на сумму 22 056 506,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 11 555 221,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 11 505 394,1 тыс.тенге, или 99,6% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 21 676 108,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

-по строительству средней школы на 1200 мест в микрорайоне Казыгурт города Шымкента выполнены работы: по блоку Д - каркас и перекрытия, стены из пеноблока, окна -100%, перегородки 2-го эт.-90%, каркас кровли-30%, по блоку Г - колонны 2-го эт.-100%, стены из пеноблока 2-го эт. -10%, по блоку Е кладка стен, колонны - 100%, отделочные работы -42%, по блоку А - колонны 1-го эт.-100%, установка опалубки ригеля и плиты перекрытия 1-го эт.-95%, по блоку В - каркас и перекрытия 1 эт.-100%, колонны 2-го эт.-10%. Котельная - отделочные работы на 88%, кровля -100%. Выполнение от общего объема составляет 39,5%;

- по строительству средней школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле города Шымкента: по блоку А земляные работы выполнены на 100%, армирования фундаментов -40%, по блоку Б фундаменты, бетонирование фундамента, колонн подвала, стен подвала - 100%, по блоку Д - фундаменты -100%, стены подвала-100%, армирование перекрытия повала -60%. По блоку Г фундаменты, перекрытия подвала, колонны 1-го эт.-100%. По блоку Е фундаменты -100%,стены -80%. Выполнение от общего объема составляет 20%;

- по строительству средней школы на 1200 мест в микрорайоне Самал -3 города Шымкента: на блоке А стены из пеноблока-100%, утепления покрытия-95%, отопление-90%, внутренняя отделка и перегородки-75%, каркас купола-100%. На блоке Б: гипсокартон, перегородки, оконные блоки -100%, водопровод и канализация-97% наружная отделка-100%, кровля-100%, полы, отопление, электроосвещение - 97%. На блоке В: кладка наружных стен из пеноблока, установка стоек перегородок и гипсокартон-100% электромонтаж, водопровод и канализация-97%, кровля-100%, полы-90% отопление -97%, наружная отделка-75%. На блоке Д: кладка стен из пеноблока, перегородки-100%, электромонтаж-90%, кровля-100%, лестницы-90%, водопровод и канализация-85%, полы -65%. отопление -95%, наружная отделка-50%. На блоке Г: колонны 2-этажа, каркас ригеля 2 эт., перегородки 1-го этажа, наружная стена - 100%, штукатурка-95%, окна-100%, отопление -95%, ферма-100%. На блоке Е: колонны - 100%. стены - 100%, ферма-100%, штукатурка-85%. Котельная: кладка стен 1 этажа, штукатурка-100%. Уборная: кладка стен, штукатурка, кровля-100%;

- по строительству средней школы на 1200 мест в поселке Кайтпас 2 города Шымкента: по блоку А- фундаменты-100%, стены подвала -90%, колонны подвала-100%,перекрытия подвала-20%, каркасы-20%. Блок Б: стены и колонны подвала, армирование ригелей, перекрытия подвала-100% Блок В: каркасы колонн, фундаменты, стены подвала-100%, ригеля подвала-50%. Блок Д: фундаменты, стены подвала-100%, ригеля подвала-20%. Блок Г: фундаменты-100%, стены подвала-90%, колонны подвала-100%, перекрытия подвала -25%. По блоку Е- кладка стен, колонны -100%, монтаж ферм-60% Котельная: фундамент, кладка стен (перекрытия), окна, двери-100% Выгребная яма: фундамент и стены монолитный, перекрытия -100%. Пожарные резервуары: фундамент, бетонирование, стены, перекрытия -100%. Уборная: СМР-100%. Ограждение: стойки в монолите, ограждения -95%. Вертикальная планировка - 100%, водонапорная башня-90%;

- по строительству средней школы №24 на 1200 мест в городе Шымкенте Блок А: фундаменты-100% Блок Б: какрасы 2-го эт. -100%, армирование плиты перекрытия 3-го эт. -70%, кладка стен 2-го эт. -100% Блок В: каркасы 3-го эт., кладка стен 2-го эт.-100%. Блок Д каркасы 2-го эт. - 100%, Блок Г фундаменты, стены подвала-100%. Блок Е фундамент, армирование колонн-100%, кладка стен -40%. Выполнение от общего объема - 29%;

- по строительству средней школы на 1200 мест в поселке Турлан города Шымкента: Блок А: установка опалубки и сборка каркасов 1 этажа -80%. Блок Б: бетонирование перекрытия 1 этажа - 100%. Блок В: монолитные перекрытия, бетонирование колонн - 100%, установка каркаса и опалубки колонн 2-го эт. - 40%, Блок Г: установка опалубки и сборка каркасов монолитного перекрытия 2 этажа, стяжка под полы техподполья -100%, кирпичная кладка перегородок-80%. Блок Д: монолитные перекрытия 1 -го этажа, бетонирование колонн 2-го этажа, стяжка под полы техподполья толщиной 80мм -100%, установка опалубки и каркаса колонн 3эт.-50%. Блок Е: балки фундаментные-100%, кирпичная кладка - 90%, монтаж перемычек над оконными проемами-50%. Перенос канализации -100%. Линии ВЛ-10кв - 100%, вертикалка- 40%, наружные сети водопровод - 100%. Телефонизация наружн. - 80%. Выполнение в % от общего объема -32%;

- по строительству школы на 1200 мест в жилом массиве "Хлопзавод" Мактааральского района: по блоку А: плиты покрытия, кладка стен 2-го эт. -95%, штукатурка внутр. 1 эт. - 90%, лестница 1 эт. -85%, вент.шахты-30%, перегородки-60%, кровля-20%, по блоку Б: покрытия -100%, перегородки-75%, кладка стен -95%, штукатурка внутренняя 70%, лестница -90%, отопление -50%, отделочные работы -40%, электропровода-15%, по блоку В: покрытия-100%, перегородки-75%, кладка стен -100%, штукатурка внутренняя -75%, лестница -85%, отделочные работы-55%, вент.шахты-75%, отопление-85%, электропровода-20%, кровля-30%, по блоку Г: кладка стен, перегородки, штукатурка внутренняя, электропровода, лестница 1-го эт. -100%, отделочные работы-85%, отопление-95%, по блоку Д: покрытия-100%, перегородки-80%, кладка стен 2-го эт. -100%, перегородки 2-го эт. - 80%, штукатурка внутренняя, лестница-100%, отделочные работы -80%, отопление-95%, электропроводка-100%, кровля-20%, по блоку Е: - перегородки, кладка стен, внутренняя штукатурка-100%. Котельная, устройство ограждений территорий школы - 100%, газопровод, водопровод, телефонизация - 90%. Выполнение в % от общего объема - 40%;

- по строительству средней школы имени Абылайхана на 1200 мест в поселке Мырзакент Мактааральского района: по блоку А покрытия - 95%, кладка стен-100%, внутр.штукатурка-40%, наруж.штукатурка-25%, лестница-65%, отопление-30%, вент.шахта-100%, окна-30%. По блоку Б кровля, внутренняя штукатурка, наружная штукатурка, отопление, вент.шахта, лестница, окна, двери - 100%, отдел. молярные работы-95%, облицовка стен кафелем-90%, по блоку В: кровля, внутренняя штукатурка - 100%, наружная штукатурка, отдел. молярные работы - 50%, лестница-90%, вент.шахта, окна-100%. По блоку Г - фундаменты-100%, стены подвала -60%, колонны 1-го эт. -55%. По блоку Д - фундаменты, стены подвала, колонны 1-го этажа-100%. По блоку Е - фундамент, колонны 1-эт., кладка стен, внутр. штукатурка, наруж. штукатурка -100%, оконные блоки-90%. СМР котельной, уборной - 100%, ограждения, фундамент - 85%, благоустройство - 32%. Выполнение в % от общего объема - 42%;

- по строительству средней школы на 900 мест в селе Енбекши Мактааральского района: блок 1 покрытия-100%, кровля-70%, кладка стен 3-го эт. -85%, внутр. штукатурка-90%, электропровода 1,2-го этажа - 100%, лестница-85%, вентиляция-100%. Блок 2 колонны 3-го эт. -100%, кладка стен 3-го эт. -90%, внутр. штукатурка-100%, электропровода 1,2-го этажа - 95%, вентиляция-85%, двери 1-го эт.-70%. Блок 3 колонны 3-го эт., кладка стен 2-го эт., внутр. штукатурка, электропровода 1-го этажа, электропровода2-го этажа-100%, лестница-85%, вентиляция-60%. Блок 4 кладка стен 1,2-го эт., внутр. штукатурка 1,2 эт.-100%, электропровода 1,2-го этажа - 50%, лестница-40%, вентиляция-15%. Блок 5 колонны 3-го эт., покрытие -100%, кровля -25%, кладка стен 3-го эт. -45%, внутр. штукатурка-100%, электропровода 1,2-го этажа - 85%, лестница-75%, вентиляция-25%. Блок 6 кладка стен 1,2-го эт.- 80%, внутр. штукатурка 1,2эт.-60%, электропровода 1,2-го этажа, лестница-50%. Насосная - 90%, котельная, резервуары (2 шт.), временное ограждение - 100%;

- по строительству средней школы на 1200 мест в селе Шубарсу Ордабасинского района: блок А устройство фундаментов -100%, обратная засыпка пазух-70%. Блок Б устройство каркасов перекрытия 1 эт.-90%. Блок В перекрытия подвала-100%, колонны 1эт.-50%. Блок Г устройство фундаментов, устройство колонн повала -100%, армирование перекрытий подвала -50%. Блок Е кладка стен -50%. Блок Д устройство армирования перекрытий подвала-90%, ограждение капитальное - 95%. Уборная - 95%. Септик - 90%. Котельная -95%. Резервуар - 90%. Выполнение в % от общего объема -30%;

- по строительству средней школы на 600 мест в селе Атамекен Ордабасинского района: Блок А кладка стен 3-го этажа, устройство перекрытий 2-го этажа -100%, штукатурка стен 1-го этажа, штукатурка стен 2-го эт-80%. Блок Б: устройство фундаментов - 95%, устройство рам 2-го эт. - 50%. Блок В: кладка стен 3-го этажа-90%, электромонтажные работы 2-го этажа-100%, штукатурка стен 1-го эт.-90%, штукатурка стен 2-го этажа-80%, СМР - 95%. Сети водопровода -70%. Пожарный резервуар 100м3 СМР-95%. Котельная, ограждения-95%. Выполнение в % от общего объема -37%;

- по строительству школы на 600 мест в селе Отрар Отрарского района: кладка плит, перекрытия, штукатурка внутренняя стен, отопление, утепление и цементные стяжки, облицовка наружных стен керамитом, кровля -100%, шпатлёвка стен и потолков-90%, двери-80%, электроприборы - 95%, оконный блок, ограждения-100%, вентиляция, котельная - 90%, СМР-77%;

- по строительству многопрофильной школы на 600 мест в селе Абай Сарыагашского района: на блоке А кафель стен и полов, отделка 1,2,3 эт.-100%, на блоке Б: деревянные полы-100%, отделка 1,2,3 эт.- 98%, на блоке В: деревянные полы, отделка 1,2,3 эт. - 98%. Котельная - кровля, штукатурка, монтаж оборудования, трансформаторная (стена, кровля, штукатурка). Выполнение от общего объема - 67%;

- по строительству средней школы на 900 мест в городе Сарыагаш Сарыагашского района: на блоке 1 отделка 2,3 эт.-80%, кровля, пенобетон полов 1,2,3 эт.-100%, на блоке 2 - отделка 1,2,3 эт- 80%, пенобетон пол-1,2,3-100%, на блоке 3 - отделка 2,3 эт. - 80%, кровля, пенобетон пола 1,2,3 эт.-100%, наружная отделка - 70%, на блоке 4 отделка 1,2 эт.-85%, кровля, пенобетон полов 1,2,3 эт., окна, двери -100%. На блоке 5 - отделка 1,2,3 эт.-85%, пенобетон полов 1,2,3 эт.-100%, наружн. отделка - 70%, окна-100%, двери - 50%. На блоке 6 внутр. отделка 1,2,3 эт. - 85%, пенобетон полов 1,2,3 эт.-100%, выполнение от общего объема - 54%;

- по строительству средней школы на 900 мест имени Курмангазы в селе Бозсу Сарыагашского района: на блоке 1- кладка 3 эт- 100%,отделка -2,3 эт. 50%,, эл.освещение 3 эт.-100%, окна 1,2 эт.-100%. На блоке 2 фундамент-100%, на блоке 3 эл.освещение 3 эт. - 100%, отделка 2,3 эт.-80%, окна - 1,2,3 эт.-100%. На блоке 4: штукатурка 1,2 эт., 3 эт., кладка 3 эт., окна 1,2, 3 эт. -100%, внутр.отделка, наружная отделка - 50%, на блоке 5 кладка 3 эт., штукатурка 1,2,3 эт., окна 1,2,3 эт.- 100%, внутр. отделка, полы-50%, на блоке 6: штукатурка 3 эт., окна 1,2,3 эт., двери 1,2 эт. - 100%, полы, наружн. отделка -80%. Стена, кровля, штукатурка котельной -100%, насосная - 100%. Выполнение от общего объема - 45%;

- по строительству средней школы на 900 мест в микрорайоне "Стадион" города Арысь: блок 1 уплотнение под полы -100%, стяжка полов-75%, стены подвала, заливание ригелей и колонн-100%, монтаж плиты перекрытия-10%; блок 4 устройство опалубка и каркасов - 80%, фундаменты-70% блоки 3,5 - устройство опалубки и каркасов-15%. Блок 2 устройство каркасов, ленточный фундамент - 100%. Блок 6 послойная трамбовка грунта -30%, котельная -100%, внутренний водопровод-85%, отопление- 70%, укладка стен кафеля, шпаклёвка, малярные работы - 100%, ограждения- 60%. Выполнение от общего объема-38%;

- по строительству средней школы на 320 мест в селе Кайнар Байдибекского района строительно-монтажные работы выполнены на 90%.

- по строительству средней школы имени Н.Арапова на 300 мест в селе Каратас Байдибекского района строительно-монтажные работы выполнены на 59,5%;

- по строительству средней школы Майбулак на 300 мест в селе Жулдыз Байдибекского района строительно-монтажные работы выполнены на 90,0%.

- по строительству средней школы имени Фуркат на 1200 мест в селе Карабулак Сайрамского района выполнены работы на блоке А: плита перекрытия (бетон) -100%, кирпичная кладка 1эт.-90%, пеноблоки 1эт.-60%, плита перекрытия ( каркас) 2 эт.-75% , косоуры-45%, на блоке Б: колонны 2 эт. (бетон), пеноблоки 1 эт. - 100%, ригель 2эт.-55%, электропровода (техподполье)-100%, на блоке В: колонны 2 эт.(бетон)-100%, пеноблоки 1 эт. - 95%, ригель 2эт.-100% На блоке Г: колонны 2 эт. (бетон)-100%, кирпичная кладка 1-го эт., пеноблок 1 эт.-95%, штукатурка стен-90%, ригель 2 эт. (каркас)-100%, на блоке Д: плита перекрытия 1-го эт.-100%, пеноблоки 1эт. - 67%, колонны 2 эт (каркасы)-85%, колонны 2 эт. (бетон)-70%, на блоке Е кирпичная кладка-93%, штукатурка стен внутренняя-88%. Резервуар внутренние отделочные работы-90%. Котельная: кирпичная кладка, кровля, штукатурка стен - 95%, уборная: Кровля (металочерепица) - 100%

Ограждение-15%. Выполнение от общего объема -44%;

- по строительству средней школы имени Уалиханована на 300 мест в селе Әсіл округ Кайнарбулак Сайрамского района: блок 1 отделка (шпакл. чернов) -100%, установка оконных блоков, отопление, фасад - 100%, лестница-95%, полы 1-го эт.-40%, 2-го эт. -60%, электропроводки силов.-80%, блок 2 - отопление, водопровод - 100%, фасад (аспол) - 60%, черновая шпаклевка-100% , полы 2-го эт. - 90%, шпаклевка 1-го эт.-100%, вентиляция 1,2-го этажа-100%, блок 3: наружнаяи штукатурка - 100%, внутрен. шпаклевка -75%, кровля металлочерепица-100%, наружная отделка фасада (аспол)-100%,полы 1-го эт.-40%, 2-го эт.-50% лестница-50%, блок 4: внутр. отделка шпаклевка-40%, вентиляция-100%, перегородки-95%, окна-100%, электропровода-80%, подготовка подполы - 35%, лестница-10%, блок 5: фундаменты-100%, обратная засыпка под полы -90%, горизонтальная гидроизоляция-30%, кирпичная кладка наружных стен 1-го эт.-30%. Выполнение в % от общего объема -45%;

- по строительству средней школы на 600 мест в селе Достык Тассайского сельского округа Сайрамского района выполнены работы: по блоку А: отделка стен, потолков 1-2-3этажей-99%, полы керамические 1-2 эт. -98%, установка сан фаянса-83%, окна, двери-100%, по блоку Б: потолки спорт зала-100%, отделка стен потолков-98%, полы спортзала-60%, актовый зал пол и сцена -100%, отделка стен-98%, полы керамические-98%, окна, двери-100%, по блоку В: отделка стен, потолков 1-2 эт.-98%, полы керамические 1-2 эт.-99%, установка санфаянса-96%, окна, двери, деревянные полы-100%, благоустройство-91%, выполнение от общего объема -70%;

- по строительству средней школы на 1200 мест в городе Ленгере Толебийского района выполнены работы: блок А перекрытие 3-го эт. -100%, перекрытие тех. этажа-80%,кладка наружных стен-75% Блок Д: покрытие 2 этажа, кладка наружных стен-100%,лестницы-15%, бетонные столбики кровли-80%. Блок Б перекрытие 3-го этажа, кладка наружных стен-100% лестницы-40%, бетонные столбики кровли-60%. Блок В перекрытие 3-го эт. - 100%, кладка наружных стен - 95%, лестницы-30%. Блок Е- фундамент 100%, каркасы колонн- 77%, стены-75%. Блок Г - колонны 2-го этажа-100%, кладка наружных стен из пеноблока-10%, выполнение от общего объема -38%;

- по строительству средней школы на 300 мест в селе Мадени Толебийского района: на блоке 1 установлена кровля, окна, электроосвещение-100%, внутренние отделочные работы-95%, вентиляция, штукатурка фасада, двери, полы 2-го эт. из досок -100%, водопровод и канализация -90%, отопление-100%, на блоке 2 кровля, окна -100%, полы -80% внутренние отделочные работы-90%, вентиляция-95%, электромонтаж-90%, штукатурка фасада, двери-100%, водопровод и канализация -95%, отопление -100%. Блок 3: кровля, окна, стяжка полов 2-го эт., штукатурка фасада, внутренняя отделка, двери-100%, водопровод и канализация -85%, отопление-100%, на блоке 4: штукатурка внутренняя, наруж. штукатурка, кровля, окна, стяжка полов 2-го эт. - 100%, электромонтаж и вентиляция-90% штукатурка фасада, двери, внутренняя отделка-100%, отопление-90%, на блоке 5: перекрытие, перегородки-100%, внутрен. штукатурка-95% окна, монтаж ферм и прогонов, штукатурка фасада, парапет, кровля -100%, подвесной потолок-80%. Котельная: СМР-90%. Наружная канализация-70%, пожарный резервуар-30%, ограждение территории -40%. Выполнение от общего объема - 69%;

- по строительству средней школы имени Б. Момыш улы по улице 1 Мая на 1200 мест в селе Тулькубас Тюлькубасского района: на блоке А установлено армирование перекрытия тех.этажа-95%, на блоке Б кладка парапета и вент.шахта-100%, лестница бетон-95%, кладка 1-го, 2-го,3-го эт. -100%, на блоке В - кладка стен 2-го, 3-го эт.-100%, на блоке Е- кладка стен -50%, Вертикалка-70%. Противопожарный резервуар - земляные работы-100%, уборная - земляные работы 100%. Выполнение от общего объема - 37,5%;

- по строительству средней школы на 600 мест в селе Алгабас Тюлькубасского района на блоке А проведена укладка кафеля стен, напольной-100%, монтаж керамогранита наружных стен-80%, на блоке Б: спортзал чистовая отделка-90%, стяжка полов актового зала-100%, монтаж керамогранита наружных стен-90%, спортзал полы-70%, актовый зал полы, покраска стен, кафель напольный - 100%, входная группа-80%, на блоках В: укладка кафеля стен, напольный-100% монтаж керамогранита наружных стен-80%, по всем блокам - слаботочная линия -85%. Выполнение от общего объема - 66%;

- по строительству средней школы имени Валиханова на 320 мест в селе Келтемашат Тюлькубасского района проведены на блоке 1: кровля, монтаж оконных блоков ПВХ, внутрен.электропроводка, монтаж лестниц, внутренн.штукатурка, наружная штукатурка-100%, отопление-80%, полы - 60%, шпаклевка стен-80%, канализация - 90%, на блоке 2: кровля, электропроводка, оконные блоки - 100%, отопление-90%, наружная отделка-80%, внутренняя отделка- 70%, водопровод-30%, витраж-80%, подпольные каналы-70%, на блоке 3: кровля, электропроводка - 100%, наружная отделка, внутренняя отделка-90%, перегородки- 100%, лестницы-90%., шпаклевка стен-70%, шпаклевка стен- 60%, полы - 50%, водопровод-40%, на блоке 4: кладка стен 2-го этажа, рамы, монолитный сердечник -100%, плиты перекрытия, отопление-20%, электропроводка-50%, на блоке 5: стены - 100%, перекрытия 2-го эт.-50%. Вертикальная планировка - 80%, уборная -60%. Выполнение в % от общего объема - 54%;

- по строительству средней школы Кызыл дала на 300 мест в селе Рабат Казыгуртского района на блоке 1 проведена внутреннея отделка-85%, устройство полов-95%, двери -95%, штукатурка наружная -100%, на блоке 2 внутрен. отделка-90%, полы - 50%, на блоке 3 - отопление-98%, внутр. отделка-70%, подпольные каналы-98%, на блоке 4 - внутр. отделка-70%, подпольные каналы, отопление-95%, на блоке 5 - перегородки-85%, монтаж покрытий, разводка электропроводов-95%, монтаж фермы-20%, выполнение от общего объема -71%;

- по строительству средней школы Бала Боргем на 600 мест в городе Кентау проведены работы: кладка стен с облицовкой, перекрытия, оконные блоки, внутренняя штукатурка - 100%, монтаж электроприборов, деревянный пол спортзала, котельная - 95%, водопровод-90%, благоустройство-85%, оборудование и мебель - 60%;

- по строительству школы на 600 мест в селе Оралманов города Туркестана строительно-монтажные работы выполнены на 88%;

- по строительству школы на 600 мест в селе Яссы города Туркестана строительно-монтажные работы выполнены на 99%;

- по строительству средней школы на 300 мест в селе Жыныс Созакского района выполнены работы: кирпичная кладка, плиты, перекрытия, кровля, оконные блоки - 100%, внутренняя штукатурка, стяжка полов - 100%, чистовая отделка - 80%, благоустройство - 20%;

- по строительству средней школы на 600 мест в селе Карагур Созакского района строительно-монтажные работы выполнены на 82%;

- по строительству средней школы на 600 мест в селе Жаушыкум Шардаринского района выполнены работы на 77%;

- по строительству детского сада на 240 мест в селе Шаян Байдибекского района выполнены работы: устройство монолитных участков перекрытия- 50%, СМР-45%, вертикальная планировка - 60%;

- по строительству школы на 700 мест с интернатом на 350 мест в селе Шаян Байдибекского района выполнены СМР-78%;

- по строительству детского сада на 280 мест в селе Шаульдер Отырарского района выполнены работы: кирпичная кладка, плиты перекрытия, кровля -100%, ограждения-98%, чистовая отделка, стяжка полов, отопление, водоснабжение, теплоснабжение, выгребная яма, наружная штукатурка стен, оконный и дверной блок-100%, отделка стен керамической плиткой -100%, благоустройство-70%;

- по строительству средней школы имени Л.Жолдасова на 900 мест в селе Лесбек сельского округа Актюбе Сарыагашского района выполнены работы: блок №1 -95%, блок №2 - 95%, электроосвещение-100%, блок №3 - устройство монолитного ж/б каркаса 2-го этажа - 100%, монтаж перекрытий 2-го этажа - 95%, блок № 4 - 98 %, блок №5 - 100%, блок № 6 - 98%;

- по строительству профессионально-технического лицея на 360 ученических мест с общежитием на 180 мест в селе Шаян Байдибекского района конкурс государственных закупок назначен на 20.07.09г.

г.Алматы

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 4 488 600,0 тыс.тенге на строительство 7 объектов образования (4 детсада, 3 школы), из них 3 школы в рамках реализации проекта «Строительство 100 школ» на сумму 3 111 234,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 883 652,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 883 652,0 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 3 311 497,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Айгерим" Завершено строительство ТП и котельной. По 9-ти блокам ведутся наружные и внутренние отделочные работы (штукатурка) и начато благоустройство территории школы;

- по строительству детского сада на 280 мест в микрорайоне "Шанырак-2" Выполнены работы по устройству ж/б стен подвалов. Ведутся работы по армированию каркаса 1-го этажа. По 4-му блоку выполнены работы по устройству ж/б каркасу 1-го этажа с перекрытием, начаты работы по армированию каркаса 2-го этажа;

- по строительству средней школы на 1200 мест в районе Пятилетка Турксиба Стены перегородок выполнены -30%. По 5-ти блокам подняты зо 3-го этажа колонны, произведена литье стяжка потолков;

- по строительству детского сада на 210 мест проспекта Райымбека угол улицы Казакова Ведутся внутренние отделочные работы по стенам и полам, установка зенитных фонарей и кровли 100 %. Отопление 100%, монтаж водопровода и канализации 50%, установка окон и дверей 100 %.

По строительству детского сада на 320 мест в микрорайоне "Думан", детского сада на 320 мест в микрорайоне "Дархан", средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Улжан" в промежуточном отчете информация о выполненных объемах не представлена.

По информации местного исполнительного органа г.Алматы ожидаемое исполнение до конца года составляет 4 403 815,0 тыс.тенге, или 98,1% (84 785,0 тыс.тенге - экономия по результатам госзакупок).

г.Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 6 687 536,0 тыс.тенге на строительство 14 объектов образования (7 школ и 7 детсадов), из них 6 школ в рамках реализации проекта «Строительство 100 школ» на сумму 4 542 649,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 515 716,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 454 172,2 тыс.тенге, или 95,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 4 358 711,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству детского сада на 280 мест в поселке Мичурино начало реализации мероприятий запланирована во втором полугодий текущего года;

- по строительству детского сада на 280 мест по улице Тлендиева выполнены: кирпичная кладка стен и перегородок на блоках "Б,В,Д"-95%, электромонтаж на блоке В-65%, на блоке Б-65%, на блоке Д-65%, установка оконных блоков на блоке В-80%, на блоке Б-80%, на блоке Д-90%, каркас на блоках А,Г-85%, на блоке Е монтаж ФБС-80%, кладка стен-30%. Кладка стен на блоке А-19%

- по строительству средней школы на 1200 мест в поселке Ильинка выполнены: кладка стен на блоках №1,5-92%, на блоке №2-60% на блоке №3-75% на блоке №4-18%, на блоке №6-65%, на блоке №1 стяжка пола-100%, электромонтаж-80, установка оконных блоков-70%, штукатурка-65%, канализация К1,К2,К3-90% на блоке №3 подготовка под полы-80%, стяжка пола-30% на блоке №5 установка оконных блоков-50%.

- по строительству школы на 800 посадочных мест в районе Коктал-2 Блок А-кладка стен-81%, перегородки-32%, перемычки-32%, плиты перекрытия-66%, штукатурка-15%,эл.монтаж-60% Блок Б-кладка стен-53%, плиты перекрытия-46%, штукатурка-16%, эл.монтаж-30%, блок В-кладка стен-60%, перегородки-35%, перемычки-35%, плиты перекрытия-38%,эл.монтаж-30% Блок Г-кладка стен-73%, перегородки-44%, перемычки-32%, плиты перекрытия-35%, штукатурка-40%,эл.монтаж-30%, блок Д-кладка стен-90%, перегородки-65%, перемычки-48%, плиты перекрытия-95%, штукатурка-20%, эл.монтаж-50%;

- по строительству детского сада на 240 мест в поселке Комсомольском начало реализации мероприятий запланирована во втором полугодий текущего года;

- по строительству детского сада на 280 мест южнее улицы С. Сейфуллина начало реализации мероприятий запланирована во втором полугодий текущего года;

- по строительству детского сада на 280 мест в поселке Железнодорожном начало реализации мероприятий запланирована во втором полугодий текущего года;

- по строительству средней школы на 1200 мест в районе проспекта Тлендиева на блоке Б кладка стен и перегородок, монтаж плиты перекрытия, штукатурка стен,стяжка полов-100%, левкас-60%, монтаж ОВ и ВК-35%, установка окон-95%, устройство кровли-100%, на блоке Д кладка стены перегородок, монтаж плиты перекрытия, штукатурка стен, стяжка полов-100%, левкас-25%, установка окон-85%, устройство кровли-100%, на блоке А каркас-80%, кладка стен-60%, штукатурка стен-30%, на блоке В кладка стен-66%, монтаж плиты перекрытия-60%, штукатурка-20%, на блоке Г каркас-66% на блоках "Б,В,Д"-95%, электромонтаж на блоке В-65%, на блоке Б-65%, на блоке Д-65%, установка оконных блоков на блоке В-80%, на блоке Б-80%, на блоке Д-90%, каркас на блоках А,Г-85%, на блоке Е монтаж ФБС-80%, кладка стен-30%. Кладка стен на блоке А-19%;

- по строительству средней школы на 1200 мест в районе южнее проспекта Тлендиева кирпичная кладка стен и перегородок на блоках "Б,В,Д"-95%, электромонтаж на блоке В-65%, на блоке Б-65%, на блоке Д-65%, установка оконных блоков на блоке В-80%, на блоке Б-80%, на блоке Д-90%, каркас на блоках А,Г-85%, на блоке Е монтаж ФБС-80%, кладка стен-30%. Кладка стен на блоке А-19%;

- по строительству детского сада на 240 мест в районе улиц Алматы - Акмешит - № 23 начало реализации мероприятий запланирована во втором полугодий текущего года;

- по строительству средней школы на 1200 мест в районе гаражного кооператива (Степной) Блок А-отделочные работы, стяжка пола на 3 этаже, черновая отделка на 3 этаже Блок Б-стяжка пола на 1 этажа, сантехнические работы, устройство гипсокартонных перегородок, коробов, черновая отделка 2-3 этажа Блок В-стяжка пола 2-3 этажа, устройство кровли, сантехнические работы, черновая отделка; Блок Г-электромонтажные работы, штукатурные работы, кирпичная кладка наружных стен, бетонирование плиты покрытия на отм.+12,670;

- по строительству детского сада на 280 мест в районе южнее улицы № 19 - градкомплекс № 6 начало реализации мероприятий запланирована во втором полугодий текущего года;

- по строительству профессиональной школы на 800 мест Район Сары-Арка В связи с расторжением договора ввиду неисполнения договорных обязательств подрядчиком;

- по строительству средней школы на 1200 мест в микрорайоне Юго- Восток (левая сторона ул. Мактумкули) Блок А-бетонирование плиты покрытия тех.этажа, кирпичная кладка наружных стен и перегородок 1-3 этажа, штукатурные работы, стяжка полов, электромонтажные работы, монтаж ФБС входных групп Блок Б-черновая отделка 2-3 этажа, оштукатуривание вентшахт; Блок В-черновая отделка, электормонтажные работы, устройство металлического каркаса кровли, Блок Д-электромонтажные работы, отделочные работы, устройство деревянного настила кровли, грунтовка металлического каркаса кровли, устройство гипсокартонных перегородок;

По информации местного исполнительного органа города Астаны ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

По объектам здравоохранения

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения» администрируемой Министерством здравоохранения, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 59 398 304,0 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 79 объектов здравоохранения, из них: 44 объектов продолжающихся и 35 - завершающихся объектов.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 23 041 748,7 тыс.тенге, или 92,5% к плану на отчетный период в сумме 24 896 550 тыс.тенге.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 23 275 601,0 тыс.тенге, или 101% к выделенным из РБ. Сумма принятых обязательств составила 53 748 592,1 тыс.тенге. Переосвоение средств в сумме 233 852,3 тыс.тенге за счет средств местных бюджетов Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областями. До конца текущего финансового года предстоит принять обязательства на сумму 5 649 711,9 тыс.тенге.

По проекту «Строительство 100 больниц».

В рамках реализации проекта «Строительство 100 больниц» на 2009 год предусмотрено 43 562 363,0 тыс.тенге на строительство 64 объекта здравоохранения.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам 16 186 577,6 тыс.тенге, или 37,8% к плану на год.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 16 477 585,8 тыс.тенге, или 101% к выделенным из РБ. Сумма принятых обязательств составила 37 383 776,9 тыс.тенге.

Информация по регионам:

Акмолинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства сумме 1 200 000 тыс.тенге на строительство 2 продолжающихся объектов здравоохранения в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года выделено 467 766,1 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение выделенных средств составило 466 569,1 тыс.тенге, или 99,7% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 200 000 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству областного центра крови в г. Кокшетау выполненные следующие виды работ: смонтированы колонны (90%), осуществлена кладка стен (60%), проведены наружные сети КЛ 10КВ (100%), проведен монтаж каркаса и перекрытий (100%);

- строительство городской поликлиники на 500 посещений в г.Кокшетау выполнены работы нулевого цикла, начата кладка стен 1-го этажа.

По информации местного исполнительного органа Акмолинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Актюбинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3 073 063 тыс.тенге на строительство 4 объектов здравоохранения (2 поликлиники и 2 больницы) в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 913 119,0 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 913 118,9 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 3 069 674,7 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов выполнение объема работ по строительству и реконструкции объектов здравоохранения в рамках проекта «Строительство 100 школ и 100 больниц» осуществляются своевременно, согласно графику запланированных работ:

- по строительству областной многропрофильной больницы на 300 коек в городе Актобе ведутся земляные работы, объем выполненных строительно-монтажных работ составляет - 3,5%;

- по строительству областной многопрофильной больницы на 300 коек в г. Актобе ведутся земляные работы, строительно-монтажных работ составляет - 2,3%;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в районе «Жилгородок» в г. Актобе объем выполненных строительно-монтажных работ - 80% (выполняются работы по внутренней штукатурке, устройство полов, монтаж лифтов);

- по строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в районе «Авиагородок» в г. Актобе объем выполненных строительно-монтажных работ - 55% (выполняются работы по внутренней штукатурке, устройство полов, телефонизация, устройство кровли).

По информации местного исполнительного органа Актюбинской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Алматинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3 437 197,0 тыс.тенге на строительство 6 объектов здравоохранения (в рамках проекта «Строительство 100 больниц» 4 больницы) и 2 объекта сейсмоусиления.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 839 000 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 1 839 000 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 3 192 234,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству районной больницы на 150 коек в городе Талгар Талгарского района произведены общестроительные работы, внутриплощадочные сети водопровода и канализации, электромонтажные работы, общестроительные работы трансформаторной подстанции, согласно запланированным графикам работ (100%);

- по строительству центральной районной больницы на 250 коек в городе Есик Енбекшиказахского района проведены общестроительные работы, внеплощадочные сети водопровода, внутренние и наружные сети электроснабжения, вертикальная планировка территории согласно запланированным графикам работ (100%);

- по строительству Алматинской региональной детской больницы на 200 коек с поликлиникой на 450 посещений в смену в поселке Отеген Батыра, микрорайона Куат, Илийского района проведены работы по основным объектам строительства (общестроительные работы, внутренние инженерные сети электроснабжения, отопления и вентиляции), а также проведены общестроительные работы по объектам подсобного и обслуживающего назначения (100%);

- по строительству сельской больницы на 50 коек в поселке Достык Алакольского района проведены общестроительные работы (100%), слаботочные сети (100%), пожарно-охранная сигнализация (100%), монтаж электропроводов (100%), отопления (100%), водопроводов (100%).

По информации местного исполнительного органа Алматинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 99,4% к плану на год. Ожидается не исполнение по сейсмоусилению с восстановительными работами зданий центральной городской больницы на 150 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену в 5-м микрорайоне города Капшагай.

Атырауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3 590 090 тыс.тенге на строительство 8 объектов (6 поликлиник, 1 родильный дом, 1 больница), из них в рамках проекта «Строительство 100 больниц» предусмотрено строительство 7 объектов здравоохранения.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 299 235,4 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 1 299 235 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 303 755 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Атырау выполнены работы по Блоку 1 - 85%; Блок 1А - 90%; Блок 1Б - 90%; Блок 1В -85%; Блок 2 - 80%; Блок-3 - 87%; Блок 4. - 90%; отопление и вентиляция -100%; прачечная -90%; гараж на 5 автомашин - 90%; трансформаторная подстанция - 90%; котельная-95%; кислородная-70%; наружные сети водопровода и канализации -100%; наружные сети газопровода - 100%; теплотрасса - 100%; ограждение - 90%; благоустройство территории -95%; проходная -90%;

- по строительству родильного дома на 100 коек в микрорайоне Алмагуль города Атырау выполнены работы по Блоку 1 - 85%; по Блоку 1А - 90%; по Блоку 1Б - 90%; по Блоку 1В -85%; по Блоку 2 - 80%; по Блоку 3 - 87%; по Блоку 4 - 90%; отопление и вентиляция -100%; прачечная -90%; гараж на 5 а/машин - 90%; трансформаторная подстанция - 90%; котельная-95%; кислородная - 70%; наружные сети водопровода и канализации - 100%; наружные сети газопровода - 100%; теплотрасса - 100%; ограждение - 90%, благоустройство - 95%; проходная -90%;

- по строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Макат Макатского района, районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Миялы Кызылкогинского района, районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Махамбет Махамбетского по состоянию на 1 июля т.г. предусмотренные средства из республиканского бюджета не перечислены в связи с несвоевременным представлением подтверждающих документов в соответствии с условиями Соглашения о результатах по трансфертам на развитие;

- по строительству районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Ганюшкино Курмангазинского района по состоянию на 1 июля т.г. предусмотренные средства из республиканского бюджета не выделены;

- по строительству межрайонной противотуберкулезной больницы на 100 коек в селе Сартугай Махамбетского района выполнены работы по нулевому циклу -100%; 4-ый блок арматурный каркас, стены, перекрытие 100%, перегородки - 90%, окна -100%, электроснабжение, пожарная сигнализация - 60%, 3-ый блок армокаркас, стены, перекрытия-100%, пере-городки-90%,окна -100%, электроосвещение и пожарная сигнализация - 60%; 2-ый блок каркас, стены, перекрытие - 100%, лестницы - 90%, перегородки - 90%, окна -100%, пожарная сигнализация -70%; 1-ый блок армокаркас, стен, перекрытие - 100%, лестницы -90%, окна - 100%, электрическая пожарная сигнализация - 80%, теплотрасса-60%, насосная станция - 95%, хозяйственный блок - 95%, котельная - 100%, канализация (септик) - 80%, ТП - 100%, наружные сети водопровода, внеплощадочные сети водоснабжения, внеплощадочные сети энергоснабжения, внутренние сети водоснабжения - 100%, наружные сети связи, установка опор в количестве 28 шт -100%;

- по строительству районной поликлиники на 250 посещений в смену Аккистау Исатайского района по состоянию на 1 июля т.г. предусмотренные средства из республиканского бюджета не выделены в связи с несвоевременным представлением администраторами местных бюджетных программ подтверждающих документов в соответствии с условиями Соглашения о результатах по трансфертам на развитие;

По информации местного исполнительного органа Атырауской области ожидаемое исполнение до конца года составит 99,9% к плану на год. Ожидаемое не исполнение в сумме 396,0 тыс.тенге за счет сложившейся экономии по результатам государственных закупок.

Восточно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3 171 351,0 тыс.тенге на строительство 5 объектов здравоохранения (4 больницы, центр крови), из них в рамках проекта «Строительство 100 больниц» предусмотрено строительство 3 объектов здравоохранения.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 413 946,4 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 1 455 551,7 тыс.тенге, или 102,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 3 169 920,6 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов :

- по строительству областного центра крови в городе Усть-Каменогорске выполнены земляные работы (33%), фундаментные работы (30%), наружные стены (25%), перегородки (10%), монтаж плит (10%), кровля (5%), внутренние штукатурные работы (3%), окна (15%), канализация (1%), освещение (10%). Выполнение работ подрядной организацией производится с отставанием от графика производства работ;

- по строительству туберкулезной больницы на 50 коек в селе Акжар Тарбагайского района выполнены земляные работы (100%), фундаментные работы (100%), наружные стены (75%), перегородки (70%), монтаж плит (70%), кровля (20%), наружные штукатурные работы (25%), внутренние штукатурные работы (35%),окна (35%), полы (25%), тепло-холодоснабжение (20%), водопровод (30%), канализация (45%), освещение (20%). Выполнение работ подрядной организацией производится с отставанием от графика производства работ;

- по строительству центральной районной больницы на 75 коек в селе Катон- Карагай Катон-Карагайского района проведены земляные работы 83%, фундаментные работы 100%, стены наружные 15%;

- по строительству районной больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в селе Аксуат Тарбагатайского района выполнение работ подрядной организацией производится с отставанием от графика производства запланированных работ;

- по завершению строительства центральной районной больницы на 100 койко-мест с поликлиникой на 150 посещений в смену в селе Кокпекты Кокпектинского района выполнены земляные работы (100%), фундаментные работы (100%), наружные стены (100%), перегородки (100%), монтаж плит перекрытия (100%), кровля (100%), наружные штукатурные работы (15%), внутренние штукатурные работы (20%), установка окон (92%), вентиляция (10%), водопровод (8%), канализация (10%), освещение (10%).

По информации местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Жамбылская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 783 312 тыс.тенге на строительство 4 объектов здравоохранения (2 поликлиники, 1 больница и 1 центр крови) из них в рамках проекта «Строительство 100 больниц» предусмотрено строительство 4 объектов здравоохранения.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 644 946,5 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 654 993,6 тыс.тенге, или 101,6% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 783 312,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству областного центра крови в городе Тараз выполнены строительно-монтажные работы 17% от общего объема работ по объекту;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений и смену в городе Тараз выполнены строительно-монтажные работы 28,5% от общего объема работ по объекту;

- по строительству центральной районной больницы на 150 коек в селе Толе би Щуского района выполнены строительно-монтажные работы 10,7% от общего объема строительства объекта;

- по строительству районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Аса Жамбылского района выполнены строительно-монтажные работы 12,7% от общего объема строительства объекта.

По информации местного исполнительного органа Жамбылской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Западно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 540 782 тыс.тенге на строительство 7 объектов здравоохранения (2 поликлиники, 4 больницы и онкологический диспансер), из них 6 объектов в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 049 139,4 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 1 358 467,9 тыс.тенге, или 129,5% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 442 239,4 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству онкологического диспансера в городе Уральске выполнены строительно-монтажные работы 88%;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Уральске выполнены строительно-монтажные работы 48%;

- по строительству областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в городе Уральске выполнены строительно-монтажные работы 43%;

- по строительству центральной районной больницы на 100 коек в селе Акжаик Теректинского района выполнены строительно-монтажные работы 55%;

- по строительству районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Чапаево Акжайкского района выполнены строительно-монтажные работы 47%;

- по строительству центральной районной больницы на 120 коек в селе Переметное Зеленовского района выполнены строительно-монтажные работы 48%;

- по строительству межрайонной больницы восстановительного лечение на 100 коек в поселке Жангала Жангалинского района выполнены строительно-монтажные работы 88%.

По информации местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Карагандинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 687 056,0 тыс.тенге на строительство 3 объектов здравоохранения (поликлиника, больница и центр крови в г. Караганде) в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 741 217,2 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 751 788 тыс.тенге, или 101,4% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 685 698,5 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству областного центра крови в городе Караганде работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Выполнены работы по главному корпусу: нулевой цикл, фундаменты 100%, железобетонный каркас здания 100%, стены 100%, кровля 100%, оконные проемы, витражы 80%, внутренние инженерные сети 30%, наружная отделка 50%. По вспомогательному корпусу: нулевой цикл, фундаменты 100%, железобетонный каркас здания 100%, стены 100%, кровля 100%, наружная отделка 100%, внутренняя отделка 100%, наружные сети водопровода 100%, наружные сети электроснабжения 100%, трансформаторная подстанция 100%;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Сатпаев работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Выполнены общестроительные работы 60%, внутренние инженерные сети 100%, технологическое оборудование 100%, лифты 100%, наружные сети 100%, вертикальная планировка 100%, благоустройство 100%, малые архитектурные формы 100%, озеленение 100%, ограждение территории 100%;

- по строительству больницы на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района работы ведутся с опережением графика производства работ. Выполнены внутренние слаботочные сети(100%), приобретено технологическое оборудование(100%), осуществлены работы по внутренней отделке (100%), вентиляции (50%), лифты больничный грузовой (100%), наружные сети, связь, водопровод, благоустройство, озеленение, ограждение.

По информации местного исполнительного органа Карагандинской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Кызылординская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 492 148 тыс.тенге на строительство 3 объектов здравоохранения (городская поликлиника, перинатальный центр и родильный дом) в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 556 899,9 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 556 899,1 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 491 151,6 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в городе Кызылорде производятся работы по кладке стен второго этажа, завершаются кровельные работы по хозяйственным пристройкам работы производятся с отставанием от графика запланированных работ;

- по строительству городского перинатального центра на 200 коек в городе Кызылорде договор заключен, документы для перечисления средств из РБ представлены полностью в Министерство здравоохранения РК. Ведутся работы по устройству фундаментов главных и вспомогательных корпусов, работы производятся с отставанием от графика запланированных работ;

- по строительству родильного дома на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в городе Байконур завершены работы по строительству главного корпуса, ведутся работы по внутренним инженерным сетям, завершены работы по наружным сетям водопровода, канализации, электроснабжения.

По информации местного исполнительного органа Кызылординской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Костанайская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 312 781 тыс.тенге на строительство 5 объектов здравоохранения (2 поликлиники, 2 больницы и центр крови в г.Костанае) в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 849 448 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 849 447,9 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 552 131,2 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству областного центра крови в г. Костанае работы ведутся согласно графику производства работ. Выполнены общестроительные работы по корпусу А 50%, трансформаторная подстанция 50%;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Рудный работы на объекте приостановлены из-за невыполнения и срыва подрядчиком договорных обязательств. За 1 полугодие текущего года по данному объекту выполнены общестроительные работы по блоку А - 10%, по блоку В - 10%;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Костанае работы ведутся согласно графику производства работ. Выполнение объема строительно-монтажных работ по блоку А составили 50%, наружные сети водопровода и канализации 10%;

- по строительству областной многопрофильной больницы на 300 коек в городе Костанае работы ведутся согласно графику производства работ. Выполнение объема строительно-монтажных работ по хозблоку (Блок Г) - 75%, наружные сети водопровода и канализации 50%;

- по строительству городской многопрофильной детской больницы на 200 коек в городе Рудный работы ведутся согласно графику производства работ. Выполнены общестроительные работы по лечебному корпусу - 50%, общестроительные работы по прачечной - 35%, общестроительные работы по пищеблоку - 15%.

По информации местного исполнительного органа Костанайской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Мангистауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 220 613 тыс.тенге на строительство 3 объектов здравоохранения (поликлиника, больница и центр крови в г.Актау) в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 293 141,6 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 378 854,1 тыс.тенге, или 129,2% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 199 819,9 тыс.тенге.

Промежуточный отчет о достижении показателей результатов не представлен.

По информации местного исполнительного органа Мангистауской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Павлодарская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 220 613 тыс.тенге на строительство 3 объектов здравоохранения (поликлиника, больница и центр крови в г.Актау) в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 293 141,6 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 378 854,1 тыс.тенге, или 129,2% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 199 819,9 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Аксу работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. По детской поликлинике ведутся отделочные, электромонтажные, кровельные работы. По взрослой поликлинике выполняются отделочные, электротехнические и слаботочные работы, монтаж системы вентиляции;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Павлодаре производятся отделочные, кровельные, электромонтажные, слаботочные работы, устройство полов, установка оконных блоков. По взрослой поликлинике ведется кирпичная кладка стен парапета и лифтовой шахты, ведутся отделочные, электромонтажные, слаботочные работы, прокладка систем водоснабжения и отопления, устройство полов, установка оконных блоков;

- по строительству противотуберкулезного диспансера на 210 коек и на 100 посещений в смену в городе Павлодаре ведутся работы в Блоках Б.В по возведению стен чердака, монтажу плит перекрытия -го этажа, электромонтажные и сантехнические работы; Блок Г штукатурные и кровельные работы, работы по благоустройству (устройство покрытия из брусчатки);

- по строительству центральной районной больницы на 60 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Железинке Железинского района производятся отделочные и электромонтажные работы палатных блоков А.Б.В (отделочные работы и монтаж системы вентиляции), блоков Г.Д производятся работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации.

По информации местного исполнительного органа Павлодарской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Северо-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 677 695 тыс.тенге на строительство 4 объектов здравоохранения (поликлиника, центр крови и 2 противотуберкулезных диспансера) в рамках проекта «Строительство 100 больниц».

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 732 504,0 тыс.тенге, или 100% к плану по платежам на отчетный период. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 732 504,0 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 050 600,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству областного центра крови в городе Петропавловске работы производятся согласно утвержденному графику производства работ;

- по строительству городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Петропавловске работы производятся согласно утвержденному графику производства работ;

- по строительству межрайонного противотуберкулезного диспансера на 100 коек с поликлиникой на 90 посещений в смену в селе Пресновка Жамбылского района работы производятся согласно утвержденному графику производства работ;

- по строительству межрайонного противотуберкулезного диспансера на 100 коек с поликлиникой на 90 посещений в смену в селе Новоишимское района имени Г. Мусрепова работы производятся согласно утвержденному графику производства работ.

По информации местного исполнительного органа Северо-Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

Южно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 934 432 тыс.тенге на строительство 4 объектов здравоохранения (2 больницы и поликлиники), из них в рамках проекта «Строительство 100 больниц» предусмотрено строительство городской поликлиники № 7 и № 6 в г.Шымкенте.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 688 764,3 тыс.тенге, или 92,8% к плану по платежам на отчетный период в сумме 1 820 432 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 1 553 990,1 тыс.тенге, или 92% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 934 432 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству городской поликлиники №6 на 500 посещений в смену в г. Шымкент строительно-монтажные работы произведены в объеме 10%, фундаменты детской поликлиники - 80%, стены 1-го этажа поликлиники для взрослых - 80%, стены хозяйственного корпуса - 100%, стены котельной - 100%, стены и кровля РП - 100%, временные ограждения - 80%. На неоднократное требование заказчика график работ подрядчиком не представлен;

- по строительству городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г. Шымкент произведены работы по устройству арматурного каркаса обвязочного пояса - 80%, монтаж фундаментных блоков - 75%. По детской поликлинике произведены работы по устройству под бетоников - 80%, устройство арматурного каркаса ленточного фундамента - 50%. Работы произведены 5,2% от общего объема работ по строительству данного объекта;

- по завершению строительства центральной районной больницы на 150 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в с. Абай Сарыагашского района произведены строительно-монтажные работы - 81%, Блоки А, Б, В и Г: полы - 95%, отделочные работы - 90%, окна - 100%, дверные блоки - 100%, водопровод - 90%, трансформатор подстанции - 90%. По поликлинике: отделочные работы - 80%, хозяйственный корпус (отделочные работы) - 40%, благоустройство - 35%, канализационные наружные сети и очистные сооружения - 35%;

- по строительству детской областной больницы на 300 коек с поликлиникой на 240 посещений в городе Шымкенте строительно-монтажные работы произведены на 95% по блокам А, Б, В, Г, Д, И, Е, Ж; по пищеблоку, гаражу, ПАК, котельной, прачечной, насосной, проходным, железобетонное ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории - 40%.

По информации местного исполнительного органа Южно-Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

г. Алматы

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 4 844 277,0 тыс.тенге на строительство 7 объектов здравоохранения (2 больницы, перинатальный центр, противотуберкулезный диспансер и 3 объекта сейсмоусиления), из них в рамках проекта «Строительство 100 больниц» предусмотрено строительство 4 объектов здравоохранения.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 792 979,0 тыс.тенг. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 1 706 786,8 тыс.тенге, или 95,2% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 720 990,1 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству городского перинатального центра на 150 коек производятся работы по железобетонным конструкциям в 10 блоках и кладка стен, а также начато устройство кровли в блоках № 1, 2, 3, 4. Завершены работы по зданию прачечной и трансформаторной подстанции, начаты работы по наружным инженерным сетям водопровода, канализации и электричества;

- по строительству городской многопрофильной больницы на 300 коек строительство ведется по 6 блокам, завершены работы по кладке наружных стен и перегородок, ведутся работы по устройству кровли, по 7 блоку завершены ленточно-фундаментные работы, производятся работы по устройству стен подвального помещения;

- по строительству городской многопрофильной детской больницы на 200 коек на 1,3,4 блоках выполнены работы по железобетонному каркасу 100%, работы по кладке наружных стен и перегородок выполнены на 60%. На блоке 2 железобетонный каркас выполнен на 40%, начаты работы по наружным сетям (канализация, теплотрасса);

- по строительству межрайонного противотуберкулезного диспансера на 260 коек работы ведутся в блоках 1, 2, 3 ,4 на стадии железобетонных конструкций, кладка стен и перегородок;

По информации местного исполнительного органа по г.Алматы ожидаемое исполнение за год составит в сумме 4 822 011,0 тыс.тенге, или 99,5%. Ожидается не освоение по сейсмоусилению зданий павильонов №1, 3, 5, 6, 10 Государственное коммунальное казенное предприятие городской клинической больницы № 7 в микрорайоне Калкаман на сумму 22 266 тыс.тенге.

г. Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 18 779 584 тыс.тенге на строительство 9 объектов здравоохранения (2 больницы, родильный дом, 2 амбулаторно-поликлинического комплекса, центр крови, онкологический диспансер, 2 многопрофильных стационара), из них в рамках проекта «Строительство 100 больниц» предусмотрено строительство 6 объектов здравоохранения.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 5 783 291,2 тыс.тенге. По данным местного исполнительного органа освоение целевых трансфертов составило 5 783 291,2 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 18 305 081,6 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству городской детской инфекционной больницы на 250 коек выполнены работы по фундаментам 20%;

- по строительству многопрофильного стационара на 360 коек (левый берег) производятся общестроительные работы по блокам А, Б, В, Г: витражи - 75%, фасад - 90%, внутренние отделочные работы - 30%, благоустройство - 80%. Работы по внутренним инженерным сетям: отопление - 60%, вентиляция - 50%, электроснабжение - 60%. По строительству гаража выполнены общестроительные работы на 80%; по пищеблоку - 70%, прачечная - 70%;

- по строительству городской многопрофильной детской больницы на 350 коек с консультативно-диагностической поликлиникой на 250 посещений в смену произведены подготовительные работы на 100%, вынос наружных сетей в блоке В, пищеблок произведены общестроительные работы на 20%, по остальным блокам выполнены СМР на 5%;

- по строительству амбулаторно-поликлинического комплекса (взрослая поликлиника на 350 посещений в смену, детская поликлиника на 150 посещений в смену) на левобережье запланированные мероприятия не выполнены в связи с неисполнением подрядчиком принятых обязательств подан иск в суд о расторжении договора;

- по строительству родильного дома 150 коек с отделением 2 этапа выхаживания новорожденных с женской консультацией на 250 посещений в смену в районе проспекта Кабанбай Батыра произведены общестроительные работы переходной галереи - 90%; пищевой блок - 70%; прачечной и дезинфекционного отделения - 70%; гаража на 10 автомашин - 90%; произведены работы кислородногазификационной станции - 50%; общестроительные работы главного здания - 70%;

- по строительству амбулаторно-поликлинического комплекса (взрослая поликлиника на 350 посещений в смену, детская поликлиника на 150 посещений в смену) в микрорайоне Юго-Восток (правая сторона) произведены работы по фундаментам, нулевого цикла (блоки 1.2, 3.4, 5) - 100%; наружные стены - 100%; перекрытия - 95%; перегородки - 60%; блоки оконные - 95%;

- по строительству онкологического диспансера на 270 коек с поликлиникой на 380 посещений в смену произведены общестроительные работы 100%, внутренняя отделка - 100%, приобретение и монтаж медицинского оборудования - 90%;

- по строительству центра крови в городе Астане запланированные мероприятия выполнены строительно-монтажные работы 100%, оборудование - 100%;

- по строительству многопрофильного стационара на 500 коек в районе пересечения улиц № 12 и проспекта Абылай -Хана произведены общестроительные работы нулевого цикла фундаментная часть 20%;

По информации местного исполнительного органа по г. Астане ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

На развитие транспортной инфраструктуры

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры», администрируемой Министерством транспорта и коммуникаций, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 57329042,0 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 37 объектов транспортной инфраструктуры.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 39241784 ,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 37703780,9 тыс.тенге, или 96,1% к выделенному из республиканского бюджета. За первое полугодие текущего года сумма неосвоения бюджетных средств составила в сумме 1538003,1 тыс.тенге.

Сумма не принятых обязательств на отчетный период составила в сумме 88061281,6 тыс.тенге.

Наибольшее неосвоение бюджетных средств по данной бюджетной программе наблюдается по городу Астаны - 1473989,0 тыс.тенге, Акмолинской области - 42436,2 тыс.тенге.

Информация по регионам:

г.Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 21911627,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 11842763,0 тыс.тенге, или 87,6% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 10386774,0 тыс.тенге. Сумма принятых обязательств составила 18775646,0 тыс.тенге. Сумма не принятых обязательств на отчетный период составила в сумме 3135981,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: по строительству магистральной дороги, проходящей по улицам Угольная, № 14, №12 и Бейсековой завершены работы на участке строительству транспортной развязки на пересечении улиц Угольная Можайского протяженностью 4499 м; по строительству улицы Сейфуллина участке от улицы Кумисбековой до улицы Бейсековой в городе Астане прозводятся работы по инженерным сетям и строительство моста через ручей сарыбулак; по реконструкции проспекта Богенбая на участке от улицы Сары Арка до транспортной развязки на Северном объезде" I-участок от улицы Сары Арка до улицы Пушкина в городе Астане произведен снос деревьев; по строительству ул. Сарыарка от ул. №23 до кольцевой развязки автодороги на аэропорт в городе Астане обеспечен протяженностью 2000 м основной проезд. Основными причинами недостижения объектов строительства являются ввиду того, что оплата производится по мере предоставление актов выполненных работ, из-за корректировки проектно-сметной документации, отставания от графика производственных работ, из-за своевременного произведения сноса работы ведутся с отставанием от графика.

Акмолинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 496074,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 297000,0 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 254563,8 тыс.тенге. Сумма принятых обязательств составила 494769,2 тыс.тенге. За первое полугодие текущего года сумма неосвоения бюджетных средств составила 42436,2 тыс.тенге из-за не представления актов выполненных работ.

За отчетный период по реконструкции участка автомобильной дороги "Петровка-Каменка-Острогорка" с выходом на а/д "Мариновка-Мадениет" выполнены работы по устройству однослойных оснований из фракц.щебня и покрытия из горячих а/б смесей, разлив вяжущих материалов. В 2009 году предусмотрен ремонт участки протяженностью 13,7 км на сумму 21678,8 т.тенге, фактически осуществлено работы 2 км на сумму 127281,9 тыс.тенге из-за плохих погодных условий, которые не позволили укладку высокоградусного асфальта.

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 012 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города Астаны на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения и улиц города Астаны", администрируемой Министерством транспорта и коммуникаций, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 15647943,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 8185795,0 тыс.тенге, или 100% к плану на отчетный период.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 7036540,6 тыс.тенге, или 86% к выделенному из республиканского бюджета. За первое полугодие текущего года сумма неосвоения бюджетных средств составила в сумме 1149254,4 тыс.тенге.

Не приняты обязательства от годовой суммы 1221646,2 тыс.тенге.

Наибольшее неосвоение бюджетных средств по данной бюджетной программе наблюдается по городу Астаны - 1009790,8 тыс.тенге, Акмолинской области - 77098,8 тыс.тенге, Западно-Казахстанской области - 32458,4 тыс.тенге, Жамбылской области - 29839,9 тыс.тенге.

Информация по регионам:

г.Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3530000,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 2241600,0 тыс.тенге, или 55,0% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1231809,2 тыс.тенге. Сумма неосвоения бюджетных средств составила 1009790,8 тыс.тенге из-за не представления актов выполненных работ поставщиками. Сумма принятых обязательств составила 2447229,4 тыс.тенге. Сумма не принятых обязательств на отчетный период составила в сумме 205629,4 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: в первом полугодии отремонтировано 37 улиц общей протяженностью 32,4км, внутриквартальные дороги, проезды, съезды 16,8 км, пешеходные тротуары 5,8 км.

Акмолинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 972047,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 607077,0 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 529978,2 тыс.тенге. Сумма неосвоения бюджетных средств составила 77098,8 тыс.тенге из-за позднего представления актов выполненных работ поставщиками. Сумма принятых обязательств составила 971227,1 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: в первом полугодии по капитальному ремонту участка автодороги "Коргалжын-Арыкты-Сабынды" произведены работы по устройству основания из покрытия из фракц.щебня устраиваемого по способу заклинки, покрытия из холодного мелкозернистого асфальтобетона тип Б.х.; одиночной поверхностной обработки из черного щебня; разлив битума; по капитальному ремонту участка автодороги "Азат-Степногорск",0-29 км осуществлены работы: ямочный ремонт; устранены пучины; засыпка естественным щебнем, устройство подстилающего слоя из песка, однослойного щебня основания, выравнивающего слоя, покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона, укрепление обочин щебнем естественным; по капитальному ремонту участка автодороги "Кабанбай Батыр-Жангызкудук-Оразак",0-11,85 км произведены работы: разработка грунта, планировка площадей бульдозером; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного щебня; посев луговых газонов тракторной сеялкой; ремонт асфальтобетона однослойным покрытием; разлив вяжущих материалов; устройство выравнивающегося слоя из асфальтобетонной смеси; разработка асфальтобетонного покрытия и оснований; уплотнения слоя грунта, по капитальному ремонту участка автодороги "Кокшетау-Рузаевка"Красный Алексеевка", 3-11,7 км произведен аванс.

Западно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 235730,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 115720,0 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 83261,6 тыс.тенге. Сумма неосвоения бюджетных средств составила 32458,4 тыс.тенге из-за не выполнения подрядчиком запланированного объема работ, перенаправление средств с одного объекта на другое. Сумма принятых обязательств составила 235716,7 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: в первом полугодии по капитальному ремонту автодороги Аксай-Чингирлау произведены работы: земляные работы и устройство объездной дороги; по капитальному ремонту автодороги Чапаево-Жангала-Сайхин выплачен аванс, идут подготовительные работы.

Жамбылская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1132717,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1132717,0тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 460254,1 тыс.тенге. Сумма неосвоения бюджетных средств составила 29839,9 тыс.тенге из-за не благоприятных погодных условий.

Сумма принятых обязательств составила 1132627,4 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: в первом полугодии выплачен аванс, а также по капитальному ремонту автодороги Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент работа выполнена, при этом объект не принят в эксплуатацию Государственной комиссией.

На развитие теплоэнергетической системы

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы», администрируемой Министерством энергетики и минеральных ресурсов, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 50 389 966 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 16 970 045,4.тенге, или 98% к плану на отчетный период.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 15 548 096,9 тыс.тенге, или 91,6% к выделенному из республиканского бюджета. Сумма принятых обязательств составила 40 429 410,6 тыс.тенге.

До конца финансового года предусмотрено принять обязательства на сумму 9 960 555,4 тыс.тенге.

Информация по регионам:

- Акмолинской области в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 710 000 тыс.тенге на строительство и реконструкцию электрических сетей Щучинского - Боровской курортной зоны

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено и освоено 120 800 тыс.тенге

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

выполняются топографические и инженерно-геологические изыскания площадок строительства электрических подстанций и коридоров проходов инженерных сетей и коммуникаций к ним, завершается разработка ПСД первой очереди, в июле проект будет представлен для прохождения госэкспертизы. Причиной не достижения запланированных мероприятий связанно с не своевременным проведением конкурса и длительного согласования размещения объекта ПС «Санаторная».

По информации местного исполнительного органа Акмолинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Актюбинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 293 986 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 7 объектов.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 750 512,2 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 750 000 тыс.тенге, или 99,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 880 719,0 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству ВЛ№1,ВЛ220 Кв «Акжар-2»-«Ульке» произведен монтаж электрических проводов;

- по строительству линий №2, ВЛ220кВ разрез ВЛ «Актюбинская» - «Кимперсай» произведен монтаж электрических проводов;

- по реконструкции котельной санатория "Чайка" в г. Актобе начаты строительно - монтажные работы;

- по реконструкции тепловых сетей г. Актобе начаты строительно - монтажные работы;

- по строительству подводящего газопровода высокого давления к п. Новоалексеевка (Кобда) произведены земляные работы - 16 км, усиленная изоляция стальных трубопроводов - 21,5 км, сварка трубопроводов в плети - 30 км;

- по строительству магистрального газопровода к центральной усадьбе Байганина приобретены материалы, разбивка осей трассы газопровода, сварка трубопроводов -10 км;

- по строительству подводящего газопровода Тамды - Павловка - Кайнар Алгинского района выполнены земляные работы - 14 км, строительство вспомогательной обслуживающей дороги - 4,47 км, приобретена сварка и монтаж трудопроводов, дефектоскопия.

По информации местного исполнительного органа Актюбинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Атырауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 4 703 972 тыс.тенге на проведение газификации 15 населенных пунктов и строительство и реконструкцию объектов электроснабжения г. Атырау.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 2 876 359,5тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 2 876 359,5 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 4 703 746,2 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству и реконструкции объектов электроснабжения г. Атырау и Атырауской области выполнен демонтаж одностоечных опор для ВЛ-0,4кВ-16шт, проводов для ВЛ-0,38 кВ, монтаж ВЛ-0,4 кВ бурение котлованов на глубину до 4м группа2-75шт, Установка одностоечных железно бетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10 кВ-10шт, вземление одиночные опоры ж/б-36шт. проектно- сметная документация разрабатывается.

- по газификации села Кзылкогинского района укладка подземного газопровода из полиэтиленовых труб Ø400-17800 м;

- по газификации села Жанбай Исатайского района укладка подземного газопровода высокого давления Ø180 - 10000 м, укладка подземного газопровода среднего давления Ø160 - 448 м., Ø110 - 1278 м., Ø90 - 1265 м., Ø63 - 4840 м., низкого давления Ø160 - 9 м., Ø110 - 903 м., Ø90 - 4092 м., Ø75 - 76 м., Ø63 - 11531 м., установлены ГРПШ - 40 шт;

- по газификации села Курылыс Индерского района укладка газопровода высокого давления протяженностью-полиэтилен Ø160-7018 м., Ø110-3120м., стальной Ø150-53м., среднего давления (полиэтилен) Ø63 - 885 м., отводы Ø160-8 шт., Ø110-4шт., тройники-13 шт., задвижки Ø150-1шт., Ø100-3шт, конденсатосборник-2ш;

- по газификации села Есбол Махамбетского района укладка подземного газопровода высокого давления Ø160 - 6100 м., Ø110 - 3000 м., среднего давления Ø110 - 636 м., Ø63 - 535 м., низкого давления Ø160 - 219 м., Ø110 - 1979 м., Ø63 - 2290 м., Ø32 - 1125 м., стальная Ø110 - 3 м., Ø25 - 18 м., Ø20 - 390 м;

- по газификации села Акжайык Махамбетского района укладка подземного газопровода высокого давления Ø160 - 20130 м., среднего давления Ø110 - 574 м., Ø63 - 950 м., низкого давления Ø160 - 192 м., Ø110 - 1998 м., Ø63 - 5488 м., Ø32 - 2093 м., установленно ГСГО - 1 шт., ГРПШ - 2 шт;

- по газификации села Забурунье Исатайского района укладка подземного газопровода низкого давления - 11682 м;

- по газификации села Орлы Курмангазинского района установлены ГРПШ-3шт., протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб Ø110 - 645м., Ø63-1550м., низкого давления из стальных труб - Ø76 - 1200 м., Ø89 - 600 м, Ø108 - 1616 м., задвижка Ø50 - 5 шт., Ø100 - 5 шт., Ø150 - 4 шт., Ø200 - 1 шт;

- по газификации села Енбекшил Махамбетского района укладка подземного газопровода высокого давления Ø225 - 16939 м., Ø63 - 2560 м., среднего давления Ø63 - 596 м., низкого давления Ø110 - 407 м., Ø63 - 1231 м., Ø32 - 502 м., Ø20 - 150 м;

- по газификации села Дашино Курмангазинского района установлен ГРПШ-1шт., протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб Ø180 - 7856,84 м., задвижка Ø50-1шт., низкого давления из стальных труб - Ø57 - 1000 м., задвижка Ø50 - 5 шт., Ø100 - 13 шт., Ø150 - 9 шт.;

- по газификации села Нуржау Курмангазинского района уложен газопровод среднего давления (стальной) Ø57 - 7,07 м., Ø32 - 5,05 м., Ø25 - 101 м., Ø63 - 208,06 м., Ø32 - 33 м., установленны ГРПШ - 10 шт;

- по газификации села Ортакшил Махамбетского района укладка подземного газопровода высокого давления Ø225 - 12260 м., Ø110 - 17 м., среднего давления Ø160 - 2100 м., Ø110 -655 м., Ø63 - 70 м., Ø32 - 20 м., низкого давления Ø225 - 278 м., Ø160 - 515 м., Ø110 - 1821 м., Ø63 - 5197 м., Ø32 - 1961 м., стальная Ø57 - 209 м., Ø25 - 140 м., Ø20 - 600 м;

- по газификации села Богатое Курмангазинского района уложен полиэтиленовый газопровод высокого давления - Ø250 - 517 м., низкого давления (стальной) - Ø25 - 643,37 м., Ø32 - 337,34 м., Ø38 - 194,93 м., Ø45 - 584,79 м., Ø57 - 1004м., Ø76 - 438м., Ø89 - 292м., Ø108 - 512м., Ø159 - 91м., (полиэтилен) - Ø160 - 8,8 м., задвижки Ø50 - 8 шт., Ø100 - 6 шт., кран Ø25 - 100 шт;

- по газификации села Приморье Курмангазинского района уложен

стальной газопровод низкого давления Ø89 - 2005 м., Ø108 - 430 м., Ø159 - 410 м., Ø219 - 36 м., установлены задвижки Ø50 - 8 шт., Ø80 - 14 шт., Ø100 - 1 шт., Ø150 - 2 шт., Ø200 - 1 шт;

- по газификации села Сафоновка Курмангазинского района уложен газопровод высокого давления (стальной) Ø57 - 5020 м., (полиэтилен) Ø90 - 6 м., (стальной) Ø219 - 6 м., (полиэтилен) Ø250 - 3620 м., среднего давления (полиэтилен) Ø63 - 439 м., футляр Ø400 - 23 м., задвижки Ø50 - 1 шт., Ø200 - 1 шт;

- по газификации села Ганюшкино (мкр. "Аэропорт, Район Самаркино, большая Красиловка, малая Красиловка, мкр. Строительный, Малое Ганюшкино) подрядчику перечислен аванс в размере 30% от общей стоимости, по данному объекты работы начаты.

По информации местного исполнительного органа Атырауской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 4 682 185,6 тыс.тенге, или 99,5%. Сумма неисполнение составляет 21 786,4 тыс.тенге.

Восточно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 257 337 тыс.тенге на модернизацию и реконструкцию существующей системы теплоснабжения города Семей.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 725 375 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов средства неосвоены в связи с вынесенным протестом прокурора города Семей, отменены итоги конкурса. Повторный конкурс проведен 24 июля 2009 года и признан состоявшимся. Сумма принятых обязательств составила 2 224 525 тыс.тенге.

По информации местного исполнительного органа Восточно - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Жамбылская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 444 448 тыс.тенге на реконструкцию 2 тепловых сетей и на газификацию Жуалинского района.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 296 608 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 296 608 тыс.тенге, или 100,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 444 448 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по реконструкции и замены магистральных тепловых сетей г. Каратау Таласского района разработана проектно - сметная документация, проведен демонтаж тепловых сетей протяженностью 1,6 км, прокладка тепловых сетей - 0,2 км, приобретено 2,956 км. труб с отводами, железнодорожные опоры, колонны, запорная арматура, скользящие и неподвижные опоры;

- по реконструкции тепловых сетей г. Жанатас (магистральные тепловые сети) Сарысуского района разработана проектно - сметная документация, произведена частичная установка и приобретение железнодорожных опор в количестве 89 штук, произведена прокладка тепловых сетей протяженностью 0,11 км. 1,720 км. труб с отводам, запорной арматуры, скользящие опоры;

- по газификации Жуалинского района согласно акту выполненных работ газифицируется 5 населенных пунктов.

По информации местного исполнительного органа Жамбылской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Западно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 90 000 тыс.тенге на схемы газоснабжения г. Аксай и населенных пунктов южной части Бурлинского района от АГРС-10 "Аксай" (поставка труб -162 км, поставка газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГРПШ)-12шт, разбивка трассы газопровода и другие работы).

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета средства не выделены поскольку согласно плана финансирования по платежам финансирование будет производится с сентября месяца 2009 года.

Карагандинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 307 525 тыс.тенге на наращивание дамб действующего золоотвала № 2 Карагандинской ТЭЦ-3.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета средства не выделены.

Конкурс по госзакупкам строительных работ будет проведен во II полугодии.

По информации местного исполнительного органа Карагандинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Кызылординская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 135 753 тыс.тенге на перевод теплоисточников и жилого сектора в городе Кызылорде на попутный газ

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 695 958,5 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 560 221,1 тыс.тенге, или 80,5% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 854 222,3 тыс.тенге.

По информации местного исполнительного органа Кызылординской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Костанайская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 342 244 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 302 244 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 284 124,5 тыс.тенге, или 94% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 342 240 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по расширению котельной №3 ГКП «КТЭК» акимата г.Костанай с установкой водогрейного котла КВ-ГМ-100 ст.№4 выполнен монтаж стен дымососного отделения, фундамента котла, демонтажные работы, каркас котла, экраны фронтовые, экраны здания;

- по строительству магистрального газопровода - отвода «Перелески - Денисовка» с ГРС и ДО уложено труб 9,13 км.

По информации местного исполнительного органа Костанайской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Мангистауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3 677 417 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 6 объектов.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 149 346 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 150 000 тыс.тенге, или 100,4% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 844 994,1 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по реконструкции и расширение тепловых сетей в г. Жанаозен» конкурс проведенный 2 июня 2009 года признан несостоявшимся, в связи с участием в конкурсе менее двух потенциальных поставщиков, 24 июня 2009 года произведен конкурс по закупу из одного источника поставщиком ТОО «Маяк - Актау»;

- по строительству подстанции ПС-110/6 кВ «Рахат» и линий электропередач ВЛ-110 кВ в г. Жанаозен» мероприятия не выполнены в связи с задержкой изготовления оборудования;

- по строительству магистрального газопровода с установкой АГРС от газопровода "Жанаозен-Актау" в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического Хаба»-30,0 млн.тенге, конкурс отменен в связи с изменением координат данного строительства;

- по строительству линии электропередачи напряжением 110 кВ и ПС 110/10 в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба

- по строительству газопровода с установкой ГРП среднего давления протяженностью 9,8 км в селе Курык Каракиянского района

- по строительству линий электрификации 6 и 0,4 кВ протяженностью 54 км с установкой дополнительной КТП в селе Курык Каракиянского района

По информации местного исполнительного органа Мангистауской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

- г.Алматы

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 10 700 000 тыс.тенге на реализацию 3 инвесттпроектов.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 3 851 099,2 тыс.тенге, или 91% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 3 490 170 тыс.тенге, или 90,6% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 6 929 285,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по реконструкции ТЭЦ-1 для приема тепла от ТЭЦ-2 разработана проектно сметная документация на 30%;

- по строительству соединительной тепломагистрали ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 с насосной станции проложено 1390 п.м. труб;

- по реконструкции магистральных и распределенных тепловых сетей отреконструированно 17094 п.м. труб.

По информации местного исполнительного органа города Алматы ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

г.Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 22 727 284 тыс.тенге на 8 инвестпроектов.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 7 201 743 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 7 019 813,8 тыс.тенге, или 97,5% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 20 980 230,2 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по расширении и реконструкции ТЭЦ-2, тепловых и электросетевых объектов: в ходе реализации пускового комплекса №1 (ПК №1) обеспечена выработка тепловой энергии от тепловой мощности котлоагрегата ст. №5 типа БКЗ-420-140 СП ТЭЦ-2 и транспортировки ее потребителям. Проведена реконструкция схемы теплофикации с установкой новых пиковых подогревателей с охладителем конденсата и РОУ 250-140/13. Завершено расширение главного корпуса ТЭЦ-2, наращивание дамбы золоотвала №1, установлены 4-х пиковых бойлера, редукционно-охладительной установки (РОУ 13,7/1,3) подогреватель высокого давления (ПВД-550), проведен запуск турбоагрегата №4, введен в эксплуатацию новая смесительная насосная станция на ТЭЦ-1 и градирни №1 на ТЭЦ-2; В ходе пускового комплекса №2. Введен в эксплуатацию турбоагрегат ст. №4 Т-120/130-130-8 в расширяемой части главного корпуса со вспомогательным оборудованием с привязкой к действующему оборудованию. Расширен главный корпус в части машзала и бункерно-деаэраторного отделения, введен в эксплуатацию вагоноопрокидыватель №2 градирни №1 и канализационно-насосная станция, проведена реконструкция циркуляционной насосной станции и градирни №2; В ходе реализации пускового комплекса №3 выполнены работы по расширению строительной части котельного и дымососного отделения, введение в эксплуатацию котлоагрегата №6. Контроль за основными техническими параметрами котлоагрегата ст. №6, а также автоматизация и регулирование предусмотренная на базе современной микропроцессорной техники (АСУ ТП);

- по строительству подстанции ПС 110/10кВ "Жилая зона №14" (Жана-жол) монтаж освещения - 95%, готовность здания подстанции-96%, отделка фасада керамогранитом, выполнение водопровода, планировка территории прилегающих к зданию - 95%, приобретено КРУЭ - 110кВ, ЗРУ 10кВ - 92%, КРУ-10кВ - 90% ,устройство траншей кабельной линии 110кВ, прокладка кабеля 110кВ - 95%;

- по реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная произведено строительство здания ЗРУ с ОПУ, монтирование ячейки КРУ 10кВ, установка 2-х трансформотаров силовых ТДТН-40000/110-У1, установка щитов и панелей РЗиА и ОПУ, построение маслосборника с маслопроводом, монтирование оборудования на ОРУ-35 кВ, ОРУ-110кВ, наладочные работы по системе АСКУЭ и телемеханики, земляные работы по прокладке кабельного канала, произведен закуп силовых трансформаторов - 2шт;

- по реконструкции ТЭЦ-1 в здании ГРУ-6кВ (бывшая насосная) произведен демонтаж насосного оборудования, литье ленточного фундамента ФЛ-3, выполнены работы по установке колонн, устройство сетей внутренней канализации, устройство перегородок из кирпича 1 этажа, устройство полов 2-этажа, завершено устройство фундамента (установлены 4 опоры) на узле пересыпки №2 и узле входного контроля топлива, произведены работы по выносу теплотрассы, переносу линии канализации на узле пересыпки №6-1 опора;

- по реконструкции существующих электрических сетей выплачен аванс;

- по реконструкции существующих магистральных тепловых сетей выплачен аванс;

- по строительству тепломагистрали Ш-ввода от ТЭЦ-2 в левобережную часть города Астаны - теплотрасса 2 Ду 1000мм - 12162м, перемычка 2 Ду 600мм - 620м, перемычка 2 Ду 800мм - 1261 м, строительство насосной станции НС №7 - 90%, строительство насосной станции НС №8 - 15%, павильон ПЗ - 80%, П6 - 60%, П7 -85%, П11- 80%, строительство ЦТРП-3 - 50%;

- по расширении ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегата ст. №№ 7,8, турбогенераторов ст. №5,6 и водогрейной котельной завершена забивка свай,заливка фундаментов под мельницы - 16шт, дымососы - 4 шт, дутьевых вентиляторов - 8 шт, эмульгаторов - 4 шт. Башни пересыпки, дымовой трубы №1, багерной насосной - 100%. Монтаж каркаса водогрейной котельной, сборка (укрупнение) блоков котлоагрегата, завершена работа по забивке свай и заливки фундаментов служебно-бытового корпуса - 100%.

По информации местного исполнительного органа города Астаны ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

На развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 004 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры», администрируемой Министерством индустрии и торговли, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 125 789 570,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 41 225 188,6.тенге, или 95,5% к плану на отчетный период.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 35 385 685,5 тыс.тенге, или 85,8% к выделенному из республиканского бюджета. Сумма принятых обязательств составила 76 803 709,9 тыс.тенге.

До конца финансового года предусмотрено принять обязательства на сумму 48 985 860,1 тыс.тенге.

Информация по регионам:

- Акмолинской области в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 3 581 000,0 тыс.тенге на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено и освоено 1 127 420,0 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 857 102,9 тыс.тенге, или 76,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 862 967,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

Выполнены работы по энергоснабжению в Аккольском районе сети к ИЖС - 4,2 км.

По информации местного исполнительного органа Акмолинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Актюбинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 5 086 000 тыс.тенге на строительство, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 074 062,0 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 073 197,8 тыс.тенге, или 99,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 3 532 797,3 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по г.Актобе в п. Ясный уставовлены 523 опоры, построено ТП-0,4-1 шт, КТПГ-6 шт, РП 0,4 КВ-1шт. В пос. Заречный ведутся работы по приобретение материалов и разбивке трассы. По остальным объектам ведутся работы по заключения договоров на СМР;

- по Алгинскому району произведена перекладка г/п - 0,28км, электроснабжения и благоустройства - 0,556км, монтаж наружного газоснабжения-1,2км. Ведется строительства ГРП, начато строительство подземного газоснабжения ф219мм протяженностью 800м, устройство компенсаторов(земляные работы);

- по Хромтаускому району произведено газоснабжение -0,45 км., электроснабжение -0,2 км., водоснабжение - 0,28 км, проложено 1,3км кабеля, установлено 50 опор, 16 ламп освещения;

- по Мартукскому райну произведена разбивка трассы, установка опор, разработан ПСД;

- по Иргизскому району разработан ПСД;

- по Шалкарскому району 6 августа вскрытие конвертов, разработан ПСД, находится на госэкспертизе;

- по Айтекебийскому району произведена разбивка трассы и приобретены материалы;

- по Мугалжарскому району ведется заключение договоров на СМР Разбивка трассы и приобретение материалов;

- по Темирскому району выстроено здание КНС, электрификация, установлен трансформатор - 1 шт., закуп труб для прокладки общей протяженностью - 2,5 км;

- по Байганинскому району опоры завезены- 109 шт. Проводится разбивка трассы.

По информации местного исполнительного органа Актюбинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 3 736 171,4 тыс.тенге или 74%. Сумма неисполнение составляет 1 349 828,6 тыс.тенге.

Алматинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 6 414 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 678 183,0тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 594 871,3 тыс.тенге, или 95% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 3 144 803,2 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- проведена разработка ТЭО концепции развития инженерных коммуникации, энергоснабжения, водоснабжения, телекоммуникаций. Проводится разработка проектов застройки городской черты, кадастра и отраслевых схем.

По информации местного исполнительного органа Алматинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 4 101 400 тыс.тенге, или 64,0%. Сумма неисполнение составляет 2 312,6 тыс.тенге.

Атырауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 508 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 134 270 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 133 667 тыс.тенге, или 99,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 2 505 980 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- электро снабжения -6,2км;

- водоснабжени-4,2км;

- канализация-2,8 км;

- газификация-0,3 км;

- внутрипоселковые дороги-11,3 км

По информации местного исполнительного органа Атырауской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 2 505 980 тыс.тенге, или 99,9%. Сумма неисполнение составляет 2 020 тыс.тенге.

Восточно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 198 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 714 888,0 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов средства освоены в сумме 549 629,5 тыс.тенге или 76,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 010 630,6 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- сети электроснабжения - 1,5 км;

- сети теплоснабжения - 0,4 км;

- сети водоснабжения: - 4,6 км ;

- сети канализации - 1,7 км»

- сети подъездные дороги - 0 км.

По информации местного исполнительного органа Восточно - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Жамбылская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 243 000,0 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 752 000 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 691 948,2 тыс.тенге, или 92% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 220 387,5 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- проложено 33,4 км. кабель СБГУ - 10;

- проложено 5,5 км., металлические трубы, диаметром 500-700 мм;

- земляные работы - 3072,0 м3, прокладка труб - 193,7 км, пробурены скважины на глубину 120 м;

- проложено 7,42 км. металлические трубы, диаметром 200 см.

По информации местного исполнительного органа Жамбылской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Западно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 468 000 тыс.тенге .

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 608 000 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 594 772 тыс.тенге, или 97,8% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 816 757,2 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

Полное соответствие коммунальных и других услуг объектов инженерно - коммуникационный инфраструктуры потребностям населения работы произведены - 15 км.

По информации местного исполнительного органа Западно - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 1 466 414,1 тыс.тенге, или 99,9%. Сумма неисполнение составляет 1 586 тыс.тенге.

Карагандинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 2 425 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 160 000 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 159 999,8 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 869 036,2 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- сети электроснабжения - 4,6 км;

- сети теплоснабжения - 5,4 км;

- сети водоснабжения - 2,3 км;

- сети канализации - 1,9 км;

- строительство дорог - 2,1 км;

- связь - 0,17 км;

- КТП (силовой трансформатор) - 1 шт.

По информации местного исполнительного органа Карагандинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Кызылординская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 318 000 тыс.тенге

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 678 000 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 426 216,1 тыс.тенге, или 62,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 734 342,3 тыс.тенге.

Нет прямых результатов по соглашению о результатах по целевым трансфертам.

По информации местного исполнительного органа Кызылординской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Костанайская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 403 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 853 090 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 702 054,9 тыс.тенге, или 82,3% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 144 271 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- водоснабжение -5,2 км;

- электроснабжение - 12,8 км;

- канализация - 6,1 км;

- центральное отопление - 0,5 км;

- газификация - 12 км;

- подъезные дороги -1,2 км.

По информации местного исполнительного органа Костанайской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Мангистауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 672 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 029 981 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 997 682,4 тыс.тенге, или 96,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 534 107 тыс.тенге.

Павлодарской области

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 205 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 587 500 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 222 621,2 тыс.тенге, или 37,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 677 358,7 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

Произведено проектирование и строительство инженерных сетей микрорайона Усольский 1А и района ИЖС города Павлодара: выполнена корректировка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей; начаты работы по строительству внутриквартальных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения микрорайона Усольский 1А и к району ИЖС города Павлодара. На реконструкцию 2-ой очереди тепломагистрали № 1 в г. Павлодаре, проведен конкурс на производство работ.

По информации местного исполнительного органа Павлодарской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Северо - Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 325 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 477 962 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 170 193,7 тыс.тенге, или 35,6% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 371 022,3 тыс.тенге.

Проектно - сметная документация разработана и проведена экспертиза.

По информации местного исполнительного органа Северо - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Южно - Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 918 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 571 900 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 571 900 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 1 731 788,7 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

Выполнены строительно - монтажные работ по 6 объектам на развитие и обустройство инженерно- коммуникационной инфраструктуры

По информации местного исполнительного органа Южно - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

г.Алматы

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 11 721 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 2 766 300 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 2 766 300 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 7 112 439,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

Отреконструировано: водопроводных сетей - 2739 п.м.; канализационных сетей - 592,4 п.м.

По информации местного исполнительного органа города Алматы ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

г.Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 7 238 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 3 088 664 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 2 945 834,5 тыс.тенге, или 95,4% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 6 917 278,5 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- 3200 м - произведено электроснабжение 5600м диаметром (4*185,4*120,4*95,4*70 из АПвБбШп, АККВВГ, АВВГ;

- 2500м - диаметром сечения 3*95,3*185,3*95,3*70,4*185 из ААБЛ, АВБШВ, АПвВнг;

диаметром сечения 4*240,4*185,4*150,1*630 из АПвВнг, ААБл;

- 550 м - теплоснабжение диаметром сечения 89-300мм из ППУ;

- 250 м - диаметром 65-118 из ППУ;

- 2300 м - водоснабжение 100-300мм из ЧШГ;

- 65-250мм из ЧШГ;

- 200-500 мм из ПНД;

- 6300 м - канализация 150-300мм из ЧШГ;

- 100-250 мм из ЧШГ;

- 230м - 1600 мм из стеклопластика;

- 300м-600 мм из стеклопластика;

- 500 м - газоснабжение 25;

- 50 мм из стали;

- 25 мм из стали;

- строительство дорог внутриквартальные ,внутригородские.

По информации местного исполнительного органа города Астаны ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

На строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 025 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда», администрируемой Министерством индустрии и торговли, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 41 679 483 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 11 784 921.тенге, или 100% к плану на отчетный период.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 8 688 794,8 тыс.тенге, или 73,7% к выделенному из республиканского бюджета. Сумма принятых обязательств составила 27 814 981,5 тыс.тенге.

До конца финансового года предусмотрено принять обязательства на сумму 13 864,5 тыс.тенге.

Информация по регионам:

- Акмолинской области в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено и освоено 329 403 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 176 716,5 тыс.тенге, или 53,6% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 343 168,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

объекты арендного жилья на стадии строительства. Всего в т.г. ведется реализация 13-ти проектов, из них ведутся строительно монтажные работы на 9-ти объектах, 3 объекта являются переходящими на 2010 год.

По информации местного исполнительного органа Акмолинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Актюбинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 290 411 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 290 406,6 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 589 523,4 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- 9-этажный жилой дом № 14 А,Б в мкр. «Болашак» г. Актобе, -5810,5 кв.м. - ведутся работы по кладке стен 5-го этажа;

- два 2-х кв. и два 1кв. жилых дома в Айтекебийском районе-420 кв.м.- ведутся работы по заключению договоров, приобретению материалов;

- три 2-х кв. Жил.дома в Алгинском районе -420 кв.м.- произведено устройство железобетонных ленточных фундаментов;

- три 2-х кв. жил.дома в п. Карауылкелды Байганинского районе -420 кв.м.- провдены работы по кладке стен жилых домов. На данный период ведутся работы по устройству перекрытия;

- три 2-х кв. жил. дома, п. Иргиз, Иргизского района - на 3-х домах закончены работы по кладке стен и устройстве кровли и начаты отделочные работы;

- пять 1 кв. жил. дома в Каргалинском районе - 350 кв.м.- завершены работы по заключению договоров, ведутся работы по перечислению 30% предоплаты и оформления разрешения на строительно-монтажные работы;

- шесть 1 кв. жил. домов в п. Кобда, Кобдинского района-420 кв.м.- на 3-х домах ведутся работы по кладке стен. На 3-х других ведутся работы по устройству фундаментов.

- два 2-х кВ. и два 1 кв. жил. дома в Мартукском районе-420 кв.м. - на двух домах закончены работы по кладке стен. На 3-м жил. доме закончены работы по устройству фундаментов. На 4-м жил. доме ведутся кровельные работы;

- три 2-х кв. жил. дома, г. Эмба Мугалжарского района - 420 кв.м.- на всех домах закончены работы по кладке стен начаты кровельные работы;

- пять 1 кв. жил. домов в Темирском районе -350 кв.м. - по 4-м домам завершены кровельные работы и начаты отделочные работы и электромонтажные работы. На 5-ом доме начаты кровельные работы;

- 3-х кв. и 2-х кв. жил. дома в п. Уил, Уилского района-350 кв.м. - на 1-ом закончены работы по устройству фундаментов, на 2-ом закончены земляные работы;

- пять 1 кв. жил. домов в г. Хромтау, Хромтауского района - 350 кв.м.- на 4-х домах закончены работы по устройству фундаментов. На 5-ом приступили к кладке стен;

- два 2-х кв. и один 1-о кв. жил. дом в Шалкарском районе - 350 кв.м. На 1-ом ведутся работы по кладке стен, на 2-ом закончены земляные работы, на 3-ем закончены работы по устройству фундаментов.

По информации местного исполнительного органа Актюбинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 590 966,3 тыс.тенге или 99,5%. Сумма неисполнение составляет 3 034 тыс.тенге.

Алматинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 294 179 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 262 389,9 тыс.тенге, или 89,2% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 533 827,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- строительство и (или) приобретение арендного жилья 9,4 тыс.кв.метров на отчетный период введено 490 кв.метров жилья.

По информации местного исполнительного органа Алматинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Атырауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 529 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 238 700 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 238 700 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 529 000 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- пятно 1 земляные работы, фундаменты-100%;

- пятно 2 земляные работы, фундаменты -100%;

- пятно3 земляные работы, фундаменты-100%.

По информации местного исполнительного органа Атырауской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Восточно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 326 686 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов средства освоены в сумме 221 681 тыс.тенге или 67,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 454 520,3 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов.

Завершено строительство 2 арендных жилых домов, продолжается строительство 4 арендных жилых домов. В июне текущего года . проведены государственные комиссии по приемке жилого дома в г. Усть-Каменогорск площадью 2,2 тыс.кв.м и жилого дома в г. Семей площадью 6,2 тыс.кв.м.

По информации местного исполнительного органа Восточно - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Жамбылская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 322 925 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 275 889,8 тыс.тенге, или 85,4% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 462 187,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- ведется строительство 3-х многоквартирных домов: 9-ти этажного 32-кв. жилой дом мкр. «Астана»; 5-ти этажный 85 кв.жилой дом мкр. «Астана» ; 5-ти этажный 70-ти кв. жилой дом мкр. «Байтерек».

По информации местного исполнительного органа Жамбылской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Западно-Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге .

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 246 500 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 242 220,6 тыс.тенге, или 98,3% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 353 483,1 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

произведено строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 4,1 тыс.кв.м.

По информации местного исполнительного органа Западно - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 592 471,8 тыс.тенге, или 99,7%. Сумма неисполнение составляет 1 528,2 тыс.тенге.

Карагандинская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 821 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 386 840 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 386 839,5 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 792 979,8 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: введено в эксплуатацию 4,04 тыс. кв.метров.

По информации местного исполнительного органа Карагандинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Кызылординская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 357 200 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 342 594,3 тыс.тенге, или 95,9% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 592 562,3 тыс.тенге.

Нет прямых результатов по соглашению о результатах по целевым трансфертам.

По информации местного исполнительного органа Кызылординской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Костанайская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 462 813 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 452 654,3 тыс.тенге, или 97,8% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 582 295 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: фактический ввод общей площадью дома/ квартир - 7,5/5,2 тыс.кв.м. 130 квартир.

По информации местного исполнительного органа Костанайской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Мангистауская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 1 294 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 538 010 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 431 235,5 тыс.тенге, или 80,2% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 858 431 тыс.тенге.

По информации местного исполнительного органа Мангистауской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Павлодарской области

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 594 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 204 713 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 142 936,9 тыс.тенге, или 69,8% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 543 149,3 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- жилой дом № 5 в городе Павлодаре площадью 10,42 тыс. кв. метров на 108 квартир - выполнено свайное поле

- завершено строительство жилого дома в городе Экибастузе площадью 2,68 тыс. кв. метров на 48 квартир: выполнены работы по установке оконных и дверных блоков, наружные инженерные сети, кровельные, сантехнические работы, окраска фасада.

Приобретен блок секции на 15 квартир в жилом доме в городе Экибастуз площадью 1,06 тыс. кв. метров.

По информации местного исполнительного органа Павлодарской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Северо - Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 592 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 276 801 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 179 927,8 тыс.тенге, или 65,0% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 517 440 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов: введено в эксплуатацию арендного (коммунального) жилья общей площадью 2,8 тыс.кв.метров, в том числе общая площадь квартир 2,048 тыс. кв. метров.

По информации местного исполнительного органа Северо - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Южно - Казахстанская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 531 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 189 300 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 149 166,6 тыс.тенге, или 78,8% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 396 386,9 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

выполнены строительно монтажные работы по 93 объектам жилья при плане 102 объекта жилья (1 объект жилой дом в г.Шымкенте переходящий с 2008 г.) .

По информации местного исполнительного органа Южно - Казахстанской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

- г.Алматы

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 595 000 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 336 400 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 336 400 тыс.тенге, или 100% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 573 434,7 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

ведется строительство 2-х жилых домов в мкр. Кокжиек, строительство 5 -го этажа, по 1,2,3 этажам ведется кладка наружных стен;

по 2-му дому - наружная кладка стен завершена, утепление фасада закончено, осуществляется оштукатуривание фасада, наружные и внутренние окна и двери установлены, ведутся работы по внутренней отделке;

ведется строительство жилого дома в мкр. Калкаман;

начато строительство жилых домов в районе улиц. Молдагалиева и пр. Райымбека Казакова.

По информации местного исполнительного органа города Алматы ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

г.Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 31 971 483 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 7 065 921 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 4 642 370,1 тыс.тенге, или 65,7% к выделенному из РБ. Сумма принятых обязательств составила 19 692 956,3 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - ведется строительство арендного жилья многоквартирный жилой комплекс юго-восточнее п. Коктал в настоящее время ведется строительство 1-ой очереди жилого комплекса, с общей площадью квартир 30 тыс.м2 (517 квартир);

- приобретение квартир у застройщиков на объектах строительства города Астаны ведется строительство 6 198 квартир, общей площадью которых составляет 359 933,36 тыс.м2.

По информации местного исполнительного органа города Астаны ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

На развитие объектов спорта

Законом РК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» с учетом уточнения в рамках бюджетной программы 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта» администрируемой Министерством Министерством туризма и спорта, в 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 16 602 185 тыс.тенге на строительство и реконструкцию 7 объектов спорта.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено местным исполнительным органам областей, городов Алматы и Астаны 6 067 035,0 тыс.тенге, или 96% к плану на отчетный период.

По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 5 961 335,4 тыс.тенге, или 98,3% к выделенному из республиканского бюджета. Сумма принятых обязательств составила 14 581 174,9 тыс.тенге.

До конца финансового года предусмотрено принять обязательства на сумму 2 021 010,1 тыс.тенге.

В том числе в разрезе областей:

- В 2009 году Алматинской области из республиканского бюджета на строительство Дворца спорта с универсальным залом и трибунами на 1500 мест в городе Талдыкорган предусмотрены средства на сумму 901 170 тыс.тенге.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 459 855 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 459 854 тыс.тенге, или 100% к выделенному из республиканского бюджета. Сумма принятых обязательств составила 901 167,6 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов проведены следующие работы:

- общестроительные работы выполнены на 42% к плану (кровля -50%, полы - 15,4%, стены и перегородки -89%, витражи - 57%, алюминиевые фасадные стены - 50%);

- отопление произведено на - 57%, вентиляция - 55%, водоснабжение и канализация -53%, стадия исполнения составляет 75% к плану;

- электросиловые оборудование - 95%, слабые точки -0%;

- наружные сети работы выполнены на 67% к плану ( теплосети -94%, водопровод и канализации -40%, электроснабжение КЛ04кВ.).

По информации местного исполнительного органа Алматинской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

Кызылординская область

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 181 517,0 тыс.тенге на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в городе Аральск Кызылординской области.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 83 500 тыс.тенге, или 88% к плану на отчетный период. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 80 570 тыс.тенге, или 96,5% к выделенному из республиканского бюджета. Неисполнено - 2 930,0 тыс.тенге в связи с невыполнением подрячиком установленного объема работ. Сумма принятых обязательств составила 181 517 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов проведены следующие работы:

- по строительство спортивно-оздоровительного комплекса в городе Аральск в настоящее время в объекте ведется работа по установке санитарно-технических приборов и установка инвентарного оборудования, в котельной на 2 котла работы завершены на 100%, транспортная подстанция и туалет завершены на 100%, спортивный корпус произведен монтаж метало-конструкции.

По информации местного исполнительного органа Кызылординской области ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

г.Алматы

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 9 500 000 тыс.тенге на строительство 3 объектов.

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 4 192 880 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 4 192 880 тыс.тенге, или 100,0% . Сумма принятых обязательств составила 8 994 416,9 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов выполнены работы:

- по реконструкции спортивного комплекса "Медеу" произведен демонтаж металлоконструкции -200 тонн, литняка-100%, штукатурка внутренних помещений 95%, перегородки-100%, реконструкция скамеек произведено-65%, демонтаж столярки-100%, демонтирована подстанция, выполнен арматурный каркас ледового поля 100%, произведена заливка бетона не замораживаемого пола, выложены перегородки под трибунами 100%. Производится стяжка полов 40%, зачистка скамеек, зачистка и окраска ледового поля 100%, заливка парапета ледового поля, произведено сейсмоусиление колон трибун;

- по строительству международного комплекса лыжных трамплинов ведутся работы по укреплению откосов на склонах гор к трамплинам К-125, К -95 (выполнено 65%), начаты работы по монтажу металлоконструкции под стол отрыва к К-95 (выполнено 15%), по монтажу металлоконструкции башни К-125 (выполнено20%). По многофункциональному зданию с трибунами ведутся монтаж подвесного потолка и перегородок (выполнено 70%), монтаж утеплителя (выполнено60%). Козырек над верхним ярусом трибун (выполнено95%). Начаты работы по бетонированию опор по канатную дорогу (выполнено 90%). Ведутся работы по внутриплощадочным сетям канализации;

- по реконструкции спортивных объектов Республиканского государственного казенного предприятия "Центральный стадион" в городе Алматы, средства не выделены поскольку согласно плана финансирования по платежам финансирование будет производится с августа месяца 2009 года

По информации местного исполнительного органа города Алматы ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

г.Астана

В 2009 году из республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 6 019 498 тыс.тенге на строительство 2 объектов

По состоянию на 1 июля 2009 года из республиканского бюджета выделено 1 330 800 тыс.тенге. По данным местных исполнительных органов освоение целевых трансфертов составило 1 228 031,4 тыс.тенге, или 92,3% к выделенному из республиканского бюджета. Не освоено 102 768,6 в связи со сносом дачных массивов. Сумма принятых обязательств составила 4 504 073,4 тыс.тенге.

Согласно представленного промежуточного отчета о достижении показателей результатов:

- по строительству теннисного комплекса в городе Астане работы не произведены в связи с задержкой выдачи проектно-сметной документации, по причине отсутствия средств в местном бюджете, проведение конкурса запланировано в августе текущего года;

- по строительству конькобежного стадиона в городе Астане произведены работы по 4-м блокам:

по блоку А. выполнен монтаж опалубки и армирование плиты, армирование колонн, фрагментное бетонирование плиты, выполнен монолит ж/б плиты на 95% (4 ярус), 70% (5 ярус);

по блоку Б. выполнено армирование и бетонирование свайного ростверка;

по блоку В. котлован-100%, устройство бетонного и щебеночного основания-100%;

по блоку Г. земляные работы 100%, забивка свай 100%, устройство щебеночного и бетонного основания 100%.

По информации местного исполнительного органа города Астаны ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии